Постановление Правительства Вологодской области от 09.02.2015 N 81 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1107"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2015 г. № 81

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1107

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 564967.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 96952.3 тыс. рублей;
2015 год - 70078.4 тыс. рублей;
2016 год - 52571.9 тыс. рублей;
2017 год - 82497.6 тыс. рублей;
2018 год - 84854.6 тыс. рублей;
2019 год - 87210.1 тыс. рублей;
2020 год - 90802.1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета - 556288.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 88273.3 тыс. рублей;
2015 год - 70078.4 тыс. рублей;
2016 год - 52571.9 тыс. рублей;
2017 год - 82497.6 тыс. рублей;
2018 год - 84854.6 тыс. рублей;
2019 год - 87210.1 тыс. рублей;
2020 год - 90802.1 тыс. рублей;
за счет субсидий федерального бюджета - 8679.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8679.0 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации государственной программы
за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта с 40.53 до 27.80 кг условного топлива/тыс. рублей;
- увеличение уровня снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6.7% до 31.4%;
- 100% выполнения работ по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха (33 объекта);
- 100% выполнения работ по строительству объектов газификации (57 объектов)".

1.2. Абзацы второй - девятнадцатый раздела IV программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы в 2014 - 2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 564967.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 96952.3 тыс. рублей;
2015 год - 70078.4 тыс. рублей;
2016 год - 52571.9 тыс. рублей;
2017 год - 82497.6 тыс. рублей;
2018 год - 84854.6 тыс. рублей;
2019 год - 87210.1 тыс. рублей;
2020 год - 90802.1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета - 556288.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 88273.3 тыс. рублей;
2015 год - 70078.4 тыс. рублей;
2016 год - 52571.9 тыс. рублей;
2017 год - 82497.6 тыс. рублей;
2018 год - 84854.6 тыс. рублей;
2019 год - 87210.1 тыс. рублей;
2020 год - 90802.1 тыс. рублей;
за счет субсидий федерального бюджета - 8679.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8679.0 тыс. рублей.".
1.3. Абзацы шестой, седьмой раздела V программы изложить в следующей редакции:
"Технически перевооружить 100% от запланированного на период реализации государственной программы количества встроенных и пристроенных котельных (33 объекта), находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха;
выполнить 100% от запланированного на период реализации государственной программы объема работ по строительству объектов газификации (57 объектов).".

1.3. Приложения 1 - 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (приложение 6 к государственной программе):
1.4.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 166335.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 43682.0 тыс. рублей;
2015 год - 11000.0 тыс. рублей;
2016 год - 11000.0 тыс. рублей;
2017 год - 23781.4 тыс. рублей;
2018 год - 24756.4 тыс. рублей;
2019 год - 25647.6 тыс. рублей;
2020 год - 26468.3 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета - 157656.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35003.0 тыс. рублей;
2015 год - 11000.0 тыс. рублей;
2016 год - 11000.0 тыс. рублей;
2017 год - 23781.4 тыс. рублей;
2018 год - 24756.4 тыс. рублей;
2019 год - 25647.6 тыс. рублей;
2020 год - 26468.3 тыс. рублей;
за счет субсидий федерального бюджета - 8679.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8679.0 тыс. рублей";

1.4.2. абзацы первый - восемнадцатый раздела V подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 166335.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 43682.0 тыс. рублей;
2015 год - 11000.0 тыс. рублей;
2016 год - 11000.0 тыс. рублей;
2017 год - 23781.4 тыс. рублей;
2018 год - 24756.4 тыс. рублей;
2019 год - 25647.6 тыс. рублей;
2020 год - 26468.3 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета составляет 157656.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35003.0 тыс. рублей;
2015 год - 11000.0 тыс. рублей;
2016 год - 11000.0 тыс. рублей;
2017 год - 23781.4 тыс. рублей;
2018 год - 24756.4 тыс. рублей;
2019 год - 25647.6 тыс. рублей;
2020 год - 26468.3 тыс. рублей;
за счет субсидий федерального бюджета - 8679.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8679.0 тыс. рублей.";
1.4.3. графу "Наименование показателя (индикатора)" строки "F.2" приложения 1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
"Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения";
1.4.4. приложения 1.1, 4, 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 - 7 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 2 "Газификация на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (приложение 7 к государственной программе):
1.5.1. в паспорте подпрограммы 2:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 233313.4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 31127.1 тыс. рублей;
2015 год - 37506.5 тыс. рублей;
2016 год - 20000.0 тыс. рублей;
2017 год - 35850.0 тыс. рублей;
2018 год - 35860.0 тыс. рублей;
2019 год - 35870.0 тыс. рублей;
2020 год - 37099.8 тыс. рублей.";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
- за период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:
повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60.43% в 2012 году до 64.5% к 2020 году;
увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 80.31 км, в том числе в сельской местности - на 57.27 км;
увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 3715 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности - на 2019 домовладений (квартир);
сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29965.3 тыс. рублей";

1.5.2. абзацы двенадцатый - шестнадцатый раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году:
повысить уровень газификации потребителей области природным газом с 60.43% в 2012 году до 64.5%;
увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 80.31 км, в том числе в сельской местности - на 57.27 км;
увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 3715 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности - на 2019 домовладений (квартир);
сократить объемы незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29965.3 тыс. рублей.";
1.5.3. абзацы первый - восьмой раздела V подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 233313.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 31127.1 тыс. рублей;
2015 год - 37506.5 тыс. рублей;
2016 год - 20000.0 тыс. рублей;
2017 год - 35850.0 тыс. рублей;
2018 год - 35860.0 тыс. рублей;
2019 год - 35870.0 тыс. рублей;
2020 год - 37099.8 тыс. рублей.";
1.5.4. приложения 5, 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы" (приложение 8 к государственной программе):
1.6.1. в паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 165317.9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22143.2 тыс. рублей;
2015 год - 21571.90 тыс. рублей;
2016 год - 21571.90 тыс. рублей;
2017 год - 22866.20 тыс. рублей;
2018 год - 24238.20 тыс. рублей;
2019 год - 25692.50 тыс. рублей;
2020 год - 27234.00 тыс. рублей";

1.6.2. абзацы первый - восьмой раздела IV программы 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 165317.9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22143.2 тыс. рублей;
2015 год - 21571.90 тыс. рублей;
2016 год - 21571.90 тыс. рублей;
2017 год - 22866.20 тыс. рублей;
2018 год - 24238.20 тыс. рублей;
2019 год - 25692.50 тыс. рублей;
2020 год - 27234.00 тыс. рублей.";
1.6.3. приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 декабря 2014 года.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 1
к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
88273.3
70078.4
52571.9
82497.6
84854.6
87210.1
90802.1
556288.0
Департамент топливно-энергетического комплекса области
88273.3
70078.4
52571.9
82497.6
84854.6
87210.1
90802.1
556288.0
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 2
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
91198.2
470432.1
883736.9
1119843.5
1176617.6
657840.6
130085.4
4529754.3
Федеральный бюджет
0.0
200000.0
200000.0
22592.3
23518.6
24365.2
25144.9
495621.0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
4698.2
5932.1
3986.9
16001.2
18099.0
15725.4
19690.5
84133.3
Внебюджетные средства
86500.0
264500.0
679750.0
1081250.0
1135000.0
617750.0
85250.0
3950000.0
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 3
к Государственной программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей
прогноз
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых
динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./тыс. руб.
58.89
40.53
36.52
32.17
29.53
29.10
28.48
28.07
27.80


уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы
%
-
6.7
9.89
20.6
27.1
28.2
29.7
30.7
31.4
2.
Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения
%
8.64
14.87
12.12
15.15
15.15
18.18
12.12
9.09
18.18
3.
Строительство объектов газификации
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству
%
15.79
36.84
12.28
15.79
14.04
10.53
12.28
15.79
19.3

Таблица 2

Сведения о показателях, установленных
указами Президента Российской Федерации,
и показателях, влияющих на рост ВРП

N
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей
прогноз
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
ед.
10
8
6
6
5
5
5
5
5
2.
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
дней
281
276
167
45
43
43
43
43
43
3.
Производство электроэнергии
% к предыдущему году
95.6
100.0
106.0
122.0
101.82
100.0
100.0
100.0
100.0
4.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
95.9
105.0
105.0
115.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
5.
Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности
млн. рублей
0.0
96.6
0.0
200.0
200.0
22.59
23.52
24.36
25.14
6.
Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности
млн. рублей
105152.63
45261.59
46046.30
12701.51
20173.63
2512.61
2515.79
2415.50 <*>
2621.00 <*>
7.
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
ед.
2022
196
67
449
449
449
449
583
568

--------------------------------
<*> Данные могут быть изменены ввиду корректировки инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго".".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 4
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования
Значения показателей и их обоснование
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %
1.1.
Муниципальные районы
10.0
6.8
9.09
15.15
15.15
18.18
12.12
6.06
18.18
1.2.
Городские и сельские поселения
6.5
8.1
3.03
0
0
0

3.03

2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %
2.1.
Муниципальные районы
15.79
31.58
10.53
15.79
14.04
10.53
12.28
14.04
15.79
2.2.
Городские и сельские поселения
0
5.26
1.75
0
0
0
0
1.75
3.51
".





Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 1.1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципальных образований
Значения показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
прогноз
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, ед.
1.
Бабаевский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Бабушкинский муниципальный район
3
1
0
0
0
0
0
0
0
3.
Белозерский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4.
Вашкинский муниципальный район
0
2
2
0
0
0
0
0
0
5.
Великоустюгский муниципальный район
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Верховажский муниципальный район
1
1
1
0
0
0
0
0
0
7.
Вожегодский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8.
Вологодский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9.
Вытегорский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Грязовецкий муниципальный район
1
1
1
0
0
0
0
0
0
11.
Кадуйский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Кирилловский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Междуреченский муниципальный район
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15.
Никольский муниципальный район
0
1
1
0
0
0
0
0
0
16.
Нюксенский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Сокольский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.
Сямженский муниципальный район
0
2
1
0
0
0
0
0
0
19.
Тарногский муниципальный район
3
1
0
0
0
0
0
0
0
20.
Тотемский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21.
Усть-Кубинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22.
Устюженский муниципальный район
0
2
1
0
0
0
0
0
0
23.
Харовский муниципальный район
0
1
2
0
0
0
0
0
0
24.
Чагодощенский муниципальный район
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25.
Череповецкий муниципальный район
2
1
0
0
0
0
0
0
0
26.
Шекснинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0

ВСЕГО
15
23
10
0
0
0
0
0
0

Муниципальные образования "Город Вологда" и "Город Череповец" осуществляют подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период за счет собственных средств и средств инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.".





Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 4
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы"
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
43682.0
11000.0
11000.0
23781.4
24756.4
25647.6
26468.3
166335.7
собственные доходы областного бюджета
35003.0
11000.0
11000.0
23781.4
24756.4
25647.6
26468.3
157656.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8679.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
10150.7
12061.3
10815.6
13468.3
46495.9
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
10150.7
12061.3
10815.6
13468.3
46495.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
10150.7
12061.3
10815.6
13468.3
46495.9
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
10150.7
12061.3
10815.6
13468.3
46495.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
КОРРЕКТИРОВКА СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
0.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
6000.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
6000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3
ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
50.0
60.0
100.0
100.0
310.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
50.0
60.0
100.0
100.0
310.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса "Лучшее муниципальное образование года по энергосбережению"

всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
50.0
60.0
100.0
100.0
310.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
50.0
60.0
100.0
100.0
310.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
2000.0
0.0
2000.0
0.0
4000.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
2000.0
0.0
2000.0
0.0
4000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Мероприятия по модернизации тепловых узлов, автоматизации инженерных систем здания, в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время

всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
2000.0
0.0
2000.0
0.0
4000.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
2000.0
0.0
2000.0
0.0
4000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ И ПРИСТРОЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
7130.20
10000.0
10000.0
10580.7
11635.1
11732.0
11900.0
72978.0
собственные доходы областного бюджета
7130.20
10000.0
10000.0
10580.7
11635.1
11732.0
11900.0
72978.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные

всего, в том числе
7130.20
10000.0
10000.0
10580.7
11635.1
11732.0
11900.0
72978.0
собственные доходы областного бюджета
7130.20
10000.0
10000.0
10580.7
11635.1
11732.0
11900.0
72978.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК ПРИВОЗНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
9481.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9481.0
собственные доходы областного бюджета
9481.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9481.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов

всего, в том числе
9481.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9481.0
собственные доходы областного бюджета
9481.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9481.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
10828.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10828.0
собственные доходы областного бюджета
2149.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2149.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8679.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
10828.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10828.0
собственные доходы областного бюджета
2149.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2149.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8679.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8
ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
16242.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16242.8
собственные доходы областного бюджета
16242.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16242.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

всего, в том числе
16242.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16242.8
собственные доходы областного бюджета
16242.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16242.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 5
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО
87739.6
466264.7
881514.7
1115860.2
1172633.2
653855.0
125963.2
4503830.6
Федеральный бюджет
0
200000.0
200000.0
22592.3
23518.6
24365.2
25144.9
495621.0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
1239.6
1764.7
1764.7
12017.9
14114.6
11739.8
15568.3
58209.6
Внебюджетные средства, направленные на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики, в том числе:
86500.0
264500.0
679750.0
1081250.0
1135000.0
617750.0
85250.0
3950000.0
1. Строительство мини-ГЭС на Череповецкой ГРЭС (р. Суда) мощностью 0.9 МВт
11500.0
92000.0
126500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230000.0
2. Строительство мини-ГЭС на ГТС Вологодского водоканала (р. Вологда) мощностью 0.4 МВт
0.0
7000.0
7000.0
63000.0
63000.0
0.0
0.0
140000.0
3. Строительство мини-ГЭС на плотине "Александровская" (р. Ковжа) мощностью 0.35 МВт
0.0
6500.0
6500.0
58500.0
58500.0
0.0
0.0
130000.0

4. Строительство мини-ГЭС на плотине "Ковжа" (о. Ковжа) мощностью 0.2 МВт
0.0
0.0
5750.0
5750.0
51750.0
51750.0
0.0
115000.0
5. Строительство мини-ГЭС на плотине "Депо" (р. Белый Ручей) мощностью 0.08 МВт
0.0
0.0
0.0
0.0
4250.0
34000.0
46750.0
85000.0
6. Строительство мини-ГЭС на МГЭС "Опоки" (р. Сухона) мощностью 10.0 МВт
75000.0
75000.0
450000.0
450000.0
450000.0
0.0
0.0
1500000.0
7. Строительство мини-ГЭС на плотине "Красавино" (пруд ОАО "Вологодский текстиль") мощностью 0.04 МВт
0.0
0.0
0.0
0.0
3500.0
28000.0
38500.0
70000.0
8. Строительство ГЭС на Шекснинской гидроэлектростанции (р. Шексна) планируемой мощностью 20.0 МВт
0.0
70000.0
70000.0
420000.0
420000.0
420000.0
0.0
1400000.0
9. Строительство мини-ГЭС на МГЭС "Вытегра" (р. Вытегра) мощностью 1.2 МВт
0.0
14000.0
14000.0
84000.0
84000.0
84000.0
0.0
280000.0
".





Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 5
к Подпрограмме 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Газификация на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы"
Департамент топливно-энергетического комплекса области
31127.1
37506.5
20000.0
35850.0
35860.0
35870.0
37099.8
233313.4
Основное мероприятие 1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации
Департамент топливно-энергетического комплекса области
31127.1
37506.5
20000.0
35850.0
35860.0
35870.0
37099.8
233313.4
".





Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 6
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Бюджеты муниципальных образований области
3458.6
4167.4
2222.2
3983.3
3984.4
3985.6
4122.2
25923.7
".





Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 9 февраля 2015 г. № 81

"Приложение 3
к Подпрограмме 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы
Департамент топливно-энергетического комплекса области
22143.2
21571.9
21571.9
22866.2
24238.2
25692.5
27234.0
165317.9
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области как ответственного исполнителя государственной программы

22143.2
21571.9
21571.9
22866.2
24238.2
25692.5
27234.0
165317.9
".


------------------------------------------------------------------