Постановление Правительства Вологодской области от 30.11.2015 N 1022 "О прогнозе социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период 2016 - 2030 годов"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 1022

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2030 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства области от 31 августа 2015 года № 716 "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период" Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период 2016 - 2030 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 30 ноября 2015 г. № 1022

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2030 ГОДОВ

1. Основные показатели социально-экономического развития
Вологодской области на долгосрочный период 2016 - 2030 годов

Показатели
Единица измерения
Оценка
Прогноз
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Численность постоянного населения (среднегодовая)

















консервативный
тыс. чел.
1191.3
1189.6
1187.8
1185.8
1183.6
1181.1
1178.5
1175.9
1173.2
1170.8
1168.4
1166.2
1164.0
1161.8
1159.6
1157.5
базовый
1191.5
1190.0
1189.1
1187.5
1186.0
1185.0
1184.1
1183.4
1182.8
1183.3
1184.6
1187.0
1190.3
1194.4
1199.3
1205.0
оптимистичный
x
1190.3
1190.5
1191.5
1198.6
1208.1
1221.1
1235.8
1253.2
1274.7
1300.3
1331.1
1365.8
1404.9
1446.7
1493.1
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)

















консервативный
млрд. руб.
404.4
421.2
445.4
472.8
483.9
505.2
523.1
538.7
554.5
570.1
585.5
599.6
613.4
627.5
640.8
654.1
базовый
412.6
430.4
454.2
499.2
515.4
545.5
569.8
590.2
610.6
630.9
651.2
671.3
691.6
711.8
732.0
752.2
оптимистичный
x
455.7
514.0
562.1
584.8
629.1
669.3
708.8
752.1
796.3
842.2
888.9
939.1
992.4
1046.6
1104.2
Индекс физического объема валового регионального продукта

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
97.5
98.6
99.8
100.2
101.9
102.5
101.7
101.4
101.0
100.9
100.7
100.6
100.6
100.7
100.8
100.8
базовый
98.5
100.3
100.6
101.2
102.8
103.9
102.6
102.0
101.5
101.4
101.2
101.3
101.3
101.3
101.5
101.5
оптимистичный
x
102.8
104.3
101.4
103.6
105.6
104.5
104.3
104.1
103.9
103.7
103.7
103.9
104.0
104.1
104.2
Объем промышленного производства (в основных ценах соответствующих лет)

















консервативный
млрд. руб.
480.5
484.6
494.1
505.5
519.2
554.3
584.7
612.7
640.1
665.3
691.4
717.0
743.7
772.2
799.6
851.7
базовый
501.4
548.1
586.4
632.7
658.8
712.2
757.2
799.7
840.4
880.4
921.3
962.0
1004.7
1050.5
1093.2
1170.2
оптимистичный
x
582.9
634.6
705.5
745.9
817.9
884.8
953.7
1027.7
1103.1
1183.9
1268.0
1359.4
1459.1
1560.1
1719.2
Индекс промышленного производства

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
97.5
97.9
99.1
99.9
102.2
103.2
102.2
101.7
101.2
100.9
100.8
100.9
100.9
101.0
101.2
101.2
базовый
100.8
100.0
100.9
102.2
103.6
104.5
103.0
102.5
101.8
101.7
101.5
101.6
101.6
101.7
101.7
101.7
оптимистичный
x
101.8
101.9
104.1
105.2
106.0
104.8
104.6
104.4
104.2
104.1
104.2
104.3
104.4
104.5
104.7
Фонд начисленной заработной платы всех работников

















консервативный
млрд. рублей
128.6
133.0
137.5
142.9
148.2
154.4
160.9
168.0
175.5
183.7
192.4
201.5
212.0
223.1
234.7
247.0
базовый
130.0
134.9
139.5
145.0
149.8
157.9
167.3
179.2
190.9
205.9
221.5
238.6
257.1
277.2
298.8
322.3
оптимистичный
x
136.8
142.6
149.2
156.5
167.5
179.8
195.5
206.7
231.8
254.5
280.6
309.6
342.1
377.8
418.8
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума

















консервативный
%
276.5
280.6
284.7
288.8
292.9
296.9
301.0
305.1
309.2
313.3
317.4
321.5
325.6
329.7
333.8
337.9
базовый
282.0
288.9
289.5
297.9
302.1
309.8
316.0
321.3
326.5
331.7
336.9
342.1
347.3
352.5
357.7
362.8
оптимистичный
x
293.4
300.8
307.6
313.1
339.4
350.2
360.9
381.8
394.2
407.2
420.4
434.5
449.5
464.8
481.0
Реальная заработная плата

















консервативный
% к пред. году
88.2
90.4
91.5
91.8
93.9
96.0
96.1
96.4
96.6
96.8
96.9
97.0
97.6
97.7
97.7
97.8
базовый
89.1
90.7
92.5
93.1
95.4
98.7
99.2
100.4
100.6
100.7
101.1
101.4
101.6
101.8
101.9
102.1
оптимистичный
x
92.6
93.9
94.4
98.5
100.4
100.6
102.0
102.1
102.4
102.8
103.0
103.1
103.4
103.5
103.7
Численность работников организаций (среднесписочная)

















консервативный
тыс. чел.
390.2
389.0
387.9
387.7
386.8
385.7
384.5
383.4
382.2
381.1
380.0
379.0
378.0
377.1
376.1
375.1
базовый
391.6
398.3
397.2
396.9
393.1
392.9
392.7
392.7
390.7
393.2
393.7
394.6
395.6
396.7
397.8
399.1
оптимистичный
x
398.3
397.2
396.9
398.2
402.1
407.1
412.5
418.5
425.1
433.3
443.6
454.5
465.7
477.2
490.7
Индекс потребительских цен в среднем за год

















консервативный
% к пред. году
116.4
114.7
113.3
113.3
110.7
108.9
108.8
108.6
108.5
108.4
108.3
108.2
108.1
108.0
107.9
107.8
базовый
116.1
112.5
112.1
111.7
109.3
106.9
106.9
106.7
106.5
106.4
106.2
106.0
105.8
105.6
105.5
105.3
оптимистичный
x
111.7
111.3
110.9
106.2
105.6
105.4
105.3
105.1
104.9
104.8
104.6
104.4
104.3
104.1
104.0
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

















консервативный
%
15.6
16.0
15.6
15.6
14.9
14.5
14.4
14.2
14.0
14.0
13.8
13.7
13.6
13.6
13.4
13.4
базовый
15.2
15.6
15.0
15.0
14.3
13.6
13.3
12.9
12.7
12.4
12.1
11.9
11.4
11.1
10.8
10.0
оптимистичный
x
15.2
14.4
14.4
13.3
12.6
12.3
12.0
11.8
11.5
11.2
10.9
10.7
10.4
10.2
9.9
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

















консервативный
млрд. руб.
58.4
60.4
46.2
36.9
38.8
42.2
45.3
47.7
50.2
53.5
56.9
60.7
65.4
70.5
76.4
82.9
базовый
61.3
68.8
53.4
42.1
44.9
49.7
54.0
57.5
61.2
65.8
70.7
76.0
82.6
89.6
97.8
106.7
оптимистичный
x
97.9
160.3
132.8
65.7
61.4
68.8
78.1
92.2
98.3
111.4
103.3
132.0
146.5
162.1
180.2
Индекс инвестиций в основной капитал

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
78.4
94.7
72.3
77.7
104.4
103.2
101.8
99.9
99.9
101.0
101.0
101.2
102.2
102.3
102.8
102.9
базовый
81.8
106.4
76.5
80.4
106.0
105.0
103.0
101.0
101.0
102.0
102.0
102.0
103.0
103.0
103.5
103.5
оптимистичный
x
152.1
156.4
85.0
109.8
108.5
106.6
104.5
104.3
104.9
104.0
103.6
104.4
104.2
104.7
104.4
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

















консервативный
млрд. руб.
56.3
57.9
44.3
35.1
36.8
40.2
43.4
46.7
48.3
51.4
54.9
57.2
61.9
67.1
72.9
79.4
базовый
59.2
66.4
51.6
40.2
42.9
47.7
52.0
56.4
59.2
63.7
68.7
72.5
79.0
86.1
94.2
103.1
оптимистичный
x
95.4
158.4
130.9
63.6
59.2
66.7
77.0
90.1
96.1
109.2
99.5
128.2
142.8
158.3
176.4
Производительность труда

















консервативный
% к пред. году
99.5
100.0
100.1
100.3
101.9
102.8
101.7
101.7
101.3
101.3
101
100.7
100.9
100.9
101.1
101.1
базовый
99.5
100.0
100.9
101.3
103.4
104.0
102.7
102.3
102.0
101.3
101.1
101.1
101
101
101.2
101.2
оптимистичный
x
101.1
104.6
101.5
103.4
104.6
103.2
102.9
102.6
102.3
101.7
101.4
101.5
101.5
101.6
101.7
Доля высокотехнологичной продукции в ВРП

















консервативный
%
23.0
23.0
24.9
26.0
28.6
29.2
29.8
31.3
32.5
34.1
35.8
37.6
39.5
41.6
43.7
45.8
базовый
23.0
23.0
26.5
29.9
30.4
31.1
31.8
33.3
34.7
36.3
37.9
39.6
41.4
43.2
45.2
47.2
оптимистичный
x
24.8
27.8
32.8
33.7
35.0
36.1
38.3
39.8
41.6
42.9
45.0
46.6
48.5
50.6
52.8
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области

















консервативный
ед.
8.90
8.92
9.00
9.09
9.18
9.27
9.36
9.40
9.50
9.60
9.70
9.80
9.90
10.00
10.10
10.20
базовый
9.00
9.20
9.30
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.45
10.70
10.95
11.20
11.50
11.80
12.10
12.40
оптимистичный
x
9.30
10.00
10.70
11.40
12.10
12.90
13.70
14.60
15.50
16.50
17.40
18.40
19.50
20.60
21.70
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

















консервативный
млрд. рублей
260.90
261.40
261.90
262.40
262.90
263.20
263.70
264.30
264.80
265.40
265.53
266.07
266.70
267.20
268.30
269.20
базовый
261.30
272.00
277.00
282.00
303.88
314.60
325.44
333.50
344.56
355.74
364.08
372.50
399.00
402.99
411.75
414.45
оптимистичный
x
273.00
279.30
286.60
327.00
349.00
371.00
393.00
415.00
437.00
459.50
482.00
504.50
527.50
550.50
573.50
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

















консервативный
%
26.50
26.70
26.90
27.10
27.40
27.70
28.00
28.30
28.70
29.00
29.30
29.60
29.90
30.20
30.50
30.80
базовый
26.70
30.10
30.40
30.70
31.00
31.30
31.30
31.60
31.90
32.10
32.40
32.70
33.00
33.30
33.60
33.90
оптимистичный
x
30.40
30.70
31.00
31.10
31.50
31.80
32.10
32.40
32.70
33.00
33.30
33.60
33.90
34.20
34.50
Доля переработки заготовленной древесины на территории Вологодской области

















консервативный
% к общему объему заготовленной древесины
68.0
69.2
70.4
71.6
72.8
74.0
75.2
76.4
77.6
78.8
80.0
80.6
81.2
81.8
82.4
83.0
базовый
68.0
69.0
73.0
73.0
75.0
76.0
80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
оптимистичный
x
76.0
80.0
81.0
82.0
82.7
83.5
84.5
85.3
86.0
87.0
87.7
88.5
89.0
89.7
90.3
Ввод в действие жилых домов

















консервативный
тыс. кв. м
650.0
450.0
470.0
480.0
530.0
580.0
600.0
620.0
670.0
730.0
750.0
760.0
770.0
775.0
780.0
790.0
базовый
760.0
470.0
490.0
500.0
550.0
600.0
620.0
640.0
690.0
750.0
760.0
770.0
780.0
785.0
790.0
800.0
оптимистичный
x
500.0
520.0
530.0
580.0
630.0
670.0
710.0
750.0
790.0
830.0
870.0
910.0
950.0
990.0
1060.0
Объем ввода малоэтажного и индивидуального жилья

















консервативный
тыс. кв. м
318.5
225.0
244.4
259.2
280.9
348.0
359.6
371.2
400.2
435.0
440.8
446.6
452.4
455.3
458.2
464.0
базовый
372.4
235.0
254.8
270.0
291.5
360.0
372.0
384.0
414.0
450.0
456.0
462.0
468.0
471.0
474.0
480.0
оптимистичный
x
250.0
270.0
286.0
307.0
378.0
391.0
403.0
435.0
473.0
479.0
485.0
491.0
495.0
498.0
530.0
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда субъекта

















консервативный
%
4.2
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0
4.0
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.8
3.7
3.7
3.7
базовый
3.9
3.8
3.8
3.8
3.7
3.7
3.7
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
оптимистичный
x
3.7
3.7
3.7
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2

Уровень обеспеченности населения области жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся на в среднем на 1 жителя)

















консервативный
кв. м на 1 чел.
27.8
28.0
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
29.8
29.0
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
базовый
28.0
29.3
29.3
29.3
29.3
29.3
29.4
29.4
29.4
29.5
30.0
30.0
30.0
31.0
32.0
33.0
оптимистичный
x
29.0
28.4
28.7
29.0
29.4
29.8
30.1
30.5
31.0
31.4
31.8
32.2
32.5
32.8
33.2
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
99.6
96.0
99.0
100.0
100.0
101.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
базовый
100.7
99.1
101.7
101.9
102.7
102.0
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
оптимистичный
x
102.5
101.3
102.0
103.0
103.1
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
102.0
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
103.7
98.0
99.0
100.0
100.0
100.0
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
базовый
103.8
102.0
101.5
101.4
100.5
101.5
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
101.0
оптимистичный
x
102.5
101.5
101.5
100.7
101.9
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
101.5
Доля вывоза продукции собственного производства за пределы области в общем объеме ресурсов: молоко и молокопродукты в пересчете на молоко

















консервативный
%
38.1
37.1
37.1
37.0
37.0
37.0
36.9
36.8
36.8
36.8
36.8
36.8
36.9
37.0
37.1
37.2
базовый
38.1
38.1
38.1
38.1
38.2
38.2
38.0
38.0
38.1
38.1
38.1
38.0
38.1
38.1
38.2
38.2
оптимистичный
x
38.3
38.6
38.8
38.8
38.8
38.8
38.8
38.8
38.8
39.0
39.1
39.1
39.2
39.2
39.2
Доля вывоза продукции собственного производства за пределы области в общем объеме ресурсов: мясо и мясопродукты

















консервативный
%
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.3
базовый
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.1
оптимистичный
x
3.0
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
4.1
4.3
4.8
5.0
5.1
5.3
Доля вывоза продукции собственного производства за пределы области в общем объеме ресурсов: яйцо

















консервативный
%
36.4
36.3
36
35.8
35.4
35.0
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
34.4
базовый
36.5
36.5
36.5
36.5
36.7
37.0
37.0
37.2
37.3
37.3
37.4
37.6
37.6
37.8
38.0
38.0
оптимистичный
x
36.8
36.8
37.0
37.0
37.0
37.2
37.4
37.8
37.8
37.8
38.2
38.4
38.5
38.8
39.0
Доля вывоза продукции собственного производства за пределы области в общем объеме ресурсов: овощи

















консервативный
%
1.3
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
базовый
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
оптимистичный
x
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Доля вывоза продукции собственного производства за пределы области в общем объеме ресурсов: картофель

















консервативный
%
4.7
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
базовый
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
5.3
5.3
оптимистичный
x
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Оборот розничной торговли

















консервативный
млрд. руб.
163.0
171.9
184.4
199.0
221.0
242.0
267.0
294.0
323.0
353.0
387.0
421.0
459.0
500.0
543.0
590.0
базовый
163.9
176.5
191.9
209.4
231.6
253.8
280.0
309.0
339.0
371.0
406.0
442.0
482.0
525.0
570.0
620.0
оптимистичный
x
180.0
195.5
217.9
240.9
263.9
291.2
321.4
352.6
385.8
422.2
459.7
501.3
546.0
592.8
644.8
Индекс оборота розничной торговли

















консервативный
% к пред. году в сопоставимых ценах
94.0
91.9
94.7
95.2
100.1
100.6
101.4
101.6
101.1
101.0
101.0
100.6
100.9
100.9
100.6
100.9
базовый
94.7
95.7
97.0
97.7
101.2
102.5
103.2
103.4
103.0
102.9
103.0
102.7
103.1
103.1
102.9
103.3
оптимистичный
x
98.3
97.6
100.5
104.1
103.8
104.7
104.8
104.4
104.3
104.4
104.1
104.5
104.4
104.3
104.6
Энергоемкость валового регионального продукта

















консервативный
кг у.т./тыс. руб.
38.9
39.8
40.5
39.9
40.7
39.8
39.6
39.6
39.7
39.8
39.8
39.7
39.9
39.5
38.7
37.9
базовый
38.1
37.8
39.8
38.8
39.3
38.2
38.0
38.0
38.0
38.0
38.1
38.1
38.3
37.7
37.0
36.2
оптимистичный
x
29.5
29.0
28.5
28.1
27.8
31.3
30.5
29.7
29.1
28.6
28.0
27.5
26.9
26.3
25.8
Уровень газификации потребителей области природным газом

















консервативный
%
62.0
62.2
62.4
62.6
62.7
62.9
63.1
63.3
63.5
63.7
63.9
64.1
64.3
64.5
64.7
64.8
базовый
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.1
67.6
68.1
68.6
69.2
69.7
оптимистичный
x
62.5
63.0
63.5
65.3
67.1
68.9
70.7
72.5
74.2
76.0
77.8
79.6
81.4
83.2
85.0
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

















консервативный
%
41.6
41.8
41.8
41.9
41.9
42.0
42.1
42.2
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.6
42.7
42.8
базовый
41.6
41.8
41.8
41.9
41.9
42.0
42.1
42.2
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.6
42.7
42.8
оптимистичный
x
41.8
41.8
41.9
41.9
42.0
42.1
42.2
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.6
42.7
42.8
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

















консервативный
%
96.80
96.51
96.19
95.70
95.27
94.57
94.17
93.77
93.37
92.97
92.57
92.17
91.77
91.37
90.97
90.57
базовый
96.80
96.51
96.19
95.70
95.27
94.57
94.17
93.77
93.37
92.97
92.57
92.17
91.77
91.37
90.97
90.57
оптимистичный
x
96.51
96.19
95.70
95.27
94.57
94.17
93.77
93.37
92.97
92.57
92.17
91.77
91.37
90.97
90.57
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на единицу валового регионального продукта

















консервативный
кг/млн. руб.
1263.6
1324.8
1273.0
1209.8
1186.8
1141.5
1106.9
1074.8
1044.2
1015.6
988.9
965.6
943.9
922.7
903.6
885.2
базовый
1238.5
1296.5
1248.3
1145.8
1114.3
1057.2
1016.1
981.0
948.2
917.7
889.1
862.5
837.2
813.4
791.0
769.7
оптимистичный
x
1222.3
1101.2
1015.8
980.3
916.7
865.1
816.9
769.8
727.1
687.5
651.4
616.5
583.4
553.2
524.4
Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта

















консервативный
кг/млн. руб.
134.6
129.1
122.1
115.0
132.2
133.2
141.3
137.2
133.3
129.7
126.3
123.3
120.5
117.8
115.4
113.0
базовый
131.9
126.3
119.7
108.9
124.1
123.4
129.7
125.3
121.1
117.2
113.5
110.1
106.9
103.9
101.0
98.3
оптимистичный
x
119.3
105.8
103.2
109.4
107.0
110.5
104.3
98.3
92.8
87.8
83.2
78.7
74.5
70.6
67.0
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

















консервативный
%
70.0
70.0
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
базовый
70.0
70.0
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
оптимистичный
x
70.0
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
Доля многодетных семей, которым предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, от количества многодетных семей, включенных в список лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка

















консервативный
%
24.0
24.0
24.0
24.0
25.0
25.0
30.0
35.0
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
57.0
60.0
базовый
24.5
25.0
30.0
38.0
42.4
46.8
51.2
55.6
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
оптимистичный
x
27.0
30.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
78.0
81.0
89.0
95.0
98.0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

















консервативный
%
35.0
45.0
50.0
60.0
65.0
67.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
базовый
40.0
50.0
60.0
70.0
70.0
70.0
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
оптимистичный
x
50.0
60.0
70.0
70.0
70.0
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
Численность трудоспособного населения

















консервативный
тыс. чел.
680
667
656
645
636
628
620
613
608
604
602
599
598
597
598
598
базовый
683
669
657
652
651
650
649
650
651
652
652
653
655
657
659
662
оптимистичный
x
701
708
717
725
733
742
751
760
771
781
792
803
815
829
842
Уровень общей безработицы (в среднегодовом исчислении)

















консервативный
%
7.0
6.8
6.7
6.6
6.3
6.2
6.1
6.1
6.0
6.0
5.9
5.8
5.8
5.8
5.6
5.6
базовый
6.9
6.7
6.6
6.4
6.2
6.0
5.9
5.9
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
оптимистичный
x
6.5
6.5
6.2
6.1
5.9
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5
5.4
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднегодовом исчислении)

















консервативный
%
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
базовый

1.5
1.6
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
оптимистичный

x
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
Миграционный прирост (убыль) населения

















консервативный
чел.
-868
-10
490
-15
-100
-150
-170
-85
-4
84
143
222
289
356
424
492
базовый
-680
90
790
400
600
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2470
2690
2760
2840
3000
оптимистичный
x
200
1790
2650
7190
9230
11440
12400
14300
15500
18190
22000
23700
25100
26500
29910
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

















консервативный
%
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
86.0
базовый
86.0
87.0
90.0
90.0
90.0
90.0
91.0
91.0
92.0
92.0
93.0
93.0
94.0
94.0
95.0
95.0
оптимистичный
x
x
x
x
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования

















консервативный
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
базовый
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
оптимистичный
x
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года

















консервативный
%
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
базовый
75.0
76.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
оптимистичный
x
76.0
78.0
78.1
78.2
78.3
78.4
78.5
78.6
78.7
78.9
79.0
79.1
79.2
79.3
79.4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

















консервативный
чел.
70.6
71.0
71.3
71.5
71.8
72.1
72.4
72.7
73.0
73.2
73.4
73.7
74.0
73.9
74.0
74.2
базовый
71.2
71.8
72.5
73.2
73.6
74.0
74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.9
75.0
оптимистичный
x
71.8
72.5
73.2
73.6
74.0
74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.9
75.0
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

















консервативный
%
78.8
78.9
79.0
79.2
79.5
79.8
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
88.0
базовый
78.8
79.0
79.2
79.5
79.8
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
оптимистичный
x
79.0
79.2
79.5
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

















консервативный
%
26.1
27.9
29.3
29.8
31.3
32.7
33.2
33.8
34.3
34.7
35.2
35.8
36.3
37.3
38.8
39.8
базовый
26.1
28.1
29.5
30.0
31.5
32.9
33.4
34.0
34.5
34.9
35.4
36.0
36.5
37.5
39.0
40.0
оптимистичный
x
28.4
29.8
30.3
31.8
33.2
33.7
34.3
34.8
35.2
35.7
36.3
36.8
37.8
39.3
40.3
Приобщенность населения области к культуре региона через посещения учреждений/мероприятий культуры

















консервативный
посещений на 1 жителя
7.3
7.1
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
7.1
7.15
7.15
7.15
7.2
7.2
7.2
базовый
7.4
7.4
7.4
7.45
7.5
7.55
7.55
7.55
7.55
7.55
7.55
7.55
7.6
7.6
7.6
7.6
оптимистичный
x
7.4
7.4
7.5
7.55
7.55
7.6
7.6
7.6
7.6
7.65
7.65
7.65
7.65
7.65
7.7
Количество посетителей области (туристов и экскурсантов)

















консервативный
тыс. чел.
2450
2300
2350
2370
2400
2420
2450
2470
2500
2520
2550
2570
2600
2620
2650
2670
базовый
2450
2350
2500
2550
2600
2650
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3450
3500
оптимистичный
x
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
3900
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)

















консервативный
ед.
2360
2341
2323
2305
2286
2250
2244
2239
2233
2228
2222
2211
2200
2195
2189
2178
базовый
2145
2128
2112
2095
2078
2045
2040
2035
2030
2025
2020
2010
2000
1995
1990
1980
оптимистичный
x
1609
1525
1449
1376
1309
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Количество браков
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
консервативный
ед.
8800
7600
7400
7300
7100
6900
7300
7800
8400
8600
8800
8600
8800
7100
9600
9900
базовый
9500
9800
10000
10200
10400
10500
10600
10800
11000
11100
11200
11300
11400
11500
12000
12500
оптимистичный
x
9850
10450
10600
10800
11200
11700
12100
12500
12700
13000
13300
13600
13900
14700
15500

2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического
развития Вологодской области

Несмотря на все внешние сложности, в 2014 году социально-экономическое развитие региона характеризовалось поступательным движением по ключевым направлениям.
За 2014 год промышленное производство выросло на 3.7% (по Российской Федерации - рост на 1.7%).
В 2014 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленности на сумму 445.0 млрд. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2013 года на 8.8%. В 2014 году доля области в общем объеме отгруженной промышленной продукции страны - 1.0%. В расчете на душу населения по данному показателю область заняла 20 место среди регионов России.
Структура промышленности Вологодской области по итогам 2014 года:
52.9% - металлургическое производство,
16.5% - химическое производство,
7.6% - производство пищевых продуктов, включая напитки,
8.0% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
5.7% - деревообработка и целлюлозно-бумажное производство,
5.2% - машиностроительный комплекс,
4.1% - прочие.
Впервые за три года наблюдался рост в производстве продукции сельского хозяйства: по итогам 2014 года объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился к уровню 2013 года на 0.5% (в сопоставимых ценах) и составил 25.7 млрд. рублей.
В структуре сельскохозяйственного производства животноводство занимает 66%, растениеводство - 34%. По итогам 2014 года объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях составил 25.6 млрд. рублей.
Приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса области является молочное животноводство. Среднегодовой надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях области составил 6028 кг и является максимальным за период с 1990 года.
На 12.7% выросло число малых и средних предприятий области. Их оборот увеличился на 6.0%.
В области каждый третий занятый - представитель малого бизнеса.
Количество малых предприятий, включая микропредприятия, в 2014 году составило 12.6 тыс. единиц (в расчете на тысячу населения - 22 место в Российской Федерации).
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в 2014 году - 183.5 млрд. рублей (в расчете на тысячу населения - 32 место в Российской Федерации).
В 2014 году объем финансовой поддержки достиг максимума за последние годы и составил 686.7 млн. рублей.
Отдача для области от одного вложенного в развитие малого предпринимательства рубля по итогам 2014 года составила порядка 30 рублей 14 копеек.
В 2014 году инвестиции в основной капитал составили 68.6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 14.8% ниже уровня 2013 года (75.4 млрд. рублей). При этом на фоне снижения инвестиций в 2014 году в регионе наметился прирост объема инвестиций в ряде важных для области отраслей от 110% до 130%: химическое производство, лесозаготовка и строительство.
В 2014 году введено 774.4 тыс. кв. м жилья, что на 34.5% больше, чем в 2013 году. В 2014 году впервые за 30 лет область достигла такого уровня ввода жилья.
В 2014 году среднемесячная заработная плата по сравнению с 2013 годом увеличилась на 6.4% - до 26749 рублей. По уровню среднемесячной заработной платы область занимала в 2014 году 36 место в Российской Федерации.
Опережая среднеобластные темпы, росли зарплаты в сельском хозяйстве, металлургическом и химическом производствах, производстве машин и оборудования, торговом секторе, в бюджетной сфере.
В 2014 году обеспечен достаточно высокий рост заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с предыдущим годом по всем категориям работников, обозначенным в указах Президента России, принятых в мае 2012 года.
Средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей выросла на 31.5% - практически до 18500 рублей, работников учреждений культуры - на 32% - свыше 16600 рублей, младшего медицинского персонала - на 38% - до 11700 рублей, социальных работников - на 42% и превысила 15300 рублей.
Средняя заработная плата врачей за год выросла на 13% и превысила 39200 рублей. Школьные педагоги в среднем стали зарабатывать на 10% больше - почти 26900 рублей, педагогические работники детских садов - на 28% больше - 21700 рублей.
Численность постоянного населения области в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 0.2% (2.6 тыс. человек) и составила 1192.2 тыс. человек.
Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью.
Естественная убыль населения области в 2014 году составила 1504 человека. Число родившихся в 2014 году составило 13.6 на 1000 человек. Коэффициент смертности в 2014 году - 14.8 умершего на 1000 человек. При этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение показателя смертности на 1.6% - до 17.7 тыс. человек.
Ожидаемая продолжительность жизни в 2014 году составила 69.74 года - максимальная величина за последние 23 года (в 1991 году - 69.1 года).

3. Определение вариантов внутренних условий и характеристик
социально-экономического развития, оценка факторов
и ограничений экономического роста, направления
социально-экономического развития и целевые показатели,
включая количественные показатели и качественные
характеристики социально-экономического развития
Вологодской области по отдельным видам экономической
деятельности, на долгосрочный период

При построении прогноза на долгосрочный период заложено достижение к 2030-му году стратегических целей, задач и приоритетов, направленных в том числе на увеличение численности населения области, осуществление реиндустриализации, переход к импортоопережению и росту экспортной конкурентоспособности, развитие промышленной кооперации, усиление технологических взаимосвязей и переход к локализованным производствам продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшение инвестиционного климата.
В то же время на первом этапе прогнозного периода учитывается сохранение высоких геополитических рисков и неопределенности относительно перспектив развития национальной и мировой экономики.
Основные проблемы и стратегические риски:
1) ухудшение экономической ситуации в национальной экономике и экономике области:
рост инфляции, снижение реальных доходов населения и платежеспособного спроса;
рост себестоимости продукции и услуг, производимых организациями региона, под воздействием повышенной инфляции;
рост стоимости финансовых ресурсов, высокие процентные ставки привлечения кредитов;
замедление инвестиционной активности, сужение сегмента бюджетных инвестиций в экономику;
2) осложнение геополитической обстановки, влияние на экономическую динамику санкций и ограничений;
3) ужесточение конкурентной борьбы, рост неопределенности, коммерческих и финансовых рисков;
4) ухудшение регуляторов и стабилизаторов развития бизнеса (государственной поддержки, крупных национальных проектов, ухудшение условий развития бизнес-инфраструктуры);
5) усиление дисбаланса между потребностями в квалифицированных кадрах, их подготовкой и наличием на рынке труда; недостаточный уровень развития человеческого капитала для обеспечения экономического роста.
Прогноз на долгосрочный период разработан по 3 сценариям, отражающим возможные условия и направления социально-экономического развития области для сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала за счет конкурентоспособности экономики области и формирования пространства развития: консервативному, базовому и оптимистичному.
Консервативный сценарий прогноза предполагает сохранение инерционных трендов в экономике, сложившихся в последний период, пассивную демографическую политику.
Основные параметры сценария:
умеренный рост производства продукции и услуг во всех отраслях экономики, краткосрочная стагнация отдельных отраслей в отдельные периоды;
сохранение существующей экономической модели с доминированием отраслей промежуточного спроса, существенно зависимых от внешнеэкономической конъюнктуры, спроса и цен на мировых рынках металлов, минеральных удобрений, лесоматериалов;
недостаточное развитие человеческого капитала, утрата преимуществ из-за недостатка знаний, навыков, инновационного потенциала трудовых ресурсов, недостаток технологий и ограниченные способности их применения;
отставание в развитии технологичных и высокотехнологичных видов производств, отраслей, ориентированных на выпуск конечной продукции с высокой добавленной стоимостью;
отсутствие динамики сокращения и отставание по многим позициям в конкурентоспособности по сравнению с зарубежными производителями и конкурентами в других регионах России;
сокращение числа государственных программ, точечное ограниченное финансирование по выборочному направлению;
потеря части населения за счет усугубления негативных диспропорций в демографической сфере;
утрата инвестиционной привлекательности и, как следствие, старение фондов, невозможность модернизационных преобразований;
слабые позиции среднего класса и его роли в социально-экономическом развитии;
дальнейшая интеграция в национальную и мировую экономику, во внешние рынки, ужесточение внешней конкуренции.
Базовый сценарий прогноза предусматривает активную демографическую политику, направленную на стимулирование рождаемости и снижение смертности. Данный сценарий предполагает, что будут осуществлены необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, сопряженных с повышенными рисками.
Основные параметры сценария:
высокая степень развития человеческого потенциала за счет перехода к экономике развития, стержнем которой являются создание условий для комфортного проживания на территории, рост благосостояния граждан, благополучие и безопасность;
ускорение темпов развития экономики за счет реализации имеющихся и потенциальных преимуществ, формирования благоприятного инвестиционного климата, сохранения численности и развития потенциала населения территории;
поддержание устойчивой динамики промышленного роста, сохранение потенциала металлургического, химического, машиностроительного, агропромышленного, топливно-энергетического комплексов;
опережающий рост технологичных и высокотехнологичных отраслей, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;
рост доли непроизводственных отраслей;
развитие импортозамещающих производств, а также предприятий, связанных тесными отношениями технологической и функциональной взаимозависимости, нацеленных на производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;
упрочнение и расширение конкурентных преимуществ существующих отраслей и предприятий, формирование новых конкурентоспособных видов бизнеса в рамках региональных кластеров, моделей синхронного развития производства и непромышленных сегментов;
реализация государственных программ Вологодской области, направленных на экономическое и социальное развитие;
существенное улучшение инвестиционного климата;
сбалансированное и пропорциональное пространственное развитие, основанное на развитии новых центров притяжения населения и экономической деятельности, формировании каркаса экономически активных территорий, повышении качества инфраструктуры, использовании преимуществ пространственной интеграции с другими территориями страны, транспортными коридорами и коммуникациями;
создание институциональных условий благоприятного социально-экономического развития.
Оптимистичный сценарий прогноза предусматривает проведение активной демографической политики, направленной на стимулирование рождаемости, снижение смертности и интенсификацию миграционных потоков населения на территорию области. Создание благоприятной и комфортной среды для накопления и развития человеческого капитала, создание в области "экономики высоких технологий", сбалансированное пространственно-территориальное развитие региона.
В базовом и оптимистичном сценариях учтены тенденции, взаимосвязи, причинно-следственные зависимости показателей, оценивающих демографическую ситуацию в области, предусмотрен прогноз показателей - факторов, оказывающих влияние на изменение численности населения. В качестве таких факторов определены следующие показатели: динамика реальных доходов населения и доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, объем инвестиций в основной капитал, ввод в действие жилых домов, потребление продуктов питания, численность населения, занимающегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, число преступлений, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, расходы областного бюджета на здравоохранение, физическую культуру и спорт, инвестиции в основной капитал, направленные на развитие здравоохранения и социальной сферы.
Основные показатели прогноза на долгосрочный период по трем вариантам приведены в разделе 1 настоящего прогноза.
Демографическое развитие. Согласно консервативному варианту прогноз численности постоянного населения Вологодской области показывает, что при сохранении текущих значений рождаемости, смертности и миграционного прироста население области к 2030 году сократится на 33.8 тыс. человек (или на 2.8% к 2015 году) и составит 1157.5 тыс. человек.
По базовому варианту прогноза с учетом факторов сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, реализации в области демографической политики, направленной на увеличение рождаемости, сокращение смертности, создание на территории комфортных и благоприятных условий, численность постоянного населения области к 2030 году увеличится на 13.5 тыс. человек (или на 1.1% к 2015 году) и достигнет 1205 тыс. человек.
Оптимистичный вариант прогноза предполагает увеличение конкурентоспособности экономики региона за счет роста миграционного прироста населения. По данному варианту сценария предполагается рост численности населения к 2030 году до 1493.1 тыс. человек (или на 25.3%) за счет привлечения мигрантов трудоспособного возраста. Среднегодовые темпы прироста населения по оптимистическому сценарию составят 1.5%.
Валовой региональный продукт. К 2030 году прогнозируется увеличение валового регионального продукта к уровню 2015 года на 61.7%, 82.3% и 167.6% в текущих ценах соответственно в консервативном, базовом и оптимистичном сценариях. В сопоставимых ценах базового периода прирост ВРП в соответствии с прогнозом составит 12.9%, 27.3% и 76.7% в соответствующих сценариях.
Динамика валового регионального продукта области в соответствии с прогнозом в 2016 - 2018 годах определяется кризисными тенденциями в экономике, влиянием на экономический рост геополитических, конъюнктурных, системных причин. Среднегодовые темпы роста ВРП в этот период по прогнозным оценкам и расчетам ожидаются на уровне 99.5% (консервативный), 100.7% (базовый), 102.8% (оптимистичный). С 2019 года ожидается ускорение темпов экономического роста, в том числе благодаря реализации на территории области крупных инвестиционных проектов (строительство сульфатоцеллюлозного завода, ввод мощностей в химической промышленности, запуск проектов в рамках новых индустриальных парков). Среднегодовые темпы роста ВРП в 2019 - 2020 годах составят по прогнозным оценкам 102.2%, 103.3%, 104.6% соответственно по вариантам прогноза. С 2021 по 2025 год среднегодовые темпы роста ВРП прогнозируются на умеренном уровне: 101.1% (консервативный), 101.7% (базовый), 104.1% (оптимистичный). В 2026 - 2030 годах среднегодовые темпы роста ВРП положительны во всех трех вариантах прогноза: 100.7% - в консервативном, 101.4% - в базовом и 104.0% - в оптимистичном сценариях.
Промышленное производство. Рост промышленного производства как основного элемента ВРП области взаимосвязан с его динамикой. К 2030 году прогнозная оценка индекса физического объема производства составит 115.2%, 134.5%, 185.6% по вариантам прогноза соответственно. При этом объем отгруженной продукции в промышленности в действующих ценах вырастет к 2030 году по сравнению с 2015 годом на 77.3% в консервативном, в 2.3 раза - в базовом и в 3.4 раза - в оптимистичном вариантах.
Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве значительная динамика предусмотрена в рамках базового и оптимистичного сценариев. Рост производства продукции планируется достичь за счет дальнейшего развития направлений, определенных государственными программами, оказания государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального и областного бюджетов. Импульс развитию сельского хозяйства придадут мероприятия, обеспечивающие реализацию импортозамещения и в дальнейшем - импортоопережение в отраслях агропромышленного комплекса области, обеспечение динамики производства продуктов из качественного экологически чистого сырья местных производителей.
Рост производства молока планируется с учетом новых направлений государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов (этапов инвестиционных проектов) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, что приведет к увеличению поголовья, продуктивности и улучшению качества производимой продукции.
При базовом варианте развития рост сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах к 2030 году составит 124.8% от уровня 2015 года.
При оптимистичном варианте развития рост продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к 2030 году составит 137%.
Инвестиции в основной капитал. Важными факторами экономического роста являются объем и динамика инвестиций. Инвестиционно активными рассматриваются базовый и оптимистичный сценарии прогноза. В рамках первого предполагается рост инвестиций в основной капитал в текущих ценах на 74%. Среднегодовые темпы роста инвестиций составят в 2016 - 2018 годах 80 - 95%, в 2019 - 2030 годах - 102.5%. Оптимистичный сценарий предусматривает реализацию на территории области крупных инвестиционных проектов, среди которых - проекты газохимического кластера в Череповце, развития агломерации "Вологда - Череповец", создания новых индустриальных парков, строительства сульфатоцеллюлозного завода и ряд других.
Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в оптимистичном сценарии прогнозируются на уровне 109.2%, в том числе за период 2019 - 2030 годов - 104.3%.
Развитие транспортной и энергетической инфраструктур. Качественные характеристики развития дорожной инфраструктуры определены динамикой следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2030 году прогнозируется на уровне 90.57%.
Энергоемкость ВРП по прогнозным оценкам к 2030 году снизится на 5% в базовом и на 20% в оптимистичном сценариях.
Малое и среднее предпринимательство. Количество малых и средних предприятий (в расчете на 1 тысячу жителей области) к 2030 году прогнозируется с ростом на 37.8% в базовом и на 141.1% в оптимистичном сценариях. Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями области, при базовом варианте развития в 2030 году составит 414.5 млрд. рублей, что на 58.6% больше чем в 2015 году, в оптимистичном - 573.5 млрд. рублей - в 2.2 раза больше чем в 2015 году.
Строительство жилья. Кардинальные качественные сдвиги в развитии среды комфортного проживания жителей области предусмотрены оптимистичным сценарием. К 2030 году в рамках прогноза прирост значения показателя среднегодовых объемов ввода жилья в базовом варианте развития составит 5.3% относительно уровня 2015 года, в оптимистичном - 39.5%. Объем ввода малоэтажного и индивидуального жилья увеличится на 28.9% и 42.3% соответственно в консервативном и базовом вариантах прогноза.
Достижение значений показателей, представленных в долгосрочном прогнозе, будет обеспечено путем реализации комплекса мер, предусмотренных государственными программами Вологодской области.

4. Основные параметры государственных
программ Вологодской области

1. Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112)

Цели государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
обеспечение эффективности управления государственной программой;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (оказание паллиативной помощи);
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
совершенствование лекарственного обеспечения населения области;
развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины

Целевые индикаторы и показатели государственной
смертность от всех причин на 1000 населения;
материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми;
программы
младенческая смертность на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год;
распространенность потребления табака среди взрослого населения, %;
распространенность потребления табака среди детей и подростков, %;
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области, %;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области, %;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области, %;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на 100 тыс. населения;
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах, %;
доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, %;
фондооснащенность учреждений здравоохранения, руб. на 1 кв. метр
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
57022722.9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
снижение смертности от всех причин до 12.2 случая на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 12.9 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 6.4 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649.4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7.8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 195.1 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 6.8 случая на 100 тыс. населения;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74 лет;
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 10 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25.0%;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15.0%;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 30.0 случая на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами до 30.7 на 10 тыс. населения;
обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала - 1/3.6;
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200% от средней заработной платы в области;
повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в области;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в области;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов - не менее 25%;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи - 8.7 койки на 100 тыс. населения;
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах - 98%;
доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, - 95%;
фондооснащенность учреждений здравоохранения - 7013.6 руб. на 1 кв. метр

2. Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243)

Цель государственной программы
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики
Задачи государственной программы
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина;
увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника;
создание качественных условий воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для их успешной интеграции в общество;
обеспечение доступности дошкольного образования
Целевые индикаторы (показатели) государственной программы
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года;
доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования;
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2017 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
53707288.9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение удельного веса численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 90%;
уменьшение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций до 2.5%;
увеличение доли выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года до 78%;
обеспечение доли работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования не менее 25%;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 75.0% в 2014 году;
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, до 97.94% в 2014 году;
обеспечение охвата детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования до 100%;
сохранение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях на уровне 85.5%

3. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1103)

Цель государственной программы
обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области
Задачи государственной программы
создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории области;
развитие спорта высших достижений;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%);
численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (чел.);
уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
1126265.9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 17.8% в 2012 году до 32.9% в 2020 году;
увеличение численности спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 71 человека в 2012 году до 110 человек в 2020 году;
повышение уровня обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 24.1% в 2015 году до 24.5% в 2020 году

4. Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1102)

Цель государственной программы
поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития области
Задачи государственной программы
создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
рост (снижение) степени гражданской активности населения области от уровня 2013 года;
доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, за исключением областного образовательного молодежного форума (от общего количества молодежи области);
доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в год
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2018 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
191686.4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
за период с 2014 по 2018 год планируется достижение следующих результатов:
рост степени гражданской активности населения области не менее чем на 27% от уровня 2013 года;
увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, за исключением областного образовательного молодежного форума (от общего количества молодежи), с 10% в 2013 году до 12% в 2018 году;
увеличение доли категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан, с 33% в 2013 году до 100% в 2018 году;
увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки с 29 в 2013 году до 46 в 2018 году

5. Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098)

Цель государственной программы
создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вологодской области
Задачи государственной программы
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости;
обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей;
повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;
повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения;
обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения;
создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций;
доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области;
доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления;
прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области (к предыдущему году);
доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2018 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
46942831.6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
к 2018 году планируется достижение следующих результатов:
обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения с учетом критериев нуждаемости, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99.3%;
увеличение доли организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, с 74% в 2012 году до 100% в 2018 году;
увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, до 96.5%;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 45% в 2014 году до 50% в 2018 году;
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2.43% в 2012 году до 2.25% в 2018 году;
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31.5% в 2018 году;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0.94% в 2012 году до 0.86% в 2018 году;
обеспечение не менее 72% детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;
обеспечение выполнения мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%;
обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;
увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17% в 2013 году до 60% в 2017 году

6. Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным и комфортным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1105)

Цели государственной программы
повышение уровня обеспеченности населения области жильем;
формирование комфортной среды проживания
Задачи государственной программы
создание условий для формирования рынка доступного жилья;
предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и/или областным законодательством;
обеспечение доступности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;
развитие сети социальных и коммунальных инфраструктур
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области (уровень обеспеченности населения области жильем), кв. метров на человека;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет;
удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %;
количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, единиц;
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц;
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней;
количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки, человек;
доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда области, %;
уровень износа коммунальной инфраструктуры, %;
уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, %;
доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %;
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %;
количество объектов социальной и коммунальной инфраструктур области, введенных в эксплуатацию за год, единиц;
объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности, млн. рублей
Сроки реализации программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
10627755.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение уровня обеспеченности населения области жильем с 27.0 кв. метра на человека в 2012 году до 29.3 кв. метра на человека в 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) с 3.7 лет в 2012 году до 2.4 лет в 2020 году;
увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда с 1.2% в 2012 году до 2.55% в 2020 году;
создание и модернизация 8797 высокопроизводительных рабочих мест;
сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, с 13 в 2012 году до 11 в 2018 году;
сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, с 276 дней в 2012 году до 56 дней в 2018 году;
предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий 3535 гражданам за период действия государственной программы;
увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда области с 57.6% в 2012 году до 60.8% в 2020 году;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 52.2% в 2012 году до 51.4% в 2020 году;
увеличение уровня возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам с 99.6% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, с 11.6% в 2012 году до 12.8% в 2020 году;
снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства с 44.4% в 2012 году до 39.7% в 2020 году;
обеспечение ввода в эксплуатацию за период действия программы 51 объекта социального и коммунального назначения;
рост объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности до 6057.7 млн. рублей в 2016 году

7. Государственная программа "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1101)

Цели государственной программы
создание условий развития эффективного рынка труда и обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость и защиту от безработицы
Задачи государственной программы
формирование сбалансированного регионального рынка труда;
содействие в реализации прав граждан в области труда;
обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
уровень безработицы по методологии Международной Организации Труда;
численность занятых в экономике по данным обследования по проблемам занятости (в среднем за год);
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год);
уровень регистрируемой безработицы;
коэффициент миграции на 10 тысяч человек;
удельная численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих;
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами деятельности Департамента труда и занятости населения области на год
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2018 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
2904259.2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
за период с 2014 по 2018 год планируется достижение следующих результатов:
снизить уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной Организации Труда, в 2018 году до 5.9%;
увеличить численность занятых в экономике по данным обследования по проблемам занятости к 2018 году до 585.0 тыс. человек (в среднем за год);
не допустить рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год), более 10.3 тыс. человек к 2018 году;
снизить уровень регистрируемой безработицы к 2018 году до 1.4% с 1.6% в 2012 году;
обеспечить рост коэффициента миграции в 2018 году до -6.2 с -8.8 в 2012 году;
снизить удельную численность пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2018 году до 2.1 чел. на 1 тыс. работающих с 2.28 в 2012 году;
обеспечить выполнение целей, задач и показателей государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

8. Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1108)

Цель государственной программы
повышение уровня безопасности граждан на территории области
Задачи государственной программы
повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;
повышение безопасности дорожного движения;
создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения);
доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет;
тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших);
прирост (снижение) числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к предыдущему году
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
690366.9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) в 2020 году по отношению к 2012 году на 34%;
снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году по отношению к 2012 году на 5%;
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) в 2020 году по отношению к 2010 году на 8.7%;
снижение ежегодного прироста числа потребителей психоактивных веществ в области с 1.5% в 2012 году до 0.8% в 2020 году

9. Государственная программа "Развитие системы комплексной безопасности населения области на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1220)

Цель государственной программы
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения области
Задачи государственной программы
обеспечение пожарной безопасности на территории области;
осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов;
снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2012 году);
доля учреждений социальной сферы, участвующих в реализации мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности (по отношению к 2012 году);
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
4507194.1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
снижение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 2.32% к 2020 году;
снижение количества погибших на пожарах в сельской местности до 0.065 тыс. человек в год к 2020 году;
обеспечение участия 100% учреждений социальной сферы в реализации мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, к 2020 году; снижение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности на 21% к 2020 году (по сравнению с 2012 годом);
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области до 100% в 2018 году;
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области до 100% в 2018 году;
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения, относительно общего количества населения этих территорий до 100% в 2018 году

10. Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1228)

Цели государственной программы
обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем
Задачи государственной программы
обеспечение населения области качественной питьевой водой;
снижение уровня загрязнения водных объектов;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов;
совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора;
сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
формирование основ экологической культуры населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;
воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения;
сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;
масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта;
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;
доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта;
плотность сети наблюдения за состоянием окружающей среды (площадь территории области (в кв. км) в расчете на 1 пост наблюдения);
объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта;
доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области;
количество населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности;
доля ликвидированных скважин от общего количества скважин, подлежащих тампонажу;
прирост запасов нерудных материалов для гражданского строительства и содержания дорог;
плотность основных видов охотничьих ресурсов на 1000 га охотничьих угодий
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
8234934.5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
за период с 2013 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, с 37.1 до 75.1%;
снижение массы загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта в 2 раза;
увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, с 9.3 до 61.1%;
сохранение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления на уровне 75%;
сокращение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта в 1.8 раза;
увеличение плотности сети наблюдения за состоянием окружающей среды с 5020 до 3800 кв. км на 1 пост наблюдения;
сокращение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта в 1.9 раза;
увеличение доли площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области с 6.3 до 8%;
увеличение количества населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, с 280 до 350 человек ежегодно;
увеличение доли ликвидированных скважин от общего количества скважин, подлежащих тампонажу, с 9 до 100%;
прирост запасов нерудных материалов для гражданского строительства и содержания дорог от 0 до 7.0 млн. куб. м;
сохранение плотности основных видов охотничьих ресурсов на 1000 га охотничьих угодий: лось - на уровне не менее 2.0 особи, медведь - не менее 0.5 особи

11. Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961)

Цели государственной программы
сохранение историко-культурного и документального наследия Вологодской области, совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации, приобщение населения к культурному и природному наследию Вологодской области
Задачи государственной программы
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;
создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской области;
создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов;
сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
темп прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
сумма налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей;
количество действующих на территории области организаций народных художественных промыслов;
доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения;
доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения области;
доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся
Сроки реализации государственной программы
2015 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
6311364.7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение приобщенности населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры с 7.5 посещения на 1 жителя в 2013 году до 7.55 посещения на 1 жителя в 2020 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 8% в 2013 году до 8.3% в 2020 году;
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 2020 году по отношению к 2013 году - 73.5%;
увеличение суммы налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей с 227.0 млн. рублей в 2013 году до 450.0 млн. рублей в 2020 году;
сохранение не менее 6 организаций народных художественных промыслов, действующих на территории области;
увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия с 10.7% в 2013 году до 72.0% в 2020 году;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения с 31.9% в 2013 году до 47.0% в 2020 году;
увеличение доли документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов с 32% в 2013 году до 50% в 2020 году;
увеличение среднего числа пользователей архивной информацией с 482 человек на 10 тыс. человек населения области в 2013 году до 500 человек на 10 тыс. человек населения области в 2020 году;
увеличение доли физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся с 80.1% в 2013 году до 91.0% в 2020 году

12. Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111)

Цель государственной программы
создание условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического развития Вологодской области
Задачи государственной программы
формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области;
создание эффективного механизма учета и использования имущества области;
использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики;
содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области;
стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;
доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте;
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции;
общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы (композиты), конструкции и изделия из них;
индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году:
металлургическое производство,
химическое производство,
производство машин и оборудования,
производство электрооборудования,
производство транспортных средств,
текстильное и швейное производство;
доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области;
доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами;
доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок;
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
повышение точности прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;
количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области;
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
2096122.2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
к 2020 году планируется достижение следующих результатов:
увеличение объема инвестиций в основной капитал с 75.4 млрд. рублей в 2013 году до 106.8 млрд. рублей в 2020 году;
достижение доли объема инвестиций в основной капитал в ВРП к 2020 году не менее 16.8%;
увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 4% в 2012 году до 7.5% в 2020 году;
доведение количества организаций, производящих в области композиционные материалы (композиты), конструкции и изделия из них, к 2020 году до 9 ед.;
увеличение объема промышленного производства в 2020 году к уровню 2012 года составит:
металлургическое производство - 14.3%,
химическое производство - 24.2%,
производство машин и оборудования - 16.8%,
производство электрооборудования - 18.1%,
производство транспортных средств - 18.1%,
текстильное и швейное производство - 8.2%;
увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области, до 100%;
увеличение доли земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, с 33% в 2013 году до 65% в 2020 году;
снижение доли объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок с 10.8% в 2012 году до уровня не более 5% в 2020 году;
рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 43% от числа опрошенных в 2012 году до 55% от числа опрошенных в 2020 году;
повышение точности прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, с 80% в 2015 году до 90% в 2020 году;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, с 3200 единиц в 2016 году до 3400 единиц в 2020 году;
увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, с 272 млрд. рублей в 2016 году до 300.2 млрд. рублей в 2020 году;
увеличение количества малых и средних предприятий на 1000 человек населения с 9.2 единицы в 2016 году до 9.4 единицы в 2020 году;
увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы) с 17.6% в 2016 году до 19.8% в 2020 году

13. Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1110)

Цели государственной программы
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций леса
Задачи государственной программы
повышение интенсивности лесопользования и развитие рационального лесопользования;
создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров;
восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
повышение эффективности государственного лесного контроля и надзора;
увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
доля площади лесного фонда, переданной в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;
отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок;
отношение суммы возмещенного ущерба к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства;
сокращение объема незаконных рубок;
темп роста объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований государственной программы
2550984.5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины с 44.1% в 2012 году до 53.2% в 2020 году;
увеличение доли площади лесного фонда, переданной в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины, с 2.9% до 3.6%;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров с 61.0% в 2012 году до 70.0% в 2020 году;
увеличение отношения площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок с 6.6% в 2012 году до 6.7% в 2020 году;
увеличение отношения суммы возмещенного ущерба к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства с 3.6% в 2012 году до 11.6% в 2020 году;
ежегодное сокращение объема незаконных рубок на 2.0%;
увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области в 2020 году к уровню 2012 года на 45% (с 5418.4 млн. рублей в 2012 году до 7858.5 млн. рублей в 2020 году)

14. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222)

Цели государственной программы
развитие на территории области эффективного, устойчиво функционирующего, высокотехнологичного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
обеспечение повышения уровня и качества жизни сельского населения;
поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Задачи государственной программы
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
стимулирование роста производства пищевых продуктов;
создание условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс области и повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей области;
создание высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников сельского хозяйства области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий);
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства);
количество высокопроизводительных рабочих мест в АПК
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
20604959.2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2011 году на 17.9%,
продукции растениеводства - на 19.5%, продукции животноводства - на 16.9%, пищевых продуктов - на 17.6%;
обеспечение прироста инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году по отношению к 2011 году на 31.8%;
повышение уровня рентабельности в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) до 7.5% в 2020 году;
рост среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году в 1.8 раза по сравнению с 2011 годом;
количество высокопроизводительных рабочих мест в АПК к 2020 году составит 6461

15. Государственная программа "Развитие транспортной системы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100)

Цель государственной программы
формирование единого транспортного пространства области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи государственной программы
сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения области;
обеспечение транспортного обслуживания населения
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году;
доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %;
обеспеченность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса, ед. на 1000 км;
объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов, %;
доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, %;
доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием, %;
доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, %;
количество межмуниципальных автобусных маршрутов, ед.;
количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам, тыс. чел.;
объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности, млн. рублей;
объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности, млн. рублей;
прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. к предыдущему году
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
36542606.4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 96.65% в 2012 году до 96.16% в 2020 году;
ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 0.5% к предыдущему году;
снижение доли протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 79.59% в 2012 году до 76.33% в 2020 году;
повышение обеспеченности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса с 35 ед. на 1000 км в 2012 году до 50 ед. на 1000 км в 2020 году;
увеличение объема дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов (по основным видам дорожно-строительных материалов) с 54% в 2012 году до 77% в 2020 году;
снижение доли дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий с 31.3% в 2012 году до 20.8% в 2020 году;
увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием, с 68.5% в 2012 году до 68.7% в 2020 году;
увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с 44.4% в 2012 году до 44.8% в 2020 году;
увеличение количества межмуниципальных автобусных маршрутов с 89 ед. в 2012 году до 91 ед. в 2020 году;
увеличение количества перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам с 2750.0 тыс. человек в 2012 году до 2795.0 тыс. человек в 2020 году;
увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности с 7197.4 млн. рублей в 2012 году до 14825.5 млн. рублей в 2020 году;
привлечение из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности 7225.8 млн. рублей за весь период реализации государственной программы;
обеспечение прироста высокопроизводительных рабочих мест на 2219 ед. к 2020 году

16. Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107)

Цель государственной программы
обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития газоснабжения, энергосбережения и повышения энергоэффективности
Задачи государственной программы
снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, в том числе ввозимых;
техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования;
строительство объектов газификации
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг у.т./тыс. рублей;
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %;
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %;
уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта, %
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
523919.3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
за период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:
снижение энергоемкости валового регионального продукта с 40.53 до 27.80 кг условного топлива/тыс. рублей;
увеличение уровня снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6.7% до 31.4%;
100% выполнения работ по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха (32 объекта);
100% выполнения работ по строительству объектов газификации (50 объектов)

17. Государственная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156)

Цели государственной программы
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
Задачи государственной программы
стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области, ед.;
доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - субъекты МСП), получивших государственную поддержку;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов МСП, получивших поддержку
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2016 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
865352.5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области с 8.5 единицы в 2012 году до 9.2 единицы в 2016 году;
увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций с 25.8% в 2012 году до 30.1% в 2016 году;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - субъекты МСП), получивших государственную поддержку, с 466 единиц в 2012 году до 3200 единиц в 2016 году;
увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, со 198 единиц в 2012 году до 326 единиц в 2016 году

18. Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)" (утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109)

Цели государственной программы
повышение качества жизни населения области, обеспечение конкурентоспособности области, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер общества, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
Задачи государственной программы
развитие информационного общества и построение "электронного правительства" области;
повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства";
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
897511.3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
к 2020 году планируются:
обеспечение доли информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства", на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1.2% в 2012 году до 70% в 2020 году;
увеличение доли граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области с 1.2% в 2012 году до 22% в 2020 году

19. Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 959)

Цели государственной программы
стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Вологодской области
Задачи государственной программы
создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Вологодскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;
создание условий для адаптации и интеграции участников государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
количество участников государственной программы, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Вологодской области на территории вселения;
доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников государственной программы от общего числа поступивших заявлений;
доля расходов областного бюджета Вологодской области на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Вологодской области на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий;
доля прибывших участников государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте от общего числа прибывших участников государственной программы и членов их семей
Сроки реализации государственной программы
2015 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
15685.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
вселение на территорию Вологодской области 900 соотечественников, из них: 360 участников государственной программы и 540 членов их семей;
обеспечение доли трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте в 2015 году на уровне 75% и увеличение доли трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте до 85% в 2020 году;
обеспечение доли рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников государственной программы от общего числа поступивших заявлений не менее 100% начиная с 2015 года;
улучшение демографической ситуации за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию Вологодской области;
повышение имиджа Вологодской области и Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом

20. Государственная программа "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1235)

Цель государственной программы
эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области
Задачи государственной программы
повышение эффективности деятельности государственных гражданских служащих области и совершенствование правового регулирования области в сфере муниципальной службы;
формирование системы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области;
внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе государственной гражданской службы области и муниципальной службы в области;
создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
повышение качества и доступности государственных услуг на территории области, снижение административных барьеров;
обеспечение деятельности Департамента государственной службы и кадровой политики области как ответственного исполнителя государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области, на 10 тысяч человек населения;
выполнение квоты набора участников Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от Вологодской области;
эффективность использования кадровых резервов;
доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области;
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента государственной службы и кадровой политики области на год
Сроки реализации государственной программы
2013 - 2018 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
827249.37 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
отсутствие роста численности государственных гражданских служащих области;
реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в части подготовки управленческих кадров для Вологодской области - 100%;
назначение на должности государственной гражданской службы области категории "руководители" из резерва управленческих кадров области, резерва управленческих кадров муниципальных образований области, а также из кадрового резерва органов исполнительной государственной власти области - не менее 65% от общего числа назначенных;
увеличение числа положительных оценок деятельности органов исполнительной государственной власти области населением области до 85% от общего числа участвующих в оценке;
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90%;
обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

21. Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990)

Цель государственной программы
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета области
Задачи государственной программы
достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;
повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов;
эффективное управление государственным долгом области;
развитие системы внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере закупок Департаментом финансов области для своих нужд
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, %;
доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета, %;
отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, раз;
доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
выполнение плана контрольных мероприятий, %
Сроки реализации государственной программы
2015 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
17880792.4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13.1% в 2013 году до 10% начиная с 2016 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня не менее 90% начиная с 2015 года;
поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне не более 2.5 раза ежегодно;
поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня не более 50% начиная с 2016 года;
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне не менее 100%


------------------------------------------------------------------