Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 270 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098

Правительство области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098 "О государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы":
1.1. Абзац третий пункта 3 исключить.
1.2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением:
1.2.1. в паспорте государственной программы:
позицию "Наименование государственной программы" исключить;
позицию "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Исполнители государственной программы
Департамент образования области;
департамент здравоохранения области;
Департамент культуры и туризма области;
Департамент труда и занятости населения области;
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Департамент внутренней политики Правительства области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;
Управление информационной политики Правительства области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области";

позицию "Подпрограммы государственной программы" дополнить словами "; "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа";
позицию "Задачи государственной программы" дополнить словами "; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе";
позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций;
доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области;
доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления;
прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области (к предыдущему году);
доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 46379658.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9290307.6 тыс. рублей;
2015 год - 9396835.8 тыс. рублей;
2016 год - 8139058.7 тыс. рублей;
2017 год - 9177291.9 тыс. рублей;
2018 год - 10376164.7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39438229.3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 7303606.1 тыс. рублей;
2015 год - 7800431.7 тыс. рублей;
2016 год - 6489464.9 тыс. рублей;
2017 год - 7468561.9 тыс. рублей;
2018 год - 10376164.7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6933209.6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1978481.7 тыс. рублей;
2015 год - 1596404.1 тыс. рублей;
2016 год - 1649593.8 тыс. рублей;
2017 год - 1708730.0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 8219.8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 8219.8 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" дополнить словами:


"; - обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;
- увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17% в 2013 году до 60% в 2017 году";

1.2.2. в разделе II государственной программы:
в наименовании раздела слова "государственной политики" заменить словами "социально-экономического развития";
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.";
1.2.3. раздел III государственной программы считать разделом VI и изложить в следующей редакции:
"VI. Состав государственной программы

Настоящая государственная программа включает в себя десять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (приложение 1 к государственной программе);
"Модернизация и развитие социального обслуживания" (приложение 2 к государственной программе);
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (приложение 3 к государственной программе);
"Старшее поколение" (приложение 4 к государственной программе);
"Безбарьерная среда" (приложение 5 к государственной программе) (корректировка указанной подпрограммы производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" и соглашениями между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу);
"Дорога к дому" (приложение 6 к государственной программе);
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" (приложение 7 к государственной программе);
"Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (приложение 8 к государственной программе);
"Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году" (приложение 8.1 к государственной программе);
"Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" (приложение 8.2 к государственной программе).
Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с особенностями областной системы социальной защиты населения и соответствует целям и задачам государственной программы.
Для каждой подпрограммы государственной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.";
1.2.4. раздел IV государственной программы считать разделом III и изложить в следующей редакции:
"III. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач государственной программы, прогноз
конечных результатов реализации государственной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 9 к государственной программе.
Основными ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:
обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99.3%;
увеличение доли организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, с 74% в 2012 году до 100% в 2018 году;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 37.6% в 2012 году до 50% в 2018 году;
обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 72% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;
увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, до 96.5%;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0.95% в 2012 году до 0.86% в 2018 году;
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения области, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31.5% в 2018 году;
обеспечение доли мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%;
обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;
увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17% в 2013 году до 60% в 2017 году.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 10 к государственной программе.";
1.2.5. раздел V государственной программы считать разделом IV и изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 46379658.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9290307.6 тыс. рублей;
2015 год - 9396835.8 тыс. рублей;
2016 год - 8139058.7 тыс. рублей;
2017 год - 9177291.9 тыс. рублей;
2018 год - 10376164.7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39438229.3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 7303606.1 тыс. рублей;
2015 год - 7800431.7 тыс. рублей;
2016 год - 6489464.9 тыс. рублей;
2017 год - 7468561.9 тыс. рублей;
2018 год - 10376164.7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6933209.6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1978481.7 тыс. рублей;
2015 год - 1596404.1 тыс. рублей;
2016 год - 1649593.8 тыс. рублей;
2017 год - 1708730.0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 8219.8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 8219.8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе.
Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, по государственной программе приведены в приложении 13 к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников организаций социального обслуживания населения области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.
Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг организациями социального обслуживания населения области.";
1.2.6. раздел VI государственной программы считать разделом V и изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей государственной программы

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета (субсидии и субвенции) на реализацию государственной программы в 2014 - 2018 годах составляет 9530461.8 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 42420.2 тыс. рублей;
средств юридических лиц - 206361.8 тыс. рублей.
В реализации государственной программы принимают участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует в реализации мероприятий подпрограмм 6 и 7 государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм. Также в реализации мероприятий вышеназванных подпрограмм принимают участие следующие общественные организации: Благотворительный фонд "Дорога к дому" (г. Череповец); Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка (г. Вологда); Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" (г. Вологда); автономная некоммерческая организация "Кризисный центр для женщин" (г. Вологда).
В реализации мероприятий подпрограммы 5 государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2018 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.
Оценка привлечения средств федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.";
1.2.7. в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 1:

позицию "Наименование 1 подпрограммы 1" исключить;
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;
доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 29795244.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 7175403.9 тыс. рублей;
2015 год - 6162292.3 тыс. рублей;
2016 год - 5096665.1 тыс. рублей;
2017 год - 5510174.1 тыс. рублей;
2018 год - 5850709.2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 22974183.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 5269936.3 тыс. рублей;
2015 год - 4578463.3 тыс. рублей;
2016 год - 3460011.3 тыс. рублей;
2017 год - 3815063.7 тыс. рублей;
2018 год - 5850709.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6821060.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1905467.6 тыс. рублей;
2015 год - 1583829.0 тыс. рублей;
2016 год - 1636653.8 тыс. рублей;
2017 год - 1695110.4 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;
обеспечение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
увеличение количества информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве со 160 в 2012 году до 200 сообщений к 2018 году";

в разделе II:
в наименовании раздела слова "показатели (индикаторы)" заменить словами "целевые показатели (индикаторы)";
абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;";
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области"
Цель мероприятия 1.1: обеспечение предоставления гарантированных действующим законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В рамках осуществления мероприятия 1.1 предполагается обеспечить предоставление мер социальной поддержки, относящихся к публичным обязательствам, в соответствии с законами области:
от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью";
от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей";
от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий";
от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области";
от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области";
от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";
от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ "Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали "Медаль материнства";
от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ "О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа";
от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ "О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере "Курск",
регламентирующими установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан в Вологодской области.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В рамках мероприятия 1.2 предусматриваются:
организация работы по предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их предоставления;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", для предоставления гражданам указанных денежных компенсаций.
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В ходе выполнения мероприятия 1.3 предполагаются:
организация работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", для предоставления гражданам указанных субсидий.
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок"
Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок.
В рамках мероприятия 1.4 планируется предоставление населению области в соответствии с действующим законодательством:
государственной социальной помощи;
компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам;
компенсации за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении;
средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей;
социального пособия на погребение;
возмещения специализированным службам услуг по погребению;
компенсации стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов;
доплаты лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения;
возмещения транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг.
Также планируются изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"
Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления в соответствии с действующим законодательством области доплат к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца; лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.
В рамках осуществления мероприятия 1.5 предполагается обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законами области:
от 5 июля 1996 года № 87-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области";
от 19 декабря 2003 года № 978-ОЗ "О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца";
от 27 июня 2005 года № 1303-ОЗ "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма".
В рамках мероприятия 1.5 планируется реализация мероприятий по назначению и выплате доплат к пенсии:
лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца;
лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.
Кроме вышеуказанных мероприятий, необходимо проведение мониторинга и анализа действующего законодательства, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также подготовка предложений по внесению изменений в областное законодательство в целях совершенствования нормативной правовой базы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета"
Цель мероприятия 1.6: обеспечение предоставления гарантированных действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В рамках мероприятия 1.6 планируется предоставление отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих мер социальной поддержки:
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
предоставление социальной поддержки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Основное мероприятие 1.7 "Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми"
Цель мероприятия 1.7: повышение уровня жизни многодетных семей с 8 и более детьми.
В рамках мероприятия 1.7 планируется проведение эксперимента по заключению с семьями, воспитывающими 8 и более детей, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, договора о взаимных обязательствах, который предусматривает обязательство семьи по ведению подсобного хозяйства, обязательному посещению детьми школьного возраста общеобразовательной организации, полноценному содержанию и всестороннему развитию детей и предоставление ежемесячного вознаграждения";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 29795244.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 7175403.9 тыс. рублей;
2015 год - 6162292.3 тыс. рублей;
2016 год - 5096665.1 тыс. рублей;
2017 год - 5510174.1 тыс. рублей;
2018 год - 5850709.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 22974183.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 5269936.3 тыс. рублей;
2015 год - 4578463.3 тыс. рублей;
2016 год - 3460011.3 тыс. рублей;
2017 год - 3815063.7 тыс. рублей;
2018 год - 5850709.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6821060.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1905467.6 тыс. рублей;
2015 год - 1583829.0 тыс. рублей;
2016 год - 1636653.8 тыс. рублей;
2017 год - 1695110.4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2018 годах составляет 9464931.0 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.";
дополнить разделом VI следующего содержания:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 1, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 1.";
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 считать приложением 3 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 1 считать приложением 4 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.2.8. в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию "Наименование подпрограммы 2" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10333774.7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1560158.6 тыс. рублей;
2015 год - 1604243.7 тыс. рублей;
2016 год - 1912967.4 тыс. рублей;
2017 год - 2300856.1 тыс. рублей;
2018 год - 2955548.9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10332645.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1559888.9 тыс. рублей;
2015 год - 1604243.7 тыс. рублей;
2016 год - 1912967.2 тыс. рублей;
2017 год - 2300856.1 тыс. рублей;
2018 год - 2955548.9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1128.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269.7 рубля;
2015 год - 273.2 тыс. рублей;
2016 год - 286.3 тыс. рублей;
2017 год - 299.7 тыс. рублей";

раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области"
Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в организациях социального обслуживания населения области.
В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:
- предоставление субсидий государственным организациям социального обслуживания населения для оказания социальных услуг;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными организациями социального обслуживания населения в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Цель мероприятия: осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан:
- осуществление организационно-методического руководства и координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов при осуществлении ими полномочий по опеке и попечительству;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований области в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий".
Основное мероприятие 2.3 "Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"
Цель мероприятия: доставка несовершеннолетних к месту постоянного проживания.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение доставки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту постоянного проживания.
Основное мероприятие 2.4 "Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области"
Цель мероприятия: оказание государственной поддержки поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выплата компенсации из областного бюджета путем предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги на территории Вологодской области, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации").";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10333774.7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1560158.6 тыс. рублей;
2015 год - 1604243.7 тыс. рублей;
2016 год - 1912967.4 тыс. рублей;
2017 год - 2300856.1 тыс. рублей;
2018 год - 2955548.9 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10332645.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1559888.9 тыс. рублей;
2015 год - 1604243.7 тыс. рублей;
2016 год - 1912967.2 тыс. рублей;
2017 год - 2300856.1 тыс. рублей;
2018 год - 2955548.9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1128.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269.7 рубля;
2015 год - 273.2 тыс. рублей;
2016 год - 286.3 тыс. рублей;
2017 год - 299.7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию цели подпрограммы 2

На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета - 266.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 266.2 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными организациями
социального обслуживания населения области

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2 представлен в приложениях 5, 6 к подпрограмме 2.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 2, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения", законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 2.";
заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

"
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
";

дополнить приложением 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 считать приложением 3 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 2 считать приложением 4 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 считать приложением 5 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 2 считать приложением 6 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 7 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.2.9. в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию "Наименование подпрограммы 3" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Исполнители подпрограммы 3
Департамент образования области;
Департамент труда и занятости населения области;
Департамент внутренней политики Правительства области;
Департамент физической культуры и спорта области";

в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3":
слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "количество мест в областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;" заменить словами "доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 933624.5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 215594.4 тыс. рублей;
2015 год - 159734.3 тыс. рублей;
2016 год - 157734.3 тыс. рублей;
2017 год - 156734.3 тыс. рублей;
2018 год - 243827.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 877525.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 159495.1 тыс. рублей;
2015 год - 159734.3 тыс. рублей;
2016 год - 157734.3 тыс. рублей;
2017 год - 156734.3 тыс. рублей;
2018 год - 243827.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56099.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 56099.3 рубля";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3":
слова и цифру "(ежегодно 9 учреждений)" заменить словами и цифрами "(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)";
слова и цифры "сохранение вместимости областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы (ежегодно 7160 мест);" заменить словами и цифрами "доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38.4% (2018 год);";
после слов "ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления" дополнить словами и цифрами "(в 2016 году - 100 человек, в 2017 году - 50 человек)";
слова и цифры "ежегодное обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (в 2017 и 2018 годах);" заменить словами и цифрами "обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);";
слова и цифры "ежегодное временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2017 и 2018 годах)." заменить словами и цифрами "временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).";
в разделе II:
в абзаце двенадцатом слова и цифру "(ежегодно 9 учреждений)" заменить словами и цифрами "(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38.4% (2018 год);";
в абзаце четырнадцатом после слов "ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления" дополнить словами и цифрами "(в 2016 году - 100 человек, в 2017 году - 50 человек)";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).";
абзац одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
"проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 933624.5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 215594.4 тыс. рублей;
2015 год - 159734.3 тыс. рублей;
2016 год - 157734.3 тыс. рублей;
2017 год - 156734.3 тыс. рублей;
2018 год - 243827.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 877525.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 159495.1 тыс. рублей;
2015 год - 159734.3 тыс. рублей;
2016 год - 157734.3 тыс. рублей;
2017 год - 156734.3 тыс. рублей;
2018 год - 243827.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56099.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 56099.3 рубля.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 3.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
на реализацию целей подпрограммы 3

На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.";
дополнить разделом VI следующего содержания:
VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного
самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в реализации основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 путем финансирования мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 3.
Реализация основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 муниципальными образованиями области позволит в 2018 году:
не допустить сокращения количества муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества);
улучшить инфраструктуру и материально-техническую базу муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;
повысить качество услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации основного мероприятия 3.5 подпрограммы 3, исполняя отдельные государственные полномочия, предусмотренные статьей 5.1 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.
В целях эффективной реализации муниципальными образованиями области мероприятий подпрограммы 3 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
взаимное информирование о принятых правовых актах органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 3;
проведение ответственным исполнителем подпрограммы 3 консультаций с органами местного самоуправления по реализации подпрограммы 3.";
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 3:
- пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.3. Для оценки применяются следующие показатели:
6.3.1. количественный - сохранение загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), единиц;
6.3.2. качественный - обеспечение соответствия загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления", а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (да/нет).";
- раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Порядок (методика) расчета значений целевых
показателей результативности предоставления субсидий,
достигнутых муниципальными образованиями области

7.1. Показатель "Сохранение загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества)", единиц.
Исходные данные: сведения муниципальных образований области.
7.2. Показатель "Обеспечение соответствия загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления", а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент безопасности зданий и сооружений" (да/нет).
Исходные данные: сведения муниципальных образований области.";
- форму 2 приложения к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.2.10. в приложении 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 4:
позицию "Наименование подпрограммы 4" исключить;
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 114435.5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 13007.4 тыс. рублей;
2015 год - 18638.4 тыс. рублей;
2016 год - 18638.4 тыс. рублей;
2017 год - 18638.4 тыс. рублей;
2018 год - 45512.9 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
к 2018 году планируется достижение следующих результатов:
- количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, - 58 ед. в 2018 году;
- обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;
- увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2018 году";

в разделе II:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2018 году составит 58 единиц;";
абзац десятый исключить;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет 114435.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 13007.4 тыс. рублей;
2015 год - 18638.4 тыс. рублей;
2016 год - 18638.4 тыс. рублей;
2017 год - 18638.4 тыс. рублей;
2018 год - 45512.9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 4.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 4 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

В реализации подпрограммы 4 предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню пожилого человека.";
раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 4 в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 4.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 4.";
приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 2 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
1.2.11. в приложении 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 5:
позицию "Наименование подпрограммы 5" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Исполнители подпрограммы 5
Департамент образования области;
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
департамент здравоохранения области;
Департамент культуры и туризма области;
Департамент физической культуры и спорта области;
управление информационной политики Правительства области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области";

в позиции "Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 5":
слова "индикаторы, показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)" заменить словами:


"доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета - 202733.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 30552.8 тыс. рублей;
2015 год - 12760.0 тыс. рублей;
2016 год - 10410.0 тыс. рублей;
2017 год - 9710.0 тыс. рублей;
2018 год - 139300.3 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 186088.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13907.7 тыс. рублей;
2015 год - 12760.0 тыс. рублей;
2016 год - 10410.0 тыс. рублей;
2017 год - 9710.0 тыс. рублей;
2018 год - 139300.3 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 16645.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16645.1 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5":
слова "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети), составит 11 (13)%;" заменить словами "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;";
цифры "48" заменить цифрами "19";
в пункте 4 раздела II:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;";
в абзаце четырнадцатом цифры "48" заменить цифрами "19";
абзац десятый раздела III изложить в следующей редакции:
"приспособление зданий государственных учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);";
в разделе IV:
наименование раздела и абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 5
за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, за счет средств областного бюджета составляет 202733.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 30552.8 тыс. рублей;
2015 год - 12760.0 тыс. рублей;
2016 год - 10410.0 тыс. рублей;
2017 год - 9710.0 тыс. рублей;
2018 год - 139300.3 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 186088.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13907.7 тыс. рублей;
2015 год - 12760.0 тыс. рублей;
2016 год - 10410.0 тыс. рублей;
2017 год - 9710.0 тыс. рублей;
2018 год - 139300.3 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 16645.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16645.1 тыс. рублей.";
абзац шестнадцатый исключить;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 5.";
абзац двадцать девятый исключить;
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований области, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, физических
и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.";
раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в:
реализации основного мероприятия 5.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация);
- приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению (проектная документация);
- реализации основного мероприятия 5.6 "Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд" в части:
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2 и 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с 2017 года в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
Органам местного самоуправления на реализацию основного мероприятия 5.2 планируется предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета в 2014 году в части:
организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению;
приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организации работ по их приспособлению.
Субсидии предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.
Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации, объекты социальной инфраструктуры.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.";
раздел VII признать утратившим силу;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:

"
N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
";

приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
1.2.12. в приложении 6 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 6:
позицию "Наименование подпрограммы 6" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Исполнители подпрограммы 6
Департамент образования области;
департамент здравоохранения области";

в позиции "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 6" слова "индикаторы (показатели)" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 61793.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 10603.0 тыс. рублей;
2015 год - 10603.0 тыс. рублей;
2016 год - 10603.0 тыс. рублей;
2017 год - 10603.0 тыс. рублей;
2018 год - 19381.0 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6":
слова "образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" заменить словами "организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
слова и цифры "издание не менее 15000 информационно-методических материалов" заменить словами и цифрами "издание не менее 5000 информационно-методических материалов";
в наименовании раздела II слова "показатели (индикаторы)" заменить словами "целевые показатели (индикаторы)";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет 61793.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 10603.0 тыс. рублей;
2015 год - 10603.0 тыс. рублей;
2016 год - 10603.0 тыс. рублей;
2017 год - 10603.0 тыс. рублей;
2018 год - 19381.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 6.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей подпрограммы 6

На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) - 157609.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 38960.9 тыс. рублей;
2015 год - 32506.4 тыс. рублей;
2016 год - 28714.2 тыс. рублей;
2017 год - 28714.2 тыс. рублей;
2018 год - 28714.2 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 6 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие общественных организаций, в том числе:
Благотворительного фонда "Дорога к дому", г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6);
Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением);
Вологодской региональной общественной организации "Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений);
Автономной некоммерческой организации "Кризисный центр для женщин" (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений).

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц
(внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 6


Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
38960.9
32506.4
28714.2
28714.2
28714.2
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)
8810.7
9043.3
10000.0
10000.0
10000.0
ПАО "Северсталь"
28192.0
22427.1
18714.2
18714.2
18714.2
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка
1628.2
886.0
0
0
0
Вологодская региональная общественная организация "Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама"
150.0
150.0
0
0
0
АНО "Кризисный центр для женщин"
180.0
0
0
0
0

Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятий 6.1 и 6.2 подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года № 2-РП5-ЛП о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы "Дорога к дому" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (Координатор), БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 6 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 6.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 6 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 6.";
приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:

"
N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
";

приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
1.2.13. в приложении 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 7:
позицию "Наименование подпрограммы 7" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Исполнители подпрограммы 7
Департамент образования области;
департамент здравоохранения области;
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;
Департамент физической культуры и спорта области;
Департамент внутренней политики Правительства области";

в позиции "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 7":
слова "индикаторы (показатели)" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в области" заменить словами "доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области";
слова "доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;" заменить словами "доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 85621.4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 5831.0 тыс. рублей;
2015 год - 7171.0 тыс. рублей;
2016 год - 7171.0 тыс. рублей;
2017 год - 7171.0 тыс. рублей;
2018 год - 58277.4 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты:
- обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100% во все годы реализации подпрограммы 7;
- увеличение доли родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 12.0% в 2013 году до 23.0% в 2018 году;
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 145376 человек в 2018 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 30 организаций в 2018 году;
- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15.0% в 2018 году;
- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годах до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годах;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86.0% в 2018 году;
- увеличение доли детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области с 55.0% в 2013 году до 80.0% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3.2% в 2013 году до 4.6% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области с 52.0% в 2013 году до 66.0% в 2018 году;
- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 3.0% в 2013 году до 4.8% в 2018 году;
- трудоустройство 68 родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов;
- привлечение 5 некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов;
- привлечение 30 волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 75.0% в 2013 году до 80.0% в 2018 году";

в разделе II:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100% во все годы реализации подпрограммы 7;";
в абзаце десятом цифру "6" заменить цифрой "2";
в абзаце одиннадцатом слова и цифры "до 124771 человека" заменить словами и цифрами "до 145376 человек";
в абзаце тринадцатом цифры и слова "31 плоскостного спортивного сооружения и объекта" заменить цифрой и словами "5 плоскостных спортивных сооружений и объектов";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15.0% в 2018 году;";
в абзаце шестнадцатом цифру "6" заменить цифрой "2";
в абзаце двадцать шестом слова и цифры "с 3.0% в 2013 году до 4.8% в 2018 году" заменить словами и цифрами "с 75.0% в 2013 году до 80.0% в 2018 году";
в абзаце двадцать седьмом цифры и слово "31 объектом" заменить цифрами и словом "5 объектами";
абзац двадцать шестой раздела III признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 7
за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет собственных доходов областного бюджета составляет 85621.4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 5831.0 тыс. рублей;
2015 год - 7171.0 тыс. рублей;
2016 год - 7171.0 тыс. рублей;
2017 год - 7171.0 тыс. рублей;
2018 год - 58277.4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 7.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
на реализацию целей подпрограммы 7

Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников.
На реализацию целей подпрограммы 7 планируется привлечение средств:
бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 1640.1 тыс. рублей;
внебюджетных источников (юридических лиц) - 48751.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 12634.3 тыс. рублей;
2015 год - 7238.7 тыс. рублей;
2016 год - 9626.3 тыс. рублей;
2017 год - 9626.3 тыс. рублей;
2018 год - 9626.3 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Информация об участии государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц в реализации
подпрограммы 7 и данные о прогнозной (справочной) оценке
расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

В реализации мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда "Дорога к дому", г. Череповец.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц
(внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7


Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
12634.3
7238.7
9626.3
9626.3
9626.3
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)
5356.3
2549.7
6706.1
6706.1
6706.1
ПАО "Северсталь"
7278.0
4689.0
2920.2
2920.2
2920.2

Привлечение средств (в виде гранта) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года № 4-РП5-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (Координатор), БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 7, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Подпрограмма 7 предусматривает предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Для достижения целей и конечных результатов, поставленных подпрограммой, Департамент социальной защиты населения области и соисполнители осуществляют следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
а) взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах в сфере реализации мероприятий подпрограммы 7;
б) проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 7.";
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 7 приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
1.2.14. в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 8:
позицию "Наименование подпрограммы 8" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8" слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1495095.6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 262608.4 тыс. рублей;
2015 год - 332461.0 тыс. рублей;
2016 год - 328834.5 тыс. рублей;
2017 год - 328834.5 тыс. рублей;
2018 год - 242357.2 тыс. рублей";

раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 8
за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014 - 2018 годах за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составит 1495095.6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 262608.4 тыс. рублей;
2015 год - 332461.0 тыс. рублей;
2016 год - 328834.5 тыс. рублей;
2017 год - 328834.5 тыс. рублей;
2018 год - 242357.2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 и перечень мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 8.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 8 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 8.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 8 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 8.";
заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 8 изложить в следующей редакции:

"
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
";

дополнить приложением 2 согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 8 считать приложением 3 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 8 считать приложением 4 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
1.2.15. дополнить государственную программу приложением 8.2 "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" согласно приложению 39 к настоящему постановлению;
1.2.16. приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;
1.2.17. приложение 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;
1.2.18. приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;
1.2.19. приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;
1.2.20. приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;
1.2.21. по всему тексту постановления:
слова "учреждения социального обслуживания" заменить словами "организации социального обслуживания" в соответствующем падеже;
слова "стационарные учреждения" заменить словами "стационарные организации социального обслуживания" в соответствующем падеже;
слова "учреждения здравоохранения" заменить словами "медицинские организации" в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.Н.ЛУЦЕНКО





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значение целевого показателя (индикатора), годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, отдельным категориям граждан
1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
3. Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
92
92
93
93
94
94
95
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
4368
31740
52692
51684
51684
51000
5. Количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве
ед.
160
170
180
190
200
200
200
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
100
100
100
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
100
100
100
3.
Белозерский район
100
100
100
100
100
100
100
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
100
100
100
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
100
100
100
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
100
100
100
7.
Верховажский район
100
100
100
100
100
100
100
8.
Вологодский район
100
100
100
100
100
100
100
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
100
100
100
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
100
100
100
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
100
100
100
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
100
100
100
13.
Кичм.-Городецкий район
100
100
100
100
100
100
100
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
100
100
100
15.
Никольский район
100
100
100
100
100
100
100
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
100
100
100
17.
Сокольский район
100
100
100
100
100
100
100
18.
Сямженский район
100
100
100
100
100
100
100
19.
Тарногский район
100
100
100
100
100
100
100
20.
Тотемский район
100
100
100
100
100
100
100
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
100
100
100
22.
Устюженский район
100
100
100
100
100
100
100
23.
Харовский район
100
100
100
100
100
100
100
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
100
100
100
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
100
100
100
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
100
100
100
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
100
100
100
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
100
100
100
Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
100
100
100
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
100
100
100
3.
Белозерский район
100
100
100
100
100
100
100
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
100
100
100
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
100
100
100
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
100
100
100
7.
Верховажский район
100
100
100
100
100
100
100
8.
Вологодский район
100
100
100
100
100
100
100
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
100
100
100
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
100
100
100
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
100
100
100
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
100
100
100
13.
Кичм.-Городецкий район
100
100
100
100
100
100
100
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
100
100
100
15.
Никольский район
100
100
100
100
100
100
100
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
100
100
100
17.
Сокольский район
100
100
100
100
100
100
100
18.
Сямженский район
100
100
100
100
100
100
100
19.
Тарногский район
100
100
100
100
100
100
100
20.
Тотемский район
100
100
100
100
100
100
100
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
100
100
100
22.
Устюженский район
100
100
100
100
100
100
100
23.
Харовский район
100
100
100
100
100
100
100
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
100
100
100
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
100
100
100
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
100
100
100
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
100
100
100
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
100
100
100
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
%
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
за период (год)
Кгп / Кго x 100%
Кгп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
1
Департамент социальной защиты населения области
Кго - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством в i-м году, чел.
2.
Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
%
удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
за период (год)
Кмп / Кмо x 100%
Кмп - количество малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
1
Департамент социальной защиты населения области
Кмо - количество малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и имеющих на них право в i-м году, чел.
3.
Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
за период (год)
М / П x 100%
М - количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации в i-м году, семей (граждан)
3
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
П - количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта в i-м году, семей (граждан)
4.
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет
ед.
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет
за период (год)
Кпол. ср. x 12 мес.
Кпол. ср. - среднемесячное количество получателей ежемесячной денежной выплаты в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве
ед.
количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве
за период (год)
К
количество пресс-релизов в i-м году, ед.
3
раздел "Новости" на официальных Интернет-сайтах Правительства области, Департамента социальной защиты населения области, тексты публикаций статей, выступлений в СМИ
1
Департамент социальной защиты населения области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1

итого
всего, в том числе
7175403.9
6162292.3
5096665.1
5510174.1
5850709.2
29795244.6
собственные доходы областного бюджета
5269936.3
4578463.3
3460011.3
3815063.7
5850709.2
22974183.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
1905467.6
1583829.0
1636653.8
1695110.4
0.0
6821060.8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7175403.9
6162292.3
5096665.1
5510174.1
5850709.2
29795244.6
собственные доходы областного бюджета
5269936.3
4578463.3
3460011.3
3815063.7
5850709.2
22974183.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
1905467.6
1583829.0
1636653.8
1695110.4
0.0
6821060.8
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2377247.3
2464942.0
1681653.4
1693949.2
2416332.2
10634124.1
1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
33126.5
31841.7
30380.5
28919.3
31088.6
155356.6
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1121.2
1261.4
1261.4
1261.4
1355.8
6261.2
1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
254.2
256.0
256.0
256.0
255.3
1277.5
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области", от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
610817.3
707081.3
722675.6
745764.8
734440.7
3520779.7
1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1726427.3
1718964.6
921542.9
912210.7
1643764.5
6922910.0
1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ "Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали "Медаль материнства"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1063.7
919.5
919.5
919.5
915.9
4738.1
1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ "О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3332.2
3512.3
3512.3
3512.3
3269.2
17138.3
1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ "О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере "Курск"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
60.0
1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1092.9
1093.2
1093.2
1093.2
1230.2
5602.7
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1874989.7
1026282.7
691592.2
1034348.8
2139519.5
6766732.9
многодетным семьям
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
63256.5
65054.3
65054.3
65054.3
58694.5
317113.9
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1811733.2
961228.4
626537.9
969294.5
2080825.0
6449619.0
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
664592.5
695955.8
695955.8
695955.8
937495.7
3689955.6
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средствах реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
185812.4
188213.3
188213.3
188213.3
187229.2
937681.5
1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
156512.0
157431.9
157431.9
157431.9
157431.0
786238.7
обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
84266.0
84266.0
84266.0
84266.0
84266.0
421330.0
1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
199.4
238.0
238.0
238.0
485.4
1398.8
1.4.3. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
127.7
269.5
269.5
269.5
250.8
1187.0
1.4.4. Обеспечение предоставления органами местного самоуправления средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
3973.4
4515.0
4515.0
4515.0
4476.0
21994.4
1.4.5. Выплата социального пособия на погребение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12365.2
12019.0
12019.0
12019.0
12180.8
60603.0
1.4.6. Возмещение специализированным службам услуг по погребению, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1827.4
2612.9
2612.9
2612.9
2494.0
12160.1
обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализированным службам услуг по погребению
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1608.5
2344.3
2344.3
2344.3
2275.1
10916.5
1.4.7. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5100.0
5360.0
5360.0
5360.0
5100.0
26280.0
1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4121.8
4294.2
4394.2
4394.2
3688.4
20892.8
1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7.0
7.2
7.2
7.2
7.2
35.8
1.4.10. Изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
294.0
295.5
195.5
195.5
195.5
1176.0
1.4.11. Возмещение транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1284.5
1170.1
1170.1
1170.1
920.1
5714.9
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
165177.0
192380.7
192380.7
192380.7
170132.6
912451.7
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1905467.6
1583829.0
1636653.8
1695110.4
0.0
6821060.8
1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
97017.6
99504.5
103978.6
108444.7
0.0
408945.4
1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
219.2
244.1
244.1
244.1
0.0
951.5
1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1272878.6
1044445.6
1073671.3
1109333.9
0.0
4500329.4
1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
21787.6
16751.0
19365.2
20140.2
0.0
78044.0
1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
826.8
826.8
0.0
0.0
0.0
1653.6
1.6.6. Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
373355.5
409042.7
425729.6
442735.9
0.0
1650863.7
1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
139360.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139360.0
1.6.8. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
22.3
0.0
0.0
0.0
0.0
22.3
1.6.9. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
13014.3
13665.0
14211.6
0.0
40890.9
Основное мероприятие 1.7
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
2117.4
10688.8
10215.9
10215.9
0.0
33238.0
".





Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего
1813010.8
1886564.9
1921785.1
1921785.1
1921785.1
9464931.0
Федеральный бюджет
1813010.8
1886564.9
1921785.1
1921785.1
1921785.1
9464931.0
".





Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, %
1.
Бабаевский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
2.
Бабушкинский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
3.
Белозерский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
4.
Вашкинский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
5.
Великоустюгский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
6.
Вожегодский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
7.
Верховажский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
8.
Вологодский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
9.
Вытегорский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
10.
Грязовецкий район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
11.
Кадуйский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
12.
Кирилловский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
13.
Кичм.-Городецкий район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
14.
Междуреченский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
15.
Никольский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
16.
Нюксенский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
17.
Сокольский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
18.
Сямженский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
19.
Тарногский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
20.
Тотемский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
21.
Усть-Кубинский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
22.
Устюженский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
23.
Харовский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
24.
Чагодощенский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
25.
Череповецкий район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
26.
Шекснинский район
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
27.
Г. Вологда
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
28.
Г. Череповец
95.0
96.0
97.0
98.0
98.0
98.2
98.3
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, %
1.
Бабаевский район
94.28
96.87
97.14
96.1
96.1
96.1
96.1
2.
Бабушкинский район
76.0
91.66
91.66
86.4
86.4
86.4
86.4
3.
Белозерский район
96.29
93.33
92.85
94.2
94.2
94.2
94.2
4.
Вашкинский район
94.11
100.0
93.75
96.0
96.0
96.0
96.0
5.
Великоустюгский район
97.05
100.0
100.0
99.0
99.0
99.0
99.0
6.
Вожегодский район
75.0
88.0
76.90
80.0
80.0
80.0
80.0
7.
Верховажский район
100.0
100.0
93.84
98.0
98.0
98.0
98.0
8.
Вологодский район
83.33
91.17
93.84
89.4
89.4
89.4
89.4
9.
Вытегорский район
90.0
80.95
77.27
82.7
82.7
82.7
82.7
10.
Грязовецкий район
98.57
97.22
94.73
96.8
96.8
96.8
96.8
11.
Кадуйский район
88.88
85.0
95.0
89.6
89.6
89.6
89.6
12.
Кирилловский район
92.0
89.65
92.85
91.5
91.5
91.5
91.5
13.
Кичм.-Городецкий район
97.14
95.12
95.20
95.8
95.8
95.8
95.8
14.
Междуреченский район
87.5
88.88
98.76
91.7
91.7
91.7
91.7
15.
Никольский район
90.0
95.91
96.15
94.0
94.0
94.0
94.0
16.
Нюксенский район
100.0
100.0
94.44
98.0
98.0
98.0
98.0
17.
Сокольский район
95.65
100.0
100.0
98.0
98.0
98.0
98.0
18.
Сямженский район
81.25
93.33
100.0
91.0
91.0
91.0
91.0
19.
Тарногский район
89.47
88.88
94.73
91.0
91.0
91.0
91.0
20.
Тотемский район
100.0
95.62
100.0
98.5
98.5
98.5
98.5
21.
Усть-Кубинский район
92.85
92.85
92.30
92.6
92.6
92.6
92.6
22.
Устюженский район
95.23
95.45
95.20
95.3
95.3
95.3
95.3
23.
Харовский район
100.0
100.0
96.87
98.9
98.9
98.9
98.9
24.
Чагодощенский район
57.14
58.33
75.0
63.5
63.5
63.5
63.5
25.
Череповецкий район
83.33
91.66
91.30
88.7
88.7
88.7
88.7
26.
Шекснинский район
86.27
89.58
89.58
88.4
88.4
88.4
88.4
27.
Г. Вологда
96.84
98.19
97.54
97.5
97.5
97.5
97.5
28.
Г. Череповец
98.73
98.50
98.82
98.6
98.6
98.6
98.6
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области, %
1.
Бабаевский район
-
37.8
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
2.
Бабушкинский район
-
33.9
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
3.
Белозерский район
-
45.8
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
4.
Вашкинский район
-
42.8
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
5.
Великоустюгский район
-
39.3
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
6.
Вожегодский район
-
36.7
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
7.
Верховажский район
-
42.0
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
8.
Вологодский район
-
39.5
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
9.
Вытегорский район
-
31.1
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
10.
Грязовецкий район
-
47.0
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
11.
Кадуйский район
-
38.1
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
12.
Кирилловский район
-
43.4
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
13.
Кичм.-Городецкий район
-
40.4
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
14.
Междуреченский район
-
41.9
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
15.
Никольский район
-
36.5
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
16.
Нюксенский район
-
57.2
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
17.
Сокольский район
-
48.1
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
18.
Сямженский район
-
41.3
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
19.
Тарногский район
-
42.4
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
20.
Тотемский район
-
37.3
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
21.
Усть-Кубинский район
-
40.3
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
22.
Устюженский район
-
39.4
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
23.
Харовский район
-
42.6
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
24.
Чагодощенский район
-
55.0
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
25.
Череповецкий район
-
40.8
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
26.
Шекснинский район
-
37.2
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
27.
Г. Вологда
-
46.5
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
28.
Г. Череповец
-
48.7
58.0
68.5
79.0
100.0
100.0
".





Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами
за период (год)
Gu / Goi x 100%
Gu - количество граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
Goi - общее число опрошенных клиентов, получивших социальные услуги
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
2.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
%
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
за период (год)
КHi / КBi x 100%
КHi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания в i-м году, чел.
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
КBi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности в i-м году, чел.
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
%
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
за период (год)
V / H x 100%
V - количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных организаций, чел.
3
органы опеки и попечительства муниципальных образований области
1
Департамент социальной защиты населения области
H - общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, чел.
3
органы опеки и попечительства муниципальных образований области
1
Департамент социальной защиты населения области
4.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области
%
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области
за период (год)
ЗПс.р.i / ЗПобл.i x 100%
ЗПс.р.i - средняя заработная плата социальных работников в i-м году, тыс. руб.
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
ЗПобл.i - средняя заработная плата в Вологодской области в i-м году, тыс. руб. (по данным Вологдастата)
3
организации области
1
Департамент стратегического планирования области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2

итого
всего, в том числе
1560158.6
1604243.7
1912967.4
2300856.1
2955548.9
10333774.7
собственные доходы областного бюджета
1559888.9
1603970.5
1912681.1
2300556.4
2955548.9
10332645.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
269.7
273.2
286.3
299.7
0.0
1128.9
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1560158.6
1604243.7
1912967.4
2300856.1
2955548.9
10333774.7
собственные доходы областного бюджета
1559888.9
1603970.5
1912681.1
2300556.4
2955548.9
10332645.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
269.7
273.2
286.3
299.7
0.0
1128.9
Основное мероприятие 2.1
Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1493227.0
1533078.9
1841667.3
2229542.6
2900571.5
9998087.3
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
66661.9
70524.9
70524.9
70524.9
54977.4
333214.0
Основное мероприятие 2.3
Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
269.7
273.2
286.3
299.7
0.0
1128.9
Основное мероприятие 2.4
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
366.7
488.9
488.9
0.0
1344.5
".





Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Всего
0.0
0.0
0.0
0.0
266.2
Федеральный бюджет
0.0
0.0
0.0
0.0
266.2
".





Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 6
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2014 ГОД

Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг
Показатель объема услуги (работы):
койко-дни

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 1"
142454
-
-
-
-
61385.8
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 2"
52540
-
-
-
-
25628.7
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
93705
-
-
-
-
41909.7
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Мосейковский психоневрологический интернат"
138805
-
-
-
-
71307.2
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
133125
-
-
-
-
63591.2
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
46150
-
-
-
-
33731.8
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1"
89105
-
-
-
-
36053.5
-
-
-
-
АУ СО Вологодской области "Череповецкий психоневрологический интернат"
153557
-
-
-
-
59514.0
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Вогнемский психоневрологический интернат"
53789
-
-
-
-
28169.0
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Никольский психоневрологический интернат"
39510
-
-
-
-
21243.5
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Первомайский психоневрологический интернат"
106855
-
-
-
-
40618.3
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
21300
-
-
-
-
16727.5
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Пустынский психоневрологический интернат"
75010
-
-
-
-
34589.7
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Сокольский психоневрологический интернат"
0
-
-
-
-
0.0
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
13800
-
-
-
-
20909.4
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
65010
-
-
-
-
61031.9
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях, в условиях семейно-воспитательных групп социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг
Показатель объема услуги (работы):
койко-дни

БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
48645
-
-
-
-
49530.8
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация пятидневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
койко-дни

БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
915
-
-
-
-
7216.9
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
5555
-
-
-
-
3608.5
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
15480
-
-
-
-
4456.8
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющих статус "ребенок-инвалид", на дому
Показатель объема услуги (работы):
клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
6700
-
-
-
-
2604.0
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
предоставление реабилитационных услуг
Показатель объема услуги (работы):
клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
86
-
-
-
-
8588.1
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
предоставление временного приюта с оказанием социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг
Показатель объема услуги (работы):
месяцев работы в году

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"
12
-
-
-
-
20490.9
-
-
-
-
БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"
12
-
-
-
-
23993.9
-
-
-
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания в специальных домах для одиноких престарелых с предоставлением социально-бытовых, консультативных услуг
Показатель объема услуги (работы):
месяцев работы в году

БУ СО ВО "Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)"
12
-
-
-
-
5531.0
-
-
-
-
".





Приложение 11
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 7
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании
Показатель объема услуги (работы)
койко-места

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 1"
-
395
395
395
395
-
62138.1
76580.8
104562.1
138996.9
АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 2"
-
148
148
148
148
-
26001.0
33395.3
41187.4
47014.1
АУ СО Вологодской области "Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
-
276
276
276
276
-
42400.4
58414.0
75753.1
95556.2
АУ СО Вологодской области "Мосейковский психоневрологический интернат"
-
391
391
391
391
-
72998.5
86073.8
106478.5
137226.7
АУ СО Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
-
375
375
375
375
-
62906.6
74450.9
89976.9
125189.5
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
-
130
130
130
130
-
32771.5
39268.5
47597.0
63516.2
АУ СО Вологодской области "Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1"
-
251
251
251
251
-
36499.9
40028.5
47408.4
61440.4
АУ СО Вологодской области "Череповецкий психоневрологический интернат"
-
437
437
437
437
-
57980.3
69019.8
84950.5
123673.7
БУ СО Вологодской области "Вогнемский психоневрологический интернат"
-
153
153
153
153
-
30449.6
34964.7
53649.0
58214.1
БУ СО Вологодской области "Никольский психоневрологический интернат"
-
115
115
115
115
-
20707.2
25886.2
32333.7
45065.8
БУ СО Вологодской области "Первомайский психоневрологический интернат"
-
301
301
301
301
-
40505.3
49857.2
62557.9
82760.3
БУ СО Вологодской области "Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
-
60
60
60
60
-
16376.3
24909.3
31120.1
31347.7
БУ СО Вологодской области "Пустынский психоневрологический интернат"
-
215
215
215
215
-
34638.4
50042.0
63568.1
69097.7
БУ СО Вологодской области "Психоневрологический интернат "Сосновая роща"
-
251
251
251
251
-
66740.5
80478.1
89886.3
144485.6
БУ СО Вологодской области "Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
-
42
42
42
42
-
23334.7
25298.8
36113.4
38999.5
БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
-
151
151
151
151
-
64974.5
84687.9
97934.1
110107.9
БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"
-
34
34
34
34
-
21293.4
21257.1
21732.2
25411.6
БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"
-
34
34
34
34
-
24037.7
24190.7
24665.7
28614.4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в определенное время суток
Показатель объема услуги (работы)
количество квартир

БУ СО ВО "Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)"
-
202
202
202
202
-
5454.0
5543.2
5543.2
6602.6
Показатель объема услуги:
количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
-
453
453
453
453
-
25341.5
22816.3
24383.4
24383.4
БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
БУ СО Вологодской области "Психоневрологический интернат "Сосновая роща"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому, включающее социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
-
44
44
44
44
-
3539.8
3510.2
3751.3
3751.3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление срочных социальных услуг
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0
БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное сопровождение, включающее оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
Показатель объема услуги (работы)
количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"
-
44
44
44
44
-
3357.0
2925.2
3126.1
3126.1
БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"
-
0
0
0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 12
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей
1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы
ед.
14
10
9
9
9
9
10
2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
-
14.3
14.3
21.4
28.5
28.5
38.4
2.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
840
300
200
200
100
50
200
2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
-
-
10
10
10
10
10
3.
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
1. Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
человек
50
30
-
-
-
-
30
4.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
3372
1162
-
-
-
-
1000
5.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
".





Приложение 13
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц в год
1.
Верховажский
1
1
1
1
-
-
-
2.
Вытегорский
1
1
1
1
1
1
1
3.
Никольский
1
1
1
1
1
1
1
4.
Нюксенский
1
-
-
-
-
-
-
5.
Сямженский
1
1
1
-
-
-
-
6.
Тотемский
1
1
1
1
1
1
1
7.
Чагодощенский
1
-
-
-
1
1
1
8.
Харовский
1
-
-
-
-
-
-
9.
Г. Вологда
1
1
2
3
3
3
3
10.
Г. Череповец
2
2
2
2
2
2
2
".





Приложение 14
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы
за период (год)
- фактическое количество
- количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы в i-м году
3
загородные оздоровительные лагеря, находящиеся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
2.
Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
%
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за период (год)

- количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу
3
загородные оздоровительные лагеря, находящиеся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
службы государственной статистики от 16.05.2011 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью детских оздоровительных учреждений (лагерей)" имеет номер 239, а не
номер 2391.
------------------------------------------------------------------






- общее количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на территории области
1, 3, 4 (1 - отчет по форме государственного статистического наблюдения № 1-ОЛ "Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере)", утвержден приказом Федеральной службы государственной статистики от 16.05.2011 № 2391, 4 - данные ежегодного мониторинга оздоровительной кампании детей в Вологодской области, осуществляемого в соответствии с Положением о проведении мониторинга оздоровительной кампании детей в Вологодской области, принятым на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 22.07.2010 (в ред. от 26.01.2012)
загородные оздоровительные лагеря, находящиеся в областной или муниципальной собственности
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
3.
Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
за период (год)
- фактическая численность
- численность детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления в i-м году
3
дети в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувшие на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
3
Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области
4.
Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему числу детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
%
доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему числу детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
за период (год)
/ x 100
- численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления в i-м году
3
дети с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувшие на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
3
Департамент социальной защиты населения области
- численность детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления в i-м году
3
дети в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувшие на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
3
Департамент социальной защиты населения области
5.
Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
человек
количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)
за период (год)
- фактическое количество
- количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива) в i-м году
3
образовательные организации среднего, высшего и дополнительного профессионального образования
3
Департамент образования области
6.
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
за период (год)
- фактическое количество
- количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время в i-м году
3
центры занятости населения
3
Департамент труда и занятости населения области
7.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
за период (год)

- численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в i-м году
3
дети в возрасте от 6 до 18 лет
3
Департамент социальной защиты населения области
- численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в i-м году
3
дети в возрасте от 6 до 18 лет
3
Департамент социальной защиты населения области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 15
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение
к Правилам

Форма 2

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей результативности использования
субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, а также загородных
оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность
на базе комплекса муниципального имущества, создание условий
для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей,
их оздоровления и занятости в Вологодской области"
государственной программы "Социальная поддержка граждан
Вологодской области на 2014 - 2018 годы" за 20__ год

Наименование муниципального образования области
Значение показателей результативности использования субсидий
Количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), ед.
Обеспечение соответствия загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления", а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (да/нет)
план
факт








Итого по области:


x

________________________________ ______________ ___________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ года".





Приложение 16
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3

итого
всего, в том числе
215594.4
159734.3
157734.3
156734.3
243827.2
933624.5
собственные доходы областного бюджета
159495.1
159734.3
157734.3
156734.3
243827.2
877525.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
56099.3
0.0
0.0
0.0
0.0
56099.3
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
211594.4
155734.3
155734.3
155734.3
215764.5
894561.8
собственные доходы областного бюджета
155495.1
155734.3
155734.3
155734.3
215764.5
838462.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
56099.3
0.0
0.0
0.0
0.0
56099.3
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
18700.0
18700.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
18700.0
18700.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
3308.7
3308.7
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3308.7
3308.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
2054.0
2054.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
2054.0
2054.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
4000.0
4000.0
2000.0
1000.0
4000.0
15000.0
собственные доходы областного бюджета
4000.0
4000.0
2000.0
1000.0
4000.0
15000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 3.1
Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
12776.3
11796.3
11796.3
11796.3
13030.2
61195.4
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
18000.0
18000.0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
280.0
280.0
280.0
280.0
1543.5
2663.5
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1784.0
1784.0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
4000.0
4000.0
2000.0
1000.0
4000.0
15000.0
Основное мероприятие 3.3
Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
188.6
190.0
190.0
190.0
230.0
988.6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
270.0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Департамент труда и занятости населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3308.7
3308.7
Основное мероприятие 3.5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
197119.5
143468.0
143468.0
143468.0
200960.8
828484.3
собственные доходы областного бюджета
142250.2
143468.0
143468.0
143468.0
200960.8
773615.0
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
субвенции и субсидии федерального бюджета
54869.3
0.0
0.0
0.0
0.0
54869.3
Основное мероприятие 3.6
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения области
субвенции и субсидии федерального бюджета
1230.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1230.0
".





Приложение 17
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 6
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3


Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Всего
240.7
253.0
265.9
265.9
265.9
Бюджеты муниципальных образований области
240.7
253.0
265.9
265.9
265.9
".





Приложение 18
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения области
1. Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности
ед.
70
47
24
30
27
22
58
2. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
7,5
0
0
0
0
0
0
2.
Активизация участия пожилых граждан в жизни общества
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
тыс. чел.
132
133
134
135
136
137
140
".





Приложение 19
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, ед.
1.
Бабаевский район
1
1
1
1
0
0
1
2.
Бабушкинский район
1
1
1
0
1
0
0
3.
Белозерский район
2
1
0
0
1
0
1
4.
Вашкинский район
2
1
0
1
0
0
1
5.
Великоустюгский район
1
1
0
1
0
0
0
6.
Вожегодский район
1
1
0
0
1
0
1
7.
Верховажский район
1
1
1
1
0
0
1
8.
Вологодский район
1
1
1
1
0
0
1
9.
Вытегорский район
1
1
0
1
0
1
0
10.
Грязовецкий район
2
2
0
1
0
0
1
11.
Кадуйский район
3
1
1
1
0
0
1
12.
Кирилловский район
3
2
0
2
0
1
0
13.
Кичм.-Городецкий район
2
2
0
1
0
0
1
14.
Междуреченский район
2
2
0
1
0
1
0
15.
Никольский район
2
1
1
0
1
0
1
16.
Нюксенский район
2
1
0
1
0
1
0
17.
Сокольский район
2
1
1
0
1
0
1
18.
Сямженский район
1
1
0
1
0
1
0
19.
Тарногский район
2
2
0
0
1
0
1
20.
Тотемский район
1
1
1
0
1
0
1
21.
Усть-Кубинский район
1
1
1
1
0
1
0
22.
Устюженский район
2
1
2
1
0
1
0
23.
Харовский район
1
1
0
0
1
0
1
24.
Чагодощенский район
1
1
1
1
0
1
0
25.
Череповецкий район
1
1
1
0
1
0
0
26.
Шекснинский район
3
1
1
0
1
0
1
27.
Г. Вологда
0
2
1
0
0
1
0
28.
Г. Череповец
1
1
0
0
0
1
0
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, тыс. чел.
1.
Бабаевский район
5
5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.
Бабушкинский район
2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
3.
Белозерский район
8
8
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
4.
Вашкинский район
3
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
5.
Великоустюгский район
6
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.
Вожегодский район
3
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
7.
Верховажский район
3
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
8.
Вологодский район
2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
9.
Вытегорский район
5
5
5
5
5
5
5.1
10.
Грязовецкий район
3
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
11.
Кадуйский район
2
2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
12.
Кирилловский район
4
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
13.
Кичм.-Городецкий район
2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
14.
Междуреченский район
2
2
2
2
2.1
2.1
2.1
15.
Никольский район
2
2
2.1
2.1
2.3
2.3
2.4
16.
Нюксенский район
2
2
2
2.1
2.1
2.2
2.2
17.
Сокольский район
7
7
7
7
7.1
7.2
7.2
18.
Сямженский район
2
2
2
2
2
2.1
2.1
19.
Тарногский район
2
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
20.
Тотемский район
4
4
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
21.
Усть-Кубинский район
2
2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
22.
Устюженский район
2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
23.
Харовский район
3
3
3
3
3.1
3.2
3.2
24.
Чагодощенский район
4
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
25.
Череповецкий район
3
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
26.
Шекснинский район
11
11.1
11.1
11.1
11.1
11.2
11.2
27.
Г. Вологда
18
18
18
18.1
18.2
18.3
18.4
28.
Г. Череповец
20
20
20
20.1
20.2
20.3
20.4
".





Приложение 20
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности
ед.
количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности
за период (год)
X
X - количество организаций обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности
3
организации социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области
2.
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
за период (год)
Bi / Ai x 100%
Bi - количество ветхих и аварийных зданий в i-м году, зданий, ед.
3
здания стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий
1
Департамент социальной защиты населения области
Ai - количество зданий, используемых организациями социального обслуживания населения в i-м году, ед.
3
здания стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
чел.
количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области
за период (год)
G - фактическое количество
G - количественный показатель, определяемый согласно числу граждан пожилого возраста, участвующих в общественной жизни области в i-м году, чел.
3
граждане пожилого возраста, вовлеченные в общественную жизнь области
1
Департамент социальной защиты населения области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 21
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4

итого
всего, в том числе
13007.4
18638.4
18638.4
18638.4
45512.9
114435.5
собственные доходы областного бюджета
13007.4
18638.4
18638.4
18638.4
45512.9
114435.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
13007.4
18638.4
18638.4
18638.4
45512.9
114435.5
собственные доходы областного бюджета
13007.4
18638.4
18638.4
18638.4
45512.9
114435.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
5494.5
11125.5
11125.5
11125.5
38000.0
76871.0
Основное мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
7512.9
7512.9
7512.9
7512.9
7512.9
37564.5".





Приложение 22
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора), годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
37.6
40
45
47
48
49
50
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
1
7
11
11
11
19
22
доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
3.2
5.2
12.6
20
20
20
20
3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
28
30
40
48
50
55
60
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
53.7
54.2
54.8
55.4
60.0
60.4
60.8
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
8.1
8.5
9
9.5
10
10.5
11
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
10.1
10.5
11
11.5
12
12.5
13
5. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
6. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в организациях социальной защиты населения, образования
ед.
12
19
5
1
2
1
10
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
10
86
-
-
-
5
4
".





Приложение 23
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
за период (полугодие, год)
W / E x 100%
W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, в i-м году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департамент образования области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области
E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
2.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
за период (полугодие, год)
R / T x 100%
R - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в i-м году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департамент образования области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области
T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %
за период (год)
Z / Y x 100%
Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департамент образования области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области
Y - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
4.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
%
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
за период (полугодие, год)
G / H x 100%
G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в i-м году, ед.
3
подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН
1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным
H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в i-м году, ед.
5.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
за период (полугодие, год)
J / K x 100%
J - количество профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в i-м году, ед.
3
профессиональная образовательная организация
1
Департамент образования области
K - общее количество профессиональных образовательных организаций в i-м году, ед.
6.
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
за период (полугодие, год)
J / K x 100%
J - количество профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в i-м году, ед.
3
базовая образовательная организация
1
Департамент образования области
К - общее количество профессиональных образовательных организаций в i-м году, ед.
7.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
S / P x 100%
S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области, управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
8.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
%
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
за период (год)
D / O x 100%
D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
4, рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований
инвалиды
3
Департамент социальной защиты населения области, управление информационной политики Правительства области - в части представления результатов социологических исследований
O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
9.
Доля лиц с ограниченным и возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
за период (год)
№ / M x 100%
№ - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в i-м году, чел.
1
человек
3
Департамент физической культуры и спорта области
M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
10.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
%
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах
за период (полугодие, год)
X / № x 100%
X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.
3
место, оснащенное специальным оборудованием
1
Департамент образования области
№ - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
11.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.
1
инвалиды (взрослые)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области" Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.
12.
Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
%
доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)
за период (год)
P / K x 100%
P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.
1
инвалиды (дети)
1
Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области" Минтруда России)
K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.
13.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
%
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
за период (полугодие, год)
I / O x 100%
I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в i-м году, чел.
3
специалисты
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департамент образования области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области
O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
14.
Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания населения, образования
ед.
количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в организациях социального обслуживания населения, образования
за период (полугодие, год)
Fсоц + Fобр - фактическое количество
Fсоц - количественный показатель количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания населения
3
транспорт организаций социального обслуживания населения
1
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области
Fобр - количественный показатель - количество единиц, количество транспорта, приобретенного для образовательных организаций
15.
Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
за период (полугодие, год)
Кв - фактическое количество
Кв - количественный показатель - число приспособленных квартир
3
квартира, в которой проживает инвалид
1
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 24
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5

итого
всего, в том числе
30552.8
12760.0
10410.0
9710.0
139300.3
202733.1
собственные доходы областного бюджета
13907.7
12760.0
10410.0
9710.0
139300.3
186088.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
16645.1
0.0
0.0
0.0
0.0
16645.1
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
14865.2
10320.0
10410.0
9710.0
15980.0
61285.2
собственные доходы областного бюджета
11065.2
10320.0
10410.0
9710.0
15980.0
57485.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
3800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3800.0
Департамент образования области
всего, в том числе
1400.0
0.0
0.0
0.0
117740.9
119140.9
собственные доходы областного бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
117740.9
118440.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе
8033.6
0.0
0.0
0.0
3309.4
11343.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3309.4
3309.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8033.6
0.0
0.0
0.0
0.0
8033.6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2400.0
1200.0
0.0
0.0
0.0
3600.0
собственные доходы областного бюджета
1200.0
1200.0
0.0
0.0
0.0
2400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1200.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114.0
0.0
0.0
0.0
2270.0
4384.0
собственные доходы областного бюджета
352.5
0.0
0.0
0.0
2270.0
2622.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1761.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1761.5
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1090.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1680.0
собственные доходы областного бюджета
590.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1180.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
650.0
650.0
0.0
0.0
0.0
1300.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
650.0
0.0
0.0
0.0
650.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
650.0
Основное мероприятие 5.1
Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры и туризма области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
управление информационной политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
9680.0
6655.0
5500.0
5500.0
3800.0
31135.0
собственные доходы областного бюджета
5880.0
6655.0
5500.0
5500.0
3800.0
27335.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3800.0
Департамент образования области
всего, в том числе
1400.0
0.0
0.0
0.0
99000.0
100400.0
собственные доходы областного бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
99000.0
99700.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе
8033.6
0.0
0.0
0.0
252.6
8286.2
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
252.6
252.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
8033.6
0.0
0.0
0.0
0.0
8033.6
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
2400.0
1200.0
0.0
0.0
0.0
3600.0
собственные доходы областного бюджета
1200.0
1200.0
0.0
0.0
0.0
2400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
1200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1200.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2114.0
0.0
0.0
0.0
1500.0
3614.0
собственные доходы областного бюджета
352.5
0.0
0.0
0.0
1500.0
1852.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1761.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1761.5
Департамент физической культуры и спорта
всего, в том числе
650.0
650.0
0.0
0.0
0.0
1300.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
650.0
0.0
0.0
0.0
650.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
650.0
Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области"
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
7980.0
0.0
5500.0
5500.0
0.0
18980.0
собственные доходы областного бюджета
4180.0
0.0
5500.0
5500.0
0.0
15180.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
3800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3800.0
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),
в том числе:
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
11415.9
11415.9
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
11415.9
11415.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
3002.7
2310.0
2310.0
2310.0
4880.0
14812.7
собственные доходы областного бюджета
3002.7
2310.0
2310.0
2310.0
4880.0
14812.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области"
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1797.9
0.0
1110.0
1110.0
3040.0
7057.9
собственные доходы областного бюджета
1797.9
0.0
1110.0
1110.0
3040.0
7057.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
400.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
600.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
600.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
1025.0
1025.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1025.0
1025.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 5.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
400.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе
1090.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1680.0
собственные доходы областного бюджета
590.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1180.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,
в том числе:
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
2182.5
1155.0
2400.0
1700.0
7100.0
14537.5
собственные доходы областного бюджета
2182.5
1155.0
2400.0
1700.0
7100.0
14537.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
3056.8
3056.8
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3056.8
3056.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
6300.0
6300.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
6300.0
6300.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области"
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
1282.5
0.0
0.0
0.0
4200.0
5482.5
собственные доходы областного бюджета
1282.5
0.0
0.0
0.0
4200.0
5482.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 25
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 5


Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.), год
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего:
39339.4
53405.5
5500.0
5674.2
174.2
104753.3
Федеральный бюджет
12662.9
41601.7
5500.0
5500.0
0.0
65264.6
Бюджеты муниципальных образований области
27336.5
11803.8
0.0
174.2
174.2
39488.7
".





Приложение 26
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранения семейных условий воспитания детей
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
2.4
2.37
2.32
2.3
2.27
2.25
2. Число закрытых и реструктуризированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
ед.
5
2
2
2
2
1
2.
Минимизация рисков возникновения социального сиротства
3. Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50
0.49
4. Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
17
20
23
26
30
35
5. Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
человек
25
27
30
33
36
40
3.
Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
6. Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
1250
1094
1075
1054
1030
1000
7. Доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности
%
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
8. Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
9. Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
шт.
0
0
0
0
0
5000
".





Приложение 27
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
за период (год)
D / O x 100%
D - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде, чел.
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
О - общая численность детского населения области в отчетном периоде, чел.
2.
Число закрытых и реструктуризированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
ед.
число закрытых и реструктуризированных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
за период (год)
Z - фактическое количество
Z - количественный показатель - число закрытых и реструктуризированных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
3
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
за период (год)
№ / M x 100%
№ - количество отказов от новорожденных детей в отчетном периоде, чел.
3
организации здравоохранения муниципальных районов и городских округов
1
департамент здравоохранения области
М - общее количество детей, родившихся в отчетном периоде, чел.
3
организации здравоохранения муниципальных районов и городских округов
1
департамент здравоохранения области
4.
Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
численность родителей, восстановленных в родительских правах
за период (год)
V - фактическое количество
V - количественный показатель - численность родителей, восстановленных в родительских правах, чел.
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
человек
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
за период (год)
Ор - фактическое количество
Ор - количественный показатель - численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, чел.
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
6.
Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
за период (год)
SO - фактическое количество
SO - количественный показатель - число семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, семей
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
7.
Доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности
%
доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства
за период (год)
Р = D / S x 100%
D - количество высококвалифицированных специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности в отчетном периоде, чел.
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохранения области
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
S - общее количество специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, в отчетном периоде, чел.
3
органы социальной защиты населения и организаций социального обслуживания, здравоохранения области
1
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, департамент здравоохранения области
8.
Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
за период (год)
О / С x 100%
О - количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях в отчетном периоде, чел.
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохранения области, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
С - общее количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6 в отчетном периоде, чел.
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохранения области, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
9.
Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
штук
количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
за период (год)
I - фактическое количество
I - количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности
3
органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохранения области, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6
1
Департамент социальной защиты населения области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 28
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6

итого
всего, в том числе
10603.0
10603.0
10603.0
10603.0
19381.0
61793.0
собственные доходы областного бюджета
10603.0
10603.0
10603.0
10603.0
19381.0
61793.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
10603.0
10603.0
10603.0
10603.0
10661.6
53073.6
собственные доходы областного бюджета
10603.0
10603.0
10603.0
10603.0
10661.6
53073.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
1988.0
1988.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1988.0
1988.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
6731.4
6731.4
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
6731.4
6731.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 6.1
Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1888.0
1888.0
Основное мероприятие 6.2
Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
6631.4
6631.4
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
9742.6
9787.8
9787.8
9787.8
9817.8
48923.8
Основное мероприятие 6.3
Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
860.4
815.2
815.2
815.2
843.8
4149.8
".





Приложение 29
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 6


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
38960.9
32506.4
28714.2
28714.2
28714.2
Физические и юридические лица
38960.9
32506.4
28714.2
28714.2
28714.2
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 30
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 1
к Подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
1. Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2. Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
%
12.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
3. Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
123986
124126
144891
145041
145206
145376
2.
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
1. Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
шт.
10
10
7
7
7
30
2. Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
0
3
0
0
0
5
3.
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
1. Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области
%
3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
15.0
3. Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
0
0
0
0
0
2
4. Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
шт.
0.0
100.0
100.0
1000.0
1000.0
1000.0
4.
Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Доля детей-инвалидов, получивших социально-реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
75
76
77
78
79
80
2. Доля детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области
%
55
60
70
70
75
80
3. Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
3.2
3.5
3.7
4
4.3
4.6
4. Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области
%
52
53
56
60
63
66
5. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
%
3.0
3.5
3.8
4
4.4
4.8
6. Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов
человек
5
8
10
12
15
18
7. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
единиц
2
2
2
5
5
5
8. Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
человек
0
15
15
30
30
30
9. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
%
77
77
77
78
79
80
".





Приложение 31
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Устройство плоскостных спортивных сооружений, оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства, шт.
1.
Бабаевский район
0
0
0
0
0
1
2.
Бабушкинский район
0
0
0
0
0
0
3.
Белозерский район
0
0
0
0
0
0
4.
Вашкинский район
0
0
0
0
0
0
5.
Великоустюгский район
0
0
0
0
0
0
6.
Вожегодский район
0
0
0
0
0
0
7.
Верховажский район
0
0
0
0
0
0
8.
Вологодский район
0
0
0
0
0
0
9.
Вытегорский район
0
0
0
0
0
0
10.
Грязовецкий район
0
0
0
0
0
0
11.
Кадуйский район
0
0
0
0
0
0
12.
Кирилловский район
0
0
0
0
0
1
13.
Кичменгско-Городецкий район
0
0
0
0
0
0
14.
Междуреченский район
0
0
0
0
0
0
15.
Никольский район
0
0
0
0
0
0
16.
Нюксенский район
0
0
0
0
0
0
17.
Сокольский район
0
0
0
0
0
0
18.
Сямженский район
0
0
0
0
0
0
19.
Тарногский район
0
0
0
0
0
1
20.
Тотемский район
0
0
0
0
0
0
21.
Усть-Кубинский район
0
0
0
0
0
0
22.
Устюженский район
0
0
0
0
0
0
23.
Харовский район
0
0
0
0
0
1
24.
Чагодощенский район
0
0
0
0
0
1
25.
Череповецкий район
0
0
0
0
0
0
26.
Шекснинский район
0
0
0
0
0
0
27.
Г. Вологда
0
0
0
0
0
0
28.
Г. Череповец
0
0
0
0
0
0
".





Приложение 32
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 7 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
%
доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
за период (год)
Z / Y x 100%
Z - количество семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми
1
Департамент образования области
Y - общее количество семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми
1
Департамент образования области

2.
Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
%
доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
за период (год)
Q / H x 100%
Q - количество родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, в отчетном периоде, чел.
3
родители
1
Департамент образования области
H - общее количество родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в отчетном периоде, чел., чел.
3
родители
1
департамент здравоохранения области
3.
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
за период (год)
V - фактическое количество
V - количественный показатель - численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
3
дети в возрасте до 17 лет
1
Департамент физической культуры и спорта области
4.
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
за период (год)
Y - фактическое количество
Y - количественный показатель - количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед.
3
организации социального обслуживания
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
шт.
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
за период (год)
L - фактическое количество
L - количественный показатель - количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства, шт.
3
плоскостные спортивные сооружения и объекты для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства
1
Департамент физической культуры и спорта области
6.
Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики
%
доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики
за период (год)
D / C x 100%
D - количество специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) профессиональную подготовку, в отчетном периоде, чел.
3
специалисты, работающие с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики
1
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, департамент здравоохранения области
C - количество специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики, в отчетном периоде, чел.
3
органы социальной защиты населения области, организации социального обслуживания, здравоохранения области
1
Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, департамент здравоохранения области
7.
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
%
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания
за период (год)
V / D x 100%
V - количество волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах в отчетном периоде, чел.
3
волонтеры
1
Департамент социальной защиты населения области
D - общее количество подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, в отчетном периоде, чел.
3
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
8.
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
ед.
количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
за период (год)
Z - фактическое количество
Z - количественный показатель - количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
3
теле- и радиопрограммы по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми
1
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
9.
Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
штук
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)
за период (год)
R - фактическое количество
R - количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми
3
изданные информационно-методические материалы для педагогов и специалистов
1
Департамент социальной защиты населения области
10.
Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
D / O x 100%
D - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
O - общее количество детей-инвалидов в области в отчетном периоде, чел.
3
дети-инвалиды
1
Департамент социальной защиты населения области
11.
Доля детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области
%
доля детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области
за период (год)
V / R x 100%
V - количество детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги в отчетном периоде, чел.
3
дети до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
R - общее количество детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области в отчетном периоде, чел.
3
дети до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
12.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
за период (год)
T / Y x 100%
T - количество детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в отчетном периоде, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области
Y - общее количество детей-инвалидов в области в i-м году, чел.
13.
Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области
%
доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов, подлежащих оздоровлению
за период (год)
S / A x 100%
S - количество детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в отчетном периоде, чел.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области
A - общее количество детей-инвалидов, подлежащих оздоровлению в i-м году, чел.
14.
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
%
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
за период (год)
T / H x 100%
T - доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми-инвалидами, получившие социальные услуги
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
H - общее количество семей с детьми-инвалидами в i-м году, ед.
3
семьи с детьми-инвалидами, получившие социальные услуги
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
15.
Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов
человек
численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов
за период (год)
F - фактическое количество
F - количественный показатель - численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов, чел.
3
родители, воспитывающие детей-инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
16.
Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
единиц
число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
за период (год)
J - фактическое количество
J - количественный показатель - число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов, чел.
3
некоммерческие организации, привлеченные к решению проблем детей-инвалидов
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
17.
Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
человек
численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
за период (год)
№ - фактическое количество
№ - численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
3
волонтеры, оказывающие услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области
18.
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
%
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области
за период (год)
G / H x 100%
G - количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми-инвалидами
1
Департамент социальной защиты населения области
H - общее количество семей с детьми-инвалидами в области в отчетном периоде, ед.

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 33
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Правилам

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА УСТРОЙСТВО
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАССОВЫХ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

тыс. рублей
N
п/п
Наименование муниципальных образований
Сумма, годы
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Бабаевский район
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
2.
Верховажский район
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.
Вытегорский район
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.
Кирилловский район
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
5.
Тарногский район
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
6.
Харовский район
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
7.
Чагодощенский район
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
8.
Г. Вологда
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ИТОГО:
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
700.0
".





Приложение 34
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 5
к Подпрограмме 7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 7 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

1
2

3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 7

итого
всего, в том числе
5831.0
7171.0
7171.0
7171.0
58277.4
85621.4
собственные доходы областного бюджета
5831.0
7171.0
7171.0
7171.0
58277.4
85621.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
5681.0
7171.0
7171.0
7171.0
45393.4
72587.4
собственные доходы областного бюджета
5681.0
7171.0
7171.0
7171.0
45393.4
72587.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
департамент здравоохранения области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
8100.0
8100.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
8100.0
8100.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
1234.0
1234.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1234.0
1234.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
2100.0
2100.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
2100.0
2100.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
150.0
0.0
0.0
0.0
1250.0
1400.0
собственные доходы областного бюджета
150.0
0.0
0.0
0.0
1250.0
1400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3900.0
3900.0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40.0
40.0
40.0
40.0
30667.6
30827.6
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
184.0
184.0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
150.0
0.0
0.0
0.0
550.0
700.0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3900.0
3900.0
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1395.2
2885.2
2885.2
2885.2
6900.0
16950.8
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
1000.0
1000.0
Департамент физической культуры и спорта области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
700.0
Основное мероприятие 7.3
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
40.0
40.0
40.0
40.0
300.0
460.0
Департамент образования области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
департамент здравоохранения области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
300.0
Департамент внутренней политики Правительства области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
2100.0
2100.0
Основное мероприятие 7.4
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
4205.8
4205.8
4205.8
4205.8
7525.8
24349.0
".





Приложение 35
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 6
к Подпрограмме 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 7


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
12634.3
7238.7
10173.0
10173.0
10173.0
Бюджеты муниципальных образований области
0
0
546.7
546.7
546.7
Физические и юридические лица
12634.3
7238.7
9626.3
9626.3
9626.3
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 36
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 2
к Подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы, %
1.
Бабаевский район
100
100
100
100
100
100
100
2.
Бабушкинский район
100
100
100
100
100
100
100
3.
Белозерский район
100
100
100
100
100
100
100
4.
Вашкинский район
100
100
100
100
100
100
100
5.
Великоустюгский район
100
100
100
100
100
100
100
6.
Вожегодский район
100
100
100
100
100
100
100
7.
Верховажский район
100
100
100
100
100
100
100
8.
Вологодский район
100
100
100
100
100
100
100
9.
Вытегорский район
100
100
100
100
100
100
100
10.
Грязовецкий район
100
100
100
100
100
100
100
11.
Кадуйский район
100
100
100
100
100
100
100
12.
Кирилловский район
100
100
100
100
100
100
100
13.
Кичменгско-Городецкий район
100
100
100
100
100
100
100
14.
Междуреченский район
100
100
100
100
100
100
100
15.
Никольский район
100
100
100
100
100
100
100
16.
Нюксенский район
100
100
100
100
100
100
100
17.
Сокольский район
100
100
100
100
100
100
100
18.
Сямженский район
100
100
100
100
100
100
100
19.
Тарногский район
100
100
100
100
100
100
100
20.
Тотемский район
100
100
100
100
100
100
100
21.
Усть-Кубинский район
100
100
100
100
100
100
100
22.
Устюженский район
100
100
100
100
100
100
100
23.
Харовский район
100
100
100
100
100
100
100
24.
Чагодощенский район
100
100
100
100
100
100
100
25.
Череповецкий район
100
100
100
100
100
100
100
26.
Шекснинский район
100
100
100
100
100
100
100
27.
Г. Вологда
100
100
100
100
100
100
100
28.
Г. Череповец
100
100
100
100
100
100
100
".





Приложение 37
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 3
к Подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 8 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области на год
%
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области на год
за период (год)
Кф / Кп x 100%
Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед.
3
деятельность Департамента социальной защиты населения области за год
1
Департамент социальной защиты населения области
Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед.
2.
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы
%
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы
за период (год)
Км / Кп x 100%
Км - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы в отчетном году, ед.
3
деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные госполномочия в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченные в сфере социальной защиты населения
Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед.
3.
Доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
%
доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
за период (год)
Dнг / D x 100%
Dнг - количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, в отчетном году, ед.
3
деятельность Департамента социальной защиты населения Вологодской области за год, деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные госполномочия в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченные в сфере социальной защиты населения
D - количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, предусмотренных планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, в отчетном году, ед.

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 38
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 4
к Подпрограмме 8

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 8 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8

итого
всего, в том числе
262608.4
332461.0
328834.5
328834.5
242357.2
1495095.6
собственные доходы областного бюджета
262608.4
332461.0
328834.5
328834.5
242357.2
1495095.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
262608.4
332461.0
328834.5
328834.5
242357.2
1495095.6
собственные доходы областного бюджета
262608.4
332461.0
328834.5
328834.5
242357.2
1495095.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
78383.3
87063.3
85894.4
85894.4
71905.5
409140.9
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
1652.6
1295.5
1173.3
1173.3
1663.6
6958.3
Основное мероприятие 8.3
Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы
Департамент социальной защиты населения области
собственные доходы областного бюджета
182572.5
244102.2
241766.8
241766.8
168788.1
1078996.4
".





Приложение 39
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 8.2
к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ИХ ЧИСЛА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 10)

Паспорт подпрограммы 10

Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент социальной защиты населения области
Цели подпрограммы 10
создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе
Задачи подпрограммы 10
обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 10
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
Сроки реализации подпрограммы 10
2015 - 2018 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета - 3340788.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1088932.1 тыс. рублей;
2016 год - 596035.0 тыс. рублей;
2017 год - 834570.5 тыс. рублей;
2018 год - 821250.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 3302512.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1076630.2 тыс. рублей;
2016 год - 583381.3 тыс. рублей;
2017 год - 821250.6 тыс. рублей;
2018 год - 821250.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 38275.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 12301.9 тыс. рублей;
2016 год - 12653.7 тыс. рублей;
2017 год - 13319.9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10
за период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97.94% в 2014 году до 98.05% к 2018 году;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78% в 2014 году до 79.5% в 2018 году;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), до с 68% в 2014 году до 78% в 2018 году;
- снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 40% в 2018 году по сравнению с 2013 годом;
- увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75% в 2014 году до 100% в 2018 году;
- обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, - 100% во все годы реализации подпрограммы 10;
- увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, с 83% в 2014 году до 86% в 2018 году

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере защиты прав детства являются сохранение ребенку семьи и обеспечение социальных прав и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
По состоянию на 1 июля 2014 года в Вологодской области количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 5321 человек. За последние три года наблюдается тенденция сокращения числа детей данной категории на 7.5% (на 1 января 2013 года - 5600 человек, на 1 января 2012 года - 5756 человек).
В настоящее время 4066 детей проживает в семьях, что составляет 76.4% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году - 74.8%, 2013 году - 75.5%). Наиболее успешно развивается институт приемной семьи, в 1532 приемных семьях воспитывается 2023 ребенка - 49.7% от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан (в 2012 году - 1624 ребенка в 1190 семьях (38.8%), в 2013 году - 1991 ребенок в 1465 семьях (48.2%). Все это обуславливает необходимость деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на профилактику "вторичного сиротства", защиту социальных прав и гарантий подопечных, создание системы профессионального сопровождения замещающей семьи.
В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 1159 человек (на 1 июля 2014 года). По сравнению с 2013 годом их число снизилось на 8%.
Состояние физического и психического здоровья воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их возрастные особенности обуславливают проблему устройства детей на семейные формы воспитания, низкие темпы снижения числа детей, состоящих на учете в региональном банке данных.
Решению указанных проблем будут способствовать мероприятия подпрограммы, предусматривающие деятельность по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе связанные с развитием служб содействия устройству детей-сирот в семьи граждан и сопровождения приемной семьи, предоставлением субвенций бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних, социальную поддержку детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан.
Процессы развития семейных форм устройства детей повлияли на сокращение числа воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За три года количество несовершеннолетних, проживающих в детских домах, сократилось на 24.8% (с 1158 до 870 человек), количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось с 28 (2011 год) до 22 (2014 год).
В настоящее время в контингенте воспитанников 85% - дети подросткового и старшего школьного возраста, 40% - дети с ограниченными возможностями здоровья, 80% - дети, имеющие братьев и сестер. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нацелены на разукрупнение с созданием условий, приближенных к семейным, домашним. В настоящее время преобладают учреждения, где предельная наполняемость составляет менее 60 воспитанников.
В 7 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы службы содействия устройству детей-сирот в семьи граждан, которые осуществляют психолого-педагогическую подготовку и правовое консультирование семей, принимающих на воспитание детей. Ежегодно около 300 человек проходит обучение по программам подготовки кандидатов в замещающие родители. За последние три года из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передано на воспитание в семьи граждан 390 детей.
Функционирует 4 службы постинтернатного сопровождения выпускников, которые являются структурными подразделениями детских домов. За 2012 - 2013 годы специалистами служб оказана социально-педагогическая и психологическая поддержка 450 выпускникам.
В рамках современной государственной политики требуются формирование новых структурно-функциональных моделей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих адресную направленность своей деятельности на разные целевые аудитории (дети-сироты и их кровные семьи, замещающие семьи, дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты подросткового возраста); разработка и внедрение в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, новых социальных услуг.
Решению проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы, направленных на реформирование сети и деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с действующим законодательством дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечены мерами социальной поддержки с целью реализации ими права на образование, жилое помещение, отдых и оздоровление. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено в мероприятиях подпрограммы через предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Не снижается актуальность проблем адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в постинтернатный период. С 2013 года в области обеспечен учет выпускников детских домов с целью отслеживания их становления и оказания своевременной помощи в трудной жизненной ситуации. В областную электронную систему учета внесены данные о 510 выпускниках 2011 - 2013 годов. Согласно мониторингу около 35% выпускников нуждаются в различных видах социально-педагогической и психологической помощи, в сопровождении при переходе на независимое проживание.
Для решения этой проблемы в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на создание социально-педагогической среды в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающей поддержку выпускников и активное использование ресурсов самих выпускников в решении вопросов их социальной адаптации.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 10

Целью подпрограммы является создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для их успешной адаптации в обществе.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов (показателей) реализации подпрограммы к 2018 году:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период;
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 10.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 10 приведена в приложении 3 к подпрограмме 10.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 10

Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 10.1 "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
предоставление субвенций органам местного самоуправления в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий" на:
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), денежными выплатами на их содержание;
выплату вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплату ежемесячного пособия семье, установленного частью 5 статьи 25 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" (частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области");
организацию выполнения отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Основное мероприятие 10.2 "Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Цели мероприятия: повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субсидий государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;
предоставление субвенций органам местного самоуправления на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктом 1 части 1(1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий";
реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
ведение мониторинга становления выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельной жизни;
поддержка социально-профессионального становления выпускников;
разработка и реализация социальных проектов с активным использованием ресурсов самих выпускников;
внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных технологий сопровождения выпускников.
Основное мероприятие 10.3 "Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа"
Цель мероприятия: обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1(1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий", на:
обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника - денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием,
оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
оплату жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан,
ремонт принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей,
выплату ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам,
обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);
предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника - денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием;
оплата услуг адвоката и компенсация расходов, связанных с оказанием юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства.

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 10
за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета составляет 3340788.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1088932.1 тыс. рублей;
2016 год - 596035.0 тыс. рублей;
2017 год - 834570.5 тыс. рублей;
2018 год - 821250.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 3302512.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1076630.2 тыс. рублей;
2016 год - 583381.3 тыс. рублей;
2017 год - 821250.6 тыс. рублей;
2018 год - 821250.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 38275.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 12301.9 тыс. рублей;
2016 год - 12653.7 тыс. рублей;
2017 год - 13319.9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 и перечень мероприятий подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 10.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлен в приложении 5 к подпрограмме 10.

V. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных
мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 10.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 10 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 10;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 10.





Приложение 1
к Подпрограмме 10

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 10

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора), годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
%
97.89
97.94
97.98
98.0
98.05
98.05
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
75.5
78
78.8
79.0
79.2
79.5
3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)
%
65
68
72
75
78
78
4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
человек
1275
1085
990
900
820
765
2.
Повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5. Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
50
75
100
100
100
100
3.
Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
4.
Содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
%
82
83
83.5
84
85
86





Приложение 2
к Подпрограмме 10

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 10
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, %
1.
Бабаевский
80
80
80
80
80
80
2.
Бабушкинский
95
95
95
95
95
95
3.
Белозерский
80
85
85
85
85
85
4.
Вашкинский
95
95
95
95
95
95
5.
Великоустюгский
65
65
70
70
70
70
6.
Вожегодский
50
70
75
75
75
75
7.
Верховажский
60
70
75
75
75
75
8.
Вологодский
60
75
75
75
75
75
9.
Вытегорский
70
80
80
80
80
80
10.
Грязовецкий
60
65
70
75
75
75
11.
Кадуйский
50
70
75
75
75
75
12.
Кирилловский
50
60
65
70
75
75
13.
Кичменгско-Городецкий
80
80
80
80
80
80
14.
Междуреченский
80
80
80
80
80
80
15.
Никольский
80
90
90
90
90
90
16.
Нюксенский
70
70
75
75
75
75
17.
Сокольский
75
75
75
75
75
75
18.
Сямженский
75
80
80
80
80
80
19.
Тарногский
75
75
75
75
75
75
20.
Тотемский
75
80
80
80
80
80
21.
Усть-Кубинский
90
90
90
90
90
90
22.
Устюженский
75
75
75
75
75
75
23.
Харовский
75
75
75
75
75
75
24.
Чагодощенский
75
75
75
75
75
75
25.
Череповецкий
65
65
65
65
65
65
26.
Шекснинский
65
65
65
65
65
65
27.
Г. Вологда
65
65
65
65
65
65
28.
Г. Череповец
50
60
65
65
65
65





Приложение 3
к Подпрограмме 10

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 10 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
%
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
за период (год)
(1 - D / C) x 100
D - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец года
3
дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
C - численность населения возраста от 0 до 17 лет по состоянию на 31 декабря отчетного года
2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
за период (год)
S / H x 100
S - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
H - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан
3.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период
%
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период
за период (год)

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период и переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном периоде (чел.)
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
- общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (чел.)
4.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
чел.
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
за период (год)

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (чел.)
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
за период (год)

- количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ед.)
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
- общее количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в области (ед.)
6.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
%
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки
за период (год)

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством области (далее - меры социальной поддержки) в заявительном порядке (чел.)
3
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в беззаявительном порядке (чел.)
- общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (чел.)
7.
Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
%
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска
за период (год)

- количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, за отчетный год (чел.)
3
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
Департамент социальной защиты населения области
- общее количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска, включая период отчетного года (чел.)

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.





Приложение 4
к Подпрограмме 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 10 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 10

итого
всего, в том числе
0.0
1088932.1
596035.0
834570.5
821250.6
3340788.2
собственные доходы областного бюджета
0.0
1076630.2
583381.3
821250.6
821250.6
3302512.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
12301.9
12653.7
13319.9
0.0
38275.5
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
1088932.1
596035.0
834570.5
821250.6
3340788.2
собственные доходы областного бюджета
0.0
1076630.2
583381.3
821250.6
821250.6
3302512.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
12301.9
12653.7
13319.9
0.0
38275.5
Основное мероприятие 10.1
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
541982.8
294876.1
537790.2
524470.3
1899119.4
собственные доходы областного бюджета
0.0
529680.9
282222.4
524470.3
524470.3
1860843.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
12301.9
12653.7
13319.9
0.0
38275.5
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
479780.3
280374.3
279200.0
279200.0
1318554.6
собственные доходы областного бюджета
0.0
479780.3
280374.3
279200.0
279200.0
1318554.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 10.3
Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
67169.0
20784.6
17580.3
17580.3
123114.2
собственные доходы областного бюджета
0.0
67169.0
20784.6
17580.3
17580.3
123114.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0





Приложение 5
к Подпрограмме 10

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 10

Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
7
8
9
10
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель объема услуги (работы):
койко-места

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
35
30
30
30
20171.5
9981.7
10150.3
10150.3
БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
53
50
50
50
23868.9
11612.8
11808.9
11808.9
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"
75
70
70
70
43864.9
18993.8
19314.7
19314.7
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
64
60
60
60
17487.1
8966.5
9117.9
9117.9
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
32
30
30
30
17030.0
8168.6
8306.5
8306.5
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
38
35
35
35
18500.2
10124.8
10295.8
10295.8
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"
38
35
35
35
18952.7
9776.4
9941.6
9941.6
БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
44
40
40
40
19425.3
10231.4
10404.2
10404.2
БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
50
45
45
45
28944.3
15219.6
15476.7
15476.7
БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
27
25
25
25
12175.2
6053.6
6155.9
6155.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
35
30
30
30
265.2
340.3
346.0
346.0
БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
53
50
50
50
240.8
126.9
129.1
129.1
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"
75
70
70
70
320.9
193.8
197.1
197.1
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
64
60
60
60
17485.3
8966.5
9117.9
9117.9
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
32
30
30
30
2445.0
1471.4
1496.2
1496.2
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
38
35
35
35
748.8
411.5
418.5
418.5
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"
38
35
35
35
523.8
322.3
327.7
327.7
БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
44
40
40
40
2274.3
1180.5
1200.5
1200.5
БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
50
45
45
45
1139.0
598.9
609.0
609.0
БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
27
25
25
25
529.4
269.0
273.6
273.6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
50
50
50
50
390.7
340.3
346.0
346.0
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
130
130
130
130
1058.1
637.0
647.8
647.8
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
50
50
50
50
267.1
146.0
148.4
148.4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
30
30
30
30
390.7
340.3
346.0
346.0
БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
10
10
10
10
361.2
190.4
193.6
193.6
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"
10
10
10
10
127.1
65.9
67.0
67.0
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
4
4
4
4
60.0
36.8
37.4
37.4
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
40
40
40
40
1476.7
889.0
904.0
904.0
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
30
30
30
30
267.6
146.0
148.4
148.4
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"
5
5
5
5
523.8
322.3
327.7
327.7
БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
1
1
1
1
559.4
341.0
346.8
346.8
БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
5
5
5
5
1139.0
598.9
609.0
609.0
БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
3
3
3
3
291.8
201.8
205.2
205.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
3
3
3
3
390.7
340.3
346.0
346.0
БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
5
5
5
5
120.4
609.2
619.5
619.5
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"
5
5
5
5
281.5
127.9
130.1
130.1
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
3
3
3
3
60.0
36.8
37.4
37.4
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
4
4
4
4
1194.8
719.0
731.2
731.2
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"
4
4
4
4
266.6
146.0
148.4
148.4
БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"
4
4
4
4
523.8
322.3
327.7
327.7
БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
4
4
4
4
559.4
341.0
346.8
346.8
БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
6
6
6
6
1139.0
598.9
609.0
609.0
БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
3
3
3
3
291.8
201.8
205.2
205.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области, находящимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации
Показатель объема услуги (работы):
количество получателей услуг

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
55
55
55
55
481.7
152.3
154.9
154.9
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"
75
75
75
75
831.1
405.1
411.9
411.9
БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
45
45
45
45
1945.6
1023.1
1040.4
1040.4
БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
30
30
30
30
1139.0
598.9
609.0
609.0
".





Приложение 40
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 9
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Значения целевого показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Качественное и эффективное оказание услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости
1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
-
97.9
98.1
98.4
98.7
99.0
99.3
2. Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу
%
74
76
78
36
36
36
100
3.
Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
37.6
40
45
47
48
49
50
4.
Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей
1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области
%
72
72
72
72
72
72
72
5.
Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов
1. Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
%
93.5
95.0
95.5
96.0
96.1
96.3
96.5
6.
Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения
1. Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
%
0.95
0.94
0.92
0.91
0.90
0.88
0.86
2. Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми
%
26.0
26.0
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5
7.
Обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения
1. Доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году
ед.
0
0
0
0
0
2135
0
3. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)
%
-
17
35
40
50
60
60
".





Приложение 41
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270


"Приложение 2
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
%
доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
за период (год)
Ki / Mi x 100%
Ki - общее количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
1
Департамент социальной защиты населения области
Mi - общее количество граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
1
Департамент социальной защиты населения области
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
за период (год)
КПi / КОi x 100%
КПi - количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения в i-м году, чел.
3
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области", отчеты органов социальной защиты населения муниципальных образований Вологодской области
1
Департамент социальной защиты населения области
КОi - количество граждан, обратившихся в организации социального обслуживания населения за получением социальных услуг в i-м году, чел.
3
1
Департамент социальной защиты населения области
3.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
за период (полугодие, год)
Zi / Yi x 100%
Zi - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.
3
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
1
Департамент здравоохранения области, Департамент образования области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент культуры и туризма области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент физической культуры и спорта области
Yi - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
3
1
4.
Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу
%
доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу
за период (год)
X / Oi x 100%
X - количество организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, по состоянию на отчетную дату, ед.
3
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
Oi - общее количество организаций социального обслуживания населения области в i-м году, ед.
3
1
Департамент социальной защиты населения области
5.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
%
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
за период (год)
КНГО / КНГi x 100%
КНГО - количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных организаций, по состоянию на отчетную дату, чел.
3
недееспособных граждане, переданные под опеку физических лиц
1
Департамент социальной защиты населения области
КНГi - общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, в i-м году, чел.
3
1
Департамент социальной защиты населения области
6.
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области
%
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области
за период (год)
Чдооз / Чд x 100%
Чдооз - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, в i-м году, чел.
3
дети в возрасте от 6 до 18 лет
1
Департамент социальной защиты населения области
Чд - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в i-м году, чел.
3
1
Департамент социальной защиты населения области
7.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
%
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
за период (год)
B / К x 100%
B - количество безнадзорных детей в отчетном периоде, чел.
3, 1
дети
1
Департамент социальной защиты населения области
К - общая численность детского населения области в отчетном периоде, чел.
3, 1
1
Департамент социальной защиты населения области
8.
Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми
%
доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми
за период (год)
D / O x 100%
D - количество семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми
1
Департамент социальной защиты населения области
О - общая численность семей с детьми в отчетном периоде, ед.
3
семьи с детьми
1
Департамент социальной защиты населения области
9.
Доля мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления
%
доля мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления
за период (год)
Кфi / Кпi x 100%
Кфi - количество мероприятий, в том числе социально значимых, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления в i-м году, ед.
3
деятельность Департамента социальной защиты населения области, органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные госполномочия в сфере социальной защиты населения
1
Департамент социальной защиты населения области
Кпi - количество мероприятий, в том числе социально значимых, предусмотренных планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, в i-м году, ед.
3
1
Департамент социальной защиты населения области
10.
Прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году
ед.
прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году
за период (год)

- число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области i-м году (в соответствии с Методикой расчета данного показателя)
3, 1
организации социального обслуживания населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
- число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области в году, предыдущем i-му году (в соответствии с Методикой расчета данного показателя)
11.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)
%
доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)
за период (год)

ПК - число работников в возрасте от 25 до 65 лет в организациях социального обслуживания, Департаменте социальной защиты населения области, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в i-м году, чел.
3
организации социального обслуживания, Департамент социальной защиты населения области
1
Департамент социальной защиты населения области
- общая численность работников в возрасте от 25 до 65 лет в организациях социального обслуживания, Департаменте социальной защиты населения области в i-м году, чел.
3
организации социального обслуживания, Департамент социальной защиты населения области
1
Департамент социальной защиты населения области

Примечание:
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 42
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 11
к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
9290307.6
9396835.8
8139058.7
9177291.9
10376164.7
46379658.7
собственные доходы областного бюджета
7303606.1
7800431.7
6489464.9
7468561.9
10376164.7
39438229.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
1978481.7
1596404.1
1649593.8
1708730.0
0.0
6933209.6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8219.8
0.0
0.0
0.0
0.0
8219.8
Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе:
9270470.0
9390395.8
8137058.7
9176291.9
10203178.3
46177394.7
собственные доходы областного бюджета
7296613.6
7793991.7
6487464.9
7467561.9
10203178.3
39248810.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1965636.6
1596404.1
1649593.8
1708730.0
0.0
6920364.5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
8219.8
0.0
0.0
0.0
0.0
8219.8
Департамент образования области
всего, в том числе:
1400.0
0.0
0.0
0.0
139662.9
141062.9
собственные доходы областного бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
139662.9
140362.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент здравоохранения области
всего, в том числе:
2400.0
1200.0
0.0
0.0
14831.4
18431.4
собственные доходы областного бюджета
1200.0
1200.0
0.0
0.0
14831.4
17231.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1200.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе:
2114.0
0.0
0.0
0.0
2270.0
4384.0
собственные доходы областного бюджета
352.5
0.0
0.0
0.0
2270.0
2622.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
1761.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1761.5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент труда и занятости населения области
всего, в том числе:
0.0
0.0
0.0
0.0
3308.7
3308.7
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3308.7
3308.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего, в том числе:
8033.6
0.0
0.0
0.0
3309.4
11343.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
3309.4
3309.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
8033.6
0.0
0.0
0.0
0.0
8033.6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент внутренней политики Правительства области
всего, в том числе:
0.0
0.0
0.0
0.0
2254.0
2254.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
2254.0
2254.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе:
4800.0
4650.0
2000.0
1000.0
5250.0
17700.0
собственные доходы областного бюджета
4150.0
4650.0
2000.0
1000.0
5250.0
17050.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
650.0
безвозмездные поступления государственных
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц






Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
всего, в том числе:
0.0
0.0
0.0
0.0
2100.0
2100.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
2100.0
2100.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Управление информационной политики Правительства области
всего, в том числе:
1090.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1680.0
собственные доходы областного бюджета
590.0
590.0
0.0
0.0
0.0
1180.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 43
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 12
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Оценка расходов (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Всего:
1904846.1
1979968.5
1966438.2
1966612.4
1961378.6
Федеральный бюджет
1825673.7
1928166.6
1927285.1
1927285.1
1922051.3
Бюджеты муниципальных образований области
27577.2
12056.8
812.6
986.8
986.8
Физические и юридические лица
51595.20
39745.1
38340.5
38340.5
38340.5
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 44
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 270

"Приложение 13
к Государственной программе

РАСЧЕТЫ
ПО АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

N
п/п
Наименование выплаты
Показатели
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Публичные нормативные обязательства
1.
Ежемесячная денежная выплата по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан":






1.1.
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
оценка численности получателей (чел.)
85225
83534
40667
39567
74185
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
783290.1
763788.2
371836.3
361778.5
676344.6
1.2.
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
оценка численности получателей (чел.)
803
771
736
701
544
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
7259.0
7032.7
6713.3
6394.0
4949.9
1.3.
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
оценка численности получателей (чел.)
88514
89066
44810
45084
90722
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
808748.9
812439.4
408737.2
411230.4
825509.8
1.4.
труженикам тыла
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
оценка численности получателей (чел.)
37
27
15
3
-
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
333.4
247.4
137.5
27.5
0.0
2.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан":






2.1.
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
оценка численности получателей (чел.)
17551
18500
18000
17500
17000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
35644.2
37725.8
36706.2
35686.6
34442.0
2.2.
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
оценка численности получателей (чел.)
119
115
110
105
100
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
240.9
234.5
224.3
214.0
203.2
2.3.
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
оценка численности получателей (чел.)
17650
17736
17336
16936
18171
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
67470.7
73105.6
73105.6
73105.6
78627.6
2.3.1.
в том числе лицам, проживающим и работающим в сельской местности
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
оценка численности получателей (чел.)
7843
9100
9500
9900
10300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
31371.0
36909.6
38532.0
40154.4
41776.8
3.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"






3.1.
ветеранам труда
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
оценка численности получателей (чел.)
22996
24400
23800
23200
22600
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11668.5
12439.3
12133.4
11827.5
11480.8
3.2.
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
оценка численности получателей (чел.)
165
160
155
150
145
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
83.6
81.7
79.1
76.6
73.7
3.3.
прочим категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
оценка численности получателей (чел.)
22944
23163
23163
23163
23763
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
11626.9
11808.7
11808.7
11808.7
12071.6
4.
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в послевоенные (1945 - 1951) годы, не получающим пенсии, предусмотренные для участников Великой Отечественной войны, по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
оценка численности получателей (чел.)
2
2
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
61.1
61.3
61.3
61.3
61.3
5.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
75
84
88
92
92
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
906.5
1020.4
1020.4
1020.4
1115.0
6.
Дополнительная ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
18
20
20
20
20
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
214.7
241.0
241.0
241.0
240.8
7.
Ежемесячное пособие на ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.405
0.405
0.405
0.405
0.405
оценка численности получателей (чел.)
47000
46000
46000
46000
46000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
232144.6
224474.4
224474.4
224474.4
224454.2
8.
Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим женщинам, не имеющим права на получение пособия по беременности и родам в соответствии с федеральным законодательством, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
оценка численности получателей (чел.)
2800
2750
2750
2750
2750
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12508.7
12420.5
12420.5
12420.5
12412.1
9.
Дополнительное единовременное пособие к установленному федеральным законодательством пособию при рождении ребенка одному из родителей при рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
оценка численности получателей (чел.)
4266
4077
4077
4077
3550
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
8544.2
8184.0
8184.0
8184.0
7121.3
10.
Единовременное пособие на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей малоимущим семьям на каждого ребенка, идущего в первый класс, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
оценка численности получателей (чел.)
5192
5800
5800
5800
5800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
15616.6
17485.3
17485.3
17485.3
17469.6
11.
Ежемесячное пособие женщинам, родившим десять и более детей и воспитавшим их до трехлетнего возраста, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
оценка численности получателей (чел.)
122
123
117
111
105
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
743.3
754.1
717.2
680.4
641.2
12.
Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей, при воспитании детей без матери не менее года в случае ее смерти, объявления умершей, признания безвестно отсутствующей, лишения родительских прав (ограничения в родительских правах), признания недееспособной, розыска органами внутренних дел, нахождения в местах содержания под стражей, отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, пребывания в лечебных учреждениях, в учреждениях социальной защиты населения, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
оценка численности получателей (чел.)
0
2
2
2
2
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
0.0
20.5
20.5
20.5
20.4
13.
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
оценка численности получателей (чел.)
360
370
370
370
430
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5204.3
5334.5
5334.5
5334.5
6198.2
14.
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
2522
2600
2600
2600
3300
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
303329.1
31314.7
31314.7
31314.7
39718.8
15.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты на семью (тыс. руб./чел.)
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
оценка численности получателей (чел.)
3787
4280
4280
4280
4700
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
5486.0
6238.7
6238.7
6238.7
6835.7
16.
Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.133
0.133
0.133
0.133
0.133
оценка численности получателей (чел.)
22104
22250
22250
22250
23000
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
2958.2
2999.2
2999.2
2999.2
3092.7
17.
Единовременная денежная выплата по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2011 года при достижении ребенком возраста 1.5 лет
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
оценка численности получателей (чел.)
1973
1920
1920
1920
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
197411.6
192533.4
192533.4
192533.4
180270.0
18.
Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"
размер выплаты (руб./чел.)
7196.0
8230.0
7850.0
7850.0
7850.0
оценка численности получателей (чел.)
2645
4391
4307
4307
4250
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
99870.7
205322.0
220953.2
244079.2
236206.5
справочно: софинансирование бюджетных ассигнований на исполнение ПНО за счет федерального бюджета (тыс. руб.)
139360.0
230541.1
187036.6
163910.6
168147.0
19.
Единовременное вознаграждение при награждении медалью "Медаль материнства" по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ "Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали "Медаль материнства"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
оценка численности получателей (чел.)
99
90
90
90
90
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1063.7
919.5
919.5
919.5
915.9
20.
Ежемесячное денежное пособие сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ "О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере "Курск"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
1
1
1
1
1
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
21.
Ежемесячное социальное пособие лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа, по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ "О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
оценка численности получателей (чел.)
184
193
193
193
180
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
3332.2
3512.3
3512.3
3512.3
3269.2
22.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
2730
2615
2495
2375
2560
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
33126.5
31841.7
30380.5
28919.3
31088.6
23.
Ежемесячная надбавка к пенсии лицам, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР и Российской Федерации (заслуженным работникам различных отраслей народного хозяйства, а также имеющим звание "народный") и получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и (или) Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" или Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий"
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
оценка численности получателей (чел.)
42
42
42
42
42
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
254.2
256.0
256.0
256.0
255.3
24.
Дополнительное пенсионное обеспечение, доплата к пенсии, материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, персональная пенсия, дополнительное материальное обеспечение по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
91.0
91.0
91.0
91.0
101.0
оценка численности получателей (чел.)
17
17
17
17
18
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
1092.9
1093.2
1093.2
1093.2
1230.2
Субвенции
1.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг многодетным семьям
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.482
0.623
0.623
0.623
0.570
оценка численности получателей (чел.)
12926
8570
8570
8570
8570
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
63256.5
65054.3
65054.3
65054.3
58694.5
2.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.750
0.426
0.271
0.420
0.915
оценка численности получателей (чел.)
198344
189398
189398
189398
189398
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1811733.2
983165.8
626537.9
969294.5
2080825.0
3.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.49
1.73
1.73
1.73
2.13
оценка численности получателей (чел.)
36639
36316
36316
36316
36639
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
664592.5
755346.9
755346.9
755346.9
937495.7
4.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
оценка численности получателей (чел.)
84266
84266
84266
84266
84266
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
84266.0
84266.0
84266.0
84266.0
84266.0
5.
Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
оценка численности получателей (чел.)
2984
3010
3010
3010
2984
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
3973.4
4515.0
4515.0
4515.0
4476.0
6.
Возмещение специализированным службам услуг по погребению
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
6.731
6.936
6.936
6.936
6.731
оценка численности получателей (чел.)
338
338
338
338
338
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1608.5
2344.3
2344.3
2344.3
2275.1
7.
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5.541
5.58
5.58
5.58
5.541
оценка численности получателей (чел.)
778
819
819
819
600
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
50958.0
54841.9
54841.9
54841.9
39895.2

Иные выплаты, осуществляемые в соответствии с федеральным и областным законодательством области
1.
Предоставление государственной социальной помощи
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.5
2.7
2.7
2.7
2.7
оценка численности получателей (чел.)
28320
27098
27098
27098
27098
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
72246.0
73165.0
73165.0
73165.0
73165.0
2.
Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
2.98
2.38
2.38
2.38
2.98
оценка численности получателей (чел.)
81
100
100
100
160
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
199.4
238.0
238.0
238.0
485.4
3.
Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.798
2.994
2.994
2.994
2.994
оценка численности получателей (чел.)
37
90
90
90
83
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
127.7
269.5
269.5
269.5
250.8
4.
Выплата социального пособия на погребение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
6.0
6.3
6.6
6.6
6.6
оценка численности получателей (чел.)
1864
1872
1800
1800
1800
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
12365.2
12019.0
12019.0
12019.0
12180.8
5.
Возмещение специализированным службам услуг по погребению
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
оценка численности получателей (чел.)
128
152
152
152
128
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
218.9
268.6
268.6
268.6
218.9
6.
Предоставление мер социальной поддержки граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
1.9
2.1
2.1
2.1
2.1
оценка численности получателей (чел.)
2600
2600
2600
2600
2428
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
5100.0
5360.0
5360.0
5360.0
5100.0
7.
Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.58
0.6
0.6
0.6
0.6
оценка численности получателей (чел.)
7074
7157
7323
7323
6147
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
4121.8
4294.2
4394.2
4394.2
3688.4
8.
Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
оценка численности получателей (чел.)
5
5
5
5
5
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
7.0
7.2
7.2
7.2
7.2
9.
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (возмещение транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
5.7
5.5
5.5
5.5
5.5
оценка численности получателей (чел.)
223
210
210
210
167
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
1284.5
1170.1
1170.1
1170.1
920.1
10.
Дополнительное пенсионное обеспечение
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
10.6
11.6
11.6
11.6
10.6
оценка численности получателей (чел.)
1294
1382
1382
1382
1339
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
165177.0
192380.7
192380.7
192380.7
170132.6
11.
Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми
размер выплаты (тыс. руб./чел.)
30.8
34.6
34.6
34.6
0.0
оценка численности получателей (чел.)
5
24
19
19
0.0
объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)
2117.4
10688.8
10215.9
10215.9
0.0
".


------------------------------------------------------------------