Постановление Мэрии г. Череповца от 14.01.2015 N 32 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2015 г. № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2018 годы" (в редакции постановления мэрии города от 24.11.2014 № 6345) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения Программы
758922.3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 124239.4 тыс. руб.;
2015 г. - 160672.5 тыс. руб.;
2016 г. - 157665.6 тыс. руб.;
2017 г. - 158172.4 тыс. руб.;
2018 г. - 158172.4 тыс. руб.
".

1.2. Раздел 7 изложить в новой редакции:
"7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 758922.3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 124239.4 тыс. руб.;
2015 г. - 160672.5 тыс. руб.;
2016 г. - 157665.6 тыс. руб.;
2017 г. - 158172.4 тыс. руб.;
2018 г. - 158172.4 тыс. руб.
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 639972.9 тыс. руб., из средств областного бюджета - в сумме 114032.8 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - в сумме 4597.4 тыс. рублей и из внебюджетных источников - в сумме 319.2 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 639972.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 119534.8 тыс. руб.;
2015 г. - 132111.3 тыс. руб.;
2016 г. - 129104.4 тыс. руб.;
2017 г. - 129611.2 тыс. руб.;
2018 г. - 129611.2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
Всего по подпрограмме 1 - 378212.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 77350.9 тыс. руб.;
2015 г. - 77534.5 тыс. руб.;
2016 г. - 74104.6 тыс. руб.;
2017 г. - 74611.4 тыс. руб.;
2018 г. - 74611.4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
Всего по подпрограмме 2 - 80030.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 13733.0 тыс. руб.;
2015 г. - 16574.3 тыс. руб.;
2016 г. - 16574.3 тыс. руб.;
2017 г. - 16574.3 тыс. руб.;
2018 г. - 16574.3 тыс. руб.;
подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
Всего по подпрограмме 3 - 0.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0.0 тыс. руб.;
2015 г. - 0.0 тыс. руб.;
2016 г. - 0.0 тыс. руб.;
2017 г. - 0.0 тыс. руб.;
2018 г. - 0.0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего по подпрограмме 4 - 181729.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 28450.9 тыс. руб.;
2015 г. - 38002.5 тыс. руб.;
2016 г. - 38425.5 тыс. руб.;
2017 г. - 38425.5 тыс. руб.;
2018 г. - 38425.5 тыс. руб.;
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 319.2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107.2 тыс. руб.;
2015 г. - 53.0 тыс. руб.;
2016 г. - 53.0 тыс. руб.;
2017 г. - 53.0 тыс. руб.;
2018 г. - 53.0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 319.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 107.2 тыс. руб.;
2015 г. - 53.0 тыс. руб.;
2016 г. - 53.0 тыс. руб.;
2017 г. - 53.0 тыс. руб.;
2018 г. - 53.0 тыс. руб.;
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 114032.8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0.0 тыс. руб.;
2015 - 28508.2 тыс. руб.;
2016 - 28508.2 тыс. руб.;
2017 - 28508.2 тыс. руб.;
2018 - 28508.2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 - 114032.8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0.0 тыс. руб.;
2015 - 28508.2 тыс. руб.;
2016 - 28508.2 тыс. руб.;
2017 - 28508.2 тыс. руб.;
2018 - 28508.2 тыс. руб.;
- средства, предусмотренные из средств федерального бюджета.
Всего по Программе - 4597.4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4597.4 тыс. руб.;
2015 - 0.0 тыс. руб.;
2016 - 0.0 тыс. руб.;
2017 - 0.0 тыс. руб.;
2018 - 0.0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 - 4597.4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4597.4 тыс. руб.;
2015 - 0.0 тыс. руб.;
2016 - 0.0 тыс. руб.;
2017 - 0.0 тыс. руб.;
2018 - 0.0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 9, 10 к Программе.".
1.3. В приложении 4 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
Всего по подпрограмме 4 - 300679.3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 33155.5 тыс. руб.;
2015 г. - 66563.7 тыс. руб.;
2016 г. - 66986.7 тыс. руб.;
2017 г. - 66986.7 тыс. руб.;
2018 г. - 66986.7 тыс. руб.
".

1.3.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
- мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
- закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- реализация проекта "Электронный гражданин".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 300679.3 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 181729.9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 28450.9 тыс. руб.;
2015 г. - 38002.5 тыс. руб.;
2016 г. - 38425.5 тыс. руб.;
2017 г. - 38425.5 тыс. руб.;
2018 г. - 38425.5 тыс. руб.;
- из средств внебюджетных источников - 319.2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 107.2 тыс. руб.;
2015 г. - 53.0 тыс. руб.;
2016 г. - 53.0 тыс. руб.;
2017 г. - 53.0 тыс. руб.;
2018 г. - 53.0 тыс. руб.;
- из средств областного бюджета - 114032.8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0.0 тыс. руб.;
2015 - 28508.2 тыс. руб.;
2016 - 28508.2 тыс. руб.;
2017 - 28508.2 тыс. руб.;
2018 - 28508.2 тыс. руб.;
- из средств федерального бюджета - 4597.4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4597.4 тыс. руб.;
2015 - 0.0 тыс. руб.;
2016 - 0.0 тыс. руб.;
2017 - 0.0 тыс. руб.;
2018 - 0.0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 9 к Программе.".
1.4. В приложении 5 к Программе "Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" в пункте 1 "Сводный показатель оценки условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий" в графе "Значение показателя":
в графе "2014" цифры "52" заменить цифрами "55.4";
в графе "2015" цифры "55.9" заменить цифрами "59.3";
в графе "2016" цифры "59.6" заменить цифрами "62.2";
в графе "2017" цифры "63.8" заменить цифрами "65.6";
в графе "2018" цифры "64.3" заменить цифрами "65.4".
1.5. Приложение 8 к Программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (при оказании МБУ "МФЦ в г. Череповце" муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы 4)" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 10 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.7. В приложении 11 к Программе "План реализации Программы":
1.7.1. В графе "Срок начала реализации":
в пункте 27 "Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение надлежащего антикоррупционного контроля в деятельности мэрии города" год "2017" заменить годом "2014";
в пункте 33 "Организация изготовления и размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности, в том числе:" год "2017" заменить годом "2015".
1.7.2. В графе "Финансирование (тыс. руб.)":
в пункте 48 "Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг" сумму "296074.7" заменить суммой "300679.3";
в пункте 67 "Основное мероприятие 4.3 "Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества" сумму "293693.5" заменить суммой "298298.1";
в строке "Итого" сумму "754317.7" заменить суммой "758922.3".
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
Ю.А.КУЗИН





Приложение 1
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 14 января 2015 г. № 32

"Приложение 8
к Программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ПРИ ОКАЗАНИИ МБУ "МФЦ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 4)

N
п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
Расходы городского и областного бюджетов на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
1.
Наименование услуги и ее содержание:
Прием, обработка, выдача документов в рамках организации предоставления государственных и муниципальных услуг

Показатель объема услуги:


Количество обращений по услуге
80860
173600
173600
173600
173600
16775.4
43186.8
44606.3
44606.3
44606.3
2.
Наименование услуги и ее содержание:
Консультация в рамках организации предоставления государственных и муниципальных услуг

Показатель объема услуги:


Количество обращений по услуге
65252
78120
78120
78120
78120
10852.5
21615.7
22327.4
22327.4
22327.4
".





Приложение 2
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 14 января 2015 г. № 32

"Приложение 10
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2018 годы
всего
124239.4
160672.5
157665.6
158172.4
158172.4
городской бюджет
119534.8
132111.3
129104.4
129611.2
129611.2
федеральный бюджет
4597.4
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
28508.2
28508.2
28508.2
28508.2
внебюджетные источники
107.2
53.0
53.0
53.0
53.0
2.
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
всего
77350.9
77534.5
74104.6
74611.4
74611.4
городской бюджет
77350.9
77534.5
74104.6
74611.4
74611.4
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение работы СЭД "Летограф"
всего
277.3
260.0
0.0
0.0
0.0
городской бюджет
277.3
260.0
0.0
0.0
0.0
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.
Основное мероприятие 1.2 "Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления"
всего
77073.6
77274.5
74104.6
74611.4
74611.4
городской бюджет
77073.6
77274.5
74104.6
74611.4
74611.4
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
всего
13733.0
16574.3
16574.3
16574.3
16574.3
городской бюджет
13733.0
16574.3
16574.3
16574.3
16574.3
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.
Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих"
всего
293.0
273.0
273.0
273.0
273.0
городской бюджет
293.0
273.0
273.0
273.0
273.0
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.
Основное мероприятие 2.3 "Повышение престижа муниципальной службы в городе"
всего
13440.0
16301.3
16301.3
16301.3
16301.3
городской бюджет
13440.0
16301.3
16301.3
16301.3
16301.3
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
всего
33155.5
66563.7
66986.7
66986.7
66986.7
городской бюджет
28450.9
38002.5
38425.5
38425.5
38425.5
федеральный бюджет
4597.4
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
28508.2
28508.2
28508.2
28508.2
внебюджетные источники
107.2
53.0
53.0
53.0
53.0
9.
Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование предоставления муниципальных услуг"
всего
723.0
658.2
0.0
0.0
0.0
городской бюджет
723.0
658.2
0.0
0.0
0.0
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.
Основное мероприятие 4.3 "Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества"
всего
32432.5
64905.5
66986.7
66986.7
66986.7
городской бюджет
27727.9
36344.3
38425.5
38425.5
38425.5
федеральный бюджет
4597.4
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
28508.2
28508.2
28508.2
28508.2
внебюджетные источники
107.2
53.0
53.0
53.0
53.0
11.
Основное мероприятие 4.4 "Реализация проекта "Электронный гражданин"
всего
0.0
1000.0
0.0
0.0
0.0
городской бюджет
0.0
1000.0
0.0
0.0
0.0
федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетные источники
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".


------------------------------------------------------------------