Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 N 251 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 251
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1112
Правительство области постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112, следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
1.1.2. Позицию "Название Государственной программы" исключить.
1.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета
всего - 56665600.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7456925.3 тыс. руб.,
2015 год - 7729379.5 тыс. руб.,
2016 год - 6620954.5 тыс. руб.,
2017 год - 7402632.8 тыс. руб.,
2018 год - 8746583.2 тыс. руб.,
2019 год - 9157672.6 тыс. руб.,
2020 год - 9551452.7 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 17108543.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2199859.3 тыс. руб.,
2015 год - 2274701.3 тыс. руб.,
2016 год - 1238955.4 тыс. руб.,
2017 год - 2018813.7 тыс. руб.,
2018 год - 2298986.6 тыс. руб.,
2019 год - 3127375.0 тыс. руб.,
2020 год - 3261852.2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1184181.7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546182.9 тыс. руб.,
2015 год - 219179.0 тыс. руб.,
2016 год - 208499.9 тыс. руб.,
2017 год - 210319.9 тыс. руб.
".
1.1.2. В позиции "Задачи Государственной программы" слова "паллиативная помощь" заменить словами "оказание паллиативной помощи".
1.1.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" слова "увеличение обеспеченности врачами до 34.2 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:4" заменить словами "увеличение обеспеченности врачами до 30.7 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3.6".
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Государственной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы:
всего - 56665600.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7456925.3 тыс. руб.,
2015 год - 7729379.5 тыс. руб.,
2016 год - 6620954.5 тыс. руб.,
2017 год - 7402632.8 тыс. руб.,
2018 год - 8746583.2 тыс. руб.,
2019 год - 9157672.6 тыс. руб.,
2020 год - 9551452.7 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 17108543.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2199859.3 тыс. руб.,
2015 год - 2274701.3 тыс. руб.,
2016 год - 1238955.4 тыс. руб.,
2017 год - 2018813.7 тыс. руб.,
2018 год - 2298986.6 тыс. руб.,
2019 год - 3127375.0 тыс. руб.,
2020 год - 3261852.2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1184181.7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546182.9 тыс. руб.,
2015 год - 219179.0 тыс. руб.,
2016 год - 208499.9 тыс. руб.,
2017 год - 210319.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов).
В части областного бюджета учтена потребность по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе.".
1.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на достижение целей
и решение задач Государственной программы
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы:
всего - 90779192.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10947780.9 тыс. руб.,
2015 год - 11730407.6 тыс. руб.,
2016 год - 12475285.9 тыс. руб.,
2017 год - 13009497.9 тыс. руб.,
2018 год - 13576277.4 тыс. руб.,
2019 год - 14214362.6 тыс. руб.,
2020 год - 14825580.5 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1887188.4 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 87474870.6 тыс. руб., указанные средства будут направлены на реализацию следующих подпрограмм:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
"Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области";
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей";
"Охрана здоровья матери и ребенка";
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 1417133.8 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни"), указанные средства будут направлены на реализацию подпрограмм "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 11 к Государственной программе.".
1.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в приложении 13 к Государственной программе.".
1.4.2. Пункты 1 - 22 признать утратившими силу.
1.4.3. Абзацы семьдесят седьмой, семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность врачами - до 30.7 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1/3.6;".
1.5. В приложении 1 к Государственной программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы 1:
позицию "Наименование Подпрограммы 1" исключить;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
всего - 2810499.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 365014.1 тыс. руб.,
2015 год - 343852.8 тыс. руб.,
2016 год - 220668.3 тыс. руб.,
2017 год - 390385.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 2805439.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 363714.5 тыс. руб.,
2015 год - 342582.4 тыс. руб.,
2016 год - 219423.3 тыс. руб.,
2017 год - 389140.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5060.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1299.6 тыс. руб.,
2015 год - 1270.4 тыс. руб.,
2016 год - 1245.0 тыс. руб.,
2017 год - 1245.0 тыс. руб.
".
1.5.2. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":
1.5.2.1. В подразделе "Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Реализация популяционной стратегии - развитие проекта "Здоровые города, районы и поселки".
В рамках реализации данного направления до 2020 года запланирован ряд мероприятий:
1.1. Включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий указанного проекта, организация работы координационного совета при Губернаторе области.
1.2. Реализация районных межведомственных здоровьесберегающих программ, целью которых являются формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения района, снижение показателей заболеваемости и смертности населения района
Мероприятия включают в себя задачи формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний среди населения.
До 2017 года планируется включение не менее 18 муниципальных образований области, до 2020 года планируется включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий.
1.3. Организация и проведение массовых оздоровительных и профилактических мероприятий
Планируется проведение оздоровительных и профилактических мероприятий в рамках календаря памятных дат Всемирной организации здравоохранения (Всемирный день здоровья, Всемирный день сердца и другие).
1.4. Организация и проведение ежегодных областных акций и кампаний по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний ("Пространство без табачного дыма" и другие).
1.5. Организация, оформление и проведение "Городков здоровья". В рамках работы проводятся измерение артериального давления и консультация населения, распространяются информационные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.
В планах до 2020 года планируется проведение не менее 4 "Городков здоровья" ежегодно.
1.6. Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний у населения, включая вопросы профилактики болезней системы кровообращения.
1.7. Разработка, издание и тиражирование газеты "Здоровье - наш выбор" (в том числе спецвыпуска), методических рекомендаций, полиграфических информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, включая вопросы профилактики табакокурения и злоупотребления алкоголем.";
в подпункте 5.3:
после слов "развитие системы психологического и семейного консультирования по вопросам зависимости и созависимости от психоактивных веществ" дополнить словами "и профилактики агрессии".
1.5.2.2. Подраздел "Основное мероприятие 1.2 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" дополнить абзацами следующего содержания:
"обеспечение медицинских организаций области медицинскими иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также организация получения, хранения и отпуска иммунобиологических препаратов;
освещение в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) вопросов по иммунизации населения, профилактике инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио- и видеопродукции.".
1.5.2.3. Подраздел "Основное мероприятие 1.3 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" изложить в следующей редакции:
"В целях реализации задачи по предупреждению распространения социально значимых заболеваний проводится системная работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, в результате чего наблюдается умеренное развитие эпидемического процесса, которое характеризуется ежегодным приростом новых случаев, не превышающим 10%.
Планируемые мероприятия до 2020 года:
поддержка сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и работы компьютерной программы для информирования населения по вопросам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C;
развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио- и видеопродукции по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, парентеральных гепатитов, наркомании в средствах массовой информации, социальной рекламы в общественном транспорте, изготовление и размещение баннеров;
реализация специальных проектов для педагогов и молодежной аудитории в рамках средних и высших учебных заведений по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C при сотрудничестве с Департаментом образования области, Департаментом культуры и туризма области;
проведение информационных тренингов, акций и массовых мероприятий для населения по профилактике ВИЧ-инфекций;
распространение системы добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию, в том числе на рабочем месте;
проведение мероприятий по диагностике и выявлению ВИЧ-инфекций и постановке на диспансерный учет лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
проведение мероприятий по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ в стадию СПИДа;
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия.".
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1:
всего - 2810499.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 365014.1 тыс. руб.,
2015 год - 343852.8 тыс. руб.,
2016 год - 220668.3 тыс. руб.,
2017 год - 390385.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 2805439.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 363714.5 тыс. руб.,
2015 год - 342582.4 тыс. руб.,
2016 год - 219423.3 тыс. руб.,
2017 год - 389140.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5060.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1299.6 тыс. руб.,
2015 год - 1270.4 тыс. руб.,
2016 год - 1245.0 тыс. руб.,
2017 год - 1245.0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1.".
1.5.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 1
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1:
всего - 37835062.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4567983.3 тыс. руб.,
2015 год - 4879460.7 тыс. руб.,
2016 год - 5199873.6 тыс. руб.,
2017 год - 5425667.4 тыс. руб.,
2018 год - 5658795.1 тыс. руб.,
2019 год - 5924758.8 тыс. руб.,
2020 год - 6179523.5 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 9322.3 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 37258089.9 тыс. руб.,
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 568150.2 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 1.".
1.5.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 1.";
пункты 1 - 24 исключить.
1.5.6. Приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 2 к Государственной программе:
1.6.1. В паспорте Подпрограммы 2:
позицию "Наименование Подпрограммы 2" исключить;
в позиции "Задачи Подпрограммы 2" слова "снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;" заменить словами "снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;";
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2" слова "количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
всего - 8659295.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1108033.2 тыс. руб.,
2015 год - 1150432.8 тыс. руб.,
2016 год - 568071.7 тыс. руб.,
2017 год - 1039329.8 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 8315654.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1006079.2 тыс. руб.,
2015 год - 1064497.3 тыс. руб.,
2016 год - 490196.2 тыс. руб.,
2017 год - 961454.3 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 343640.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 101954.0 тыс. руб.,
2015 год - 85935.5 тыс. руб.,
2016 год - 77875.5 тыс. руб.,
2017 год - 77875.5 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" слова "снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 30.0 на 100 тыс. населения; снижение уровня смертности от туберкулеза до 6.8 на 100 тыс. населения;" исключить.
1.6.2. В разделе 2 "Цели, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" слова "снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;" заменить словами "снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;".
1.6.3. В разделе 3 "Характеристика мероприятий Подпрограммы 2":
1.6.3.1. В подпункте 2.2.1 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека" подраздела "Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, инфекционными заболеваниями":
абзац седьмой исключить;
в пункте 3 после слов "ведение персонифицированной системы мониторинга ВИЧ-инфекции":
слова "организация хосписной помощи ВИЧ-инфицированным больным на территории области." исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний;
обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами B и C, для целей плановой и экстренной профилактики ВИЧ-инфекции;
организация получения, хранения и отпуска диагностических средств и лекарственных препаратов.".
1.6.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Участие в реализации мероприятий Подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" для организации сосудистого центра.".
1.6.3.3. В подпункте 2.7.1 "Совершенствование скорой медицинской помощи" подраздела "Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
пункт 1 исключить;
пункты 2 - 9 считать соответственно пунктами 1 - 8.
1.6.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 2.9 "Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля" слова и цифры "подпрограммы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы" государственной программы "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов" заменить словами и цифрами "подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы".
1.6.3.5. В подразделе "Основное мероприятие 2.10 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями":
в подпункте 2.10.4 "Совершенствование службы судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической службы" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по строительству ритуального зала с бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Череповце.";
в подпункте 2.10.5 "Совершенствование стационарной медицинской помощи (по общим профилям)" слова и цифры "участие в реализации мероприятий подпрограммы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы" государственной программы "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница", реконструкции здания БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн", строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", строительству лечебного корпуса БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ" заменить словами и цифрами "участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница", реконструкции здания БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн", строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ".
1.6.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2:
всего - 8659295.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1108033.2 тыс. руб.,
2015 год - 1150432.8 тыс. руб.,
2016 год - 568071.7 тыс. руб.,
2017 год - 1039329.8 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 8315654.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1006079.2 тыс. руб.,
2015 год - 1064497.3 тыс. руб.,
2016 год - 490196.2 тыс. руб.,
2017 год - 961454.3 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 343640.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 101954.0 тыс. руб.,
2015 год - 85935.5 тыс. руб.,
2016 год - 77875.5 тыс. руб.,
2017 год - 77875.5 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.".
1.6.5. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 2
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 2:
всего - 41120036.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4815588.0 тыс. руб.,
2015 год - 5333563.3 тыс. руб.,
2016 год - 5668366.9 тыс. руб.,
2017 год - 5909951.1 тыс. руб.,
2018 год - 6177903.0 тыс. руб.,
2019 год - 6468264.2 тыс. руб.,
2020 год - 6746399.6 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 610250.7 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 39660801.8 тыс. руб.,
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 848983.6 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 2.".
1.6.6. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 2.";
пункты с 1 по 17 исключить.
1.6.7. Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.6.8. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6.9. В приложении 3 к Подпрограмме 2:
пункты 1, 2 исключить;
пункт 3 считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:
"
1.
Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
37.4
42.5
47.5
52.5
56
60
65
70
75
";
пункты 4 - 10 считать соответственно пунктами 2 - 8.
1.6.10. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 3 к Государственной программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы 3:
позицию "Наименование Подпрограммы 3" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
всего - 38857477.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4777489.2 тыс. руб.,
2015 год - 5302575.8 тыс. руб.,
2016 год - 5238514.6 тыс. руб.,
2017 год - 5240334.6 тыс. руб.,
2018 год - 5829385.3 тыс. руб.,
2019 год - 6103366.4 тыс. руб.,
2020 год - 6365811.2 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 473600.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64310.9 тыс. руб.,
2015 год - 64781.4 тыс. руб.,
2016 год - 62720.2 тыс. руб.,
2017 год - 62720.2 тыс. руб.,
2018 год - 69788.7 тыс. руб.,
2019 год - 73068.8 тыс. руб.,
2020 год - 76210.7 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11000.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2295.2 тыс. руб.,
2015 год - 2295.2 тыс. руб.,
2016 год - 2295.2 тыс. руб.,
2017 год - 4115.2 тыс. руб.
".
1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3:
всего - 38857477.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4777489.2 тыс. руб.,
2015 год - 5302575.8 тыс. руб.,
2016 год - 5238514.6 тыс. руб.,
2017 год - 5240334.6 тыс. руб.,
2018 год - 5829385.3 тыс. руб.,
2019 год - 6103366.4 тыс. руб.,
2020 год - 6365811.2 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 473600.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64310.9 тыс. руб.,
2015 год - 64781.4 тыс. руб.,
2016 год - 62720.2 тыс. руб.,
2017 год - 62720.2 тыс. руб.,
2018 год - 69788.7 тыс. руб.,
2019 год - 73068.8 тыс. руб.,
2020 год - 76210.7 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11000.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2295.2 тыс. руб.,
2015 год - 2295.2 тыс. руб.,
2016 год - 2295.2 тыс. руб.,
2017 год - 4115.2 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.".
1.7.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 3:
всего - 1421806.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 165095.2 тыс. руб.,
2015 год - 183496.1 тыс. руб.,
2016 год - 195562.2 тыс. руб.,
2017 год - 205885.2 тыс. руб.,
2018 год - 214005.5 тыс. руб.,
2019 год - 224063.7 тыс. руб.,
2020 год - 233698.5 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 25089.3 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1396717.1 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3.".
1.7.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.";
абзацы третий - шестой исключить.
1.7.5. Приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.7.7. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 3 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 4 к Государственной программе:
1.8.1. В паспорте Подпрограммы 4:
позицию "Наименование Подпрограммы 4" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
всего - 1373752.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191725.3 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1361465.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179438.4 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12286.9 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.753" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.857".
1.8.2. Подраздел "Основное мероприятие 4.6 "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику раннего начала половой жизни, профилактику абортов у женщин фертильного возраста - от 15 до 49 лет.";
пункт 2 считать пунктом 3.
1.8.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4:
всего - 1373752.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191725.3 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1361465.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179438.4 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12286.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 4.".
1.8.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 4
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 4:
всего - 7786447.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 833213.8 тыс. руб.,
2015 год - 1021080.4 тыс. руб.,
2016 год - 1089075.0 тыс. руб.,
2017 год - 1136993.0 тыс. руб.,
2018 год - 1180649.9 тыс. руб.,
2019 год - 1236140.5 тыс. руб.,
2020 год - 1289294.6 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 7774160.3 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 4.".
1.8.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.";
пункты 1 - 12 исключить;
слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 8.3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста";
слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.684" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.855";
слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8.3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 7.7 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет снизится с 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 77 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году";
слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.753" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.857".
1.8.6. Приложение 1 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.8.7. Приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.8.8. В приложении 3 к Подпрограмме 4:
в графе 3 строки 1 слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет";
в графе 2 строки 4 слова "профилактика и снижение абортов" заменить словами "профилактика и снижение количества абортов".
1.8.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 4 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 5 к Государственной программе:
1.9.1. В паспорте Подпрограммы 5:
позицию "Наименование Подпрограммы 5" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
всего - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.
".
1.9.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 5:
всего - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 5.".
1.9.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 5
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 5:
всего - 1385101.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 138053.4 тыс. руб.,
2015 год - 183129.2 тыс. руб.,
2016 год - 195324.0 тыс. руб.,
2017 год - 203917.0 тыс. руб.,
2018 год - 211746.8 тыс. руб.,
2019 год - 221699.0 тыс. руб.,
2020 год - 231232.1 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1385101.5 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 5.".
1.9.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 5.";
пункты 1 - 3 исключить.
1.9.5. Приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.9.6. Приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.9.7. В приложении 3 к Подпрограмме 5 строку:
"
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1.9
4
6
9
12
15
17
21
не менее 25
"
исключить.
1.9.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 5 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении 6 к Государственной программе:
1.10.1. В паспорте Подпрограммы 6:
позицию "Наименование Подпрограммы 6" исключить;
позицию "Задачи Подпрограммы 6" дополнить абзацем следующего содержания:
"повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников";
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
всего - 714329.7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 714329.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.
".
1.10.2. В разделе 2:
в абзаце четвертом слова "тягостных симптомов." заменить словами "тягостных симптомов;";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.".
1.10.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 6
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 6:
всего - 714329.7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 714329.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 6.".
1.10.4. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 6":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 6.";
пункты 1 - 2 исключить.
1.10.5. Приложение 1 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.10.6. В приложении 2 к Подпрограмме 6 графу 4 изложить в новой редакции:
"
Ед. измерения
4
на 100 тыс. взрослого населения
на 100 тыс. детского населения
".
1.10.7. Дополнить приложением 3 к Подпрограмме 6 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении 7 к Государственной программе:
1.11.1. В паспорте Подпрограммы 7:
1.11.1.1. Позицию "Наименование Подпрограммы 1" исключить.
1.11.1.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Задачи Подпрограммы 7
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;
совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;
повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов
".
1.11.1.3. В позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7" слова и цифры "обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения;", "соотношение врачи/средний медицинский персонал, коэффициент;", "соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %" исключить.
1.11.1.4. Позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
всего - 756578.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 105274.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 745530.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94226.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.
".
1.11.1.5. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" слова и цифры "увеличение показателя обеспеченности врачебными кадрами до 34.2 на 10 тыс. населения;", "изменение соотношения врачи/средний медицинский персонал до 1/4;", "увеличение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней заработной платы в области" исключить.
1.11.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки реализации Подпрограммы 7" абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
"Задачи:
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;
совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;
повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.".
1.11.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 7
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 7:
всего - 756578.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 105274.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 745530.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94226.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 7.".
1.11.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение цели и решение задач Подпрограммы 7:
всего - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 7.".
1.11.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях Подпрограммы 7 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 7.";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 7 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 7.";
пункты 1 - 13 исключить.
1.11.6. Приложение 1 к Подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
1.11.7. Дополнить приложением 2 к Подпрограмме 7 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7" согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
1.11.8. Приложение 2 к Подпрограмме 7 считать приложением 3 к Подпрограмме 7 и изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.
1.11.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 7 согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении 8 к Государственной программе:
1.12.1. В паспорте Подпрограммы 8:
позицию "Наименование Подпрограммы 8" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
всего - 2545558.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 732299.2 тыс. руб.,
2015 год - 434677.9 тыс. руб.,
2016 год - 277084.2 тыс. руб.,
2017 год - 164950.9 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 1744412.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 315000.0 тыс. руб.,
2015 год - 305000.0 тыс. руб.,
2016 год - 150000.0 тыс. руб.,
2017 год - 37866.7 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 801145.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.
".
1.12.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 8
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 8:
всего - 2545558.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 732299.2 тыс. руб.,
2015 год - 434677.9 тыс. руб.,
2016 год - 277084.2 тыс. руб.,
2017 год - 164950.9 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 1744412.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 315000.0 тыс. руб.,
2015 год - 305000.0 тыс. руб.,
2016 год - 150000.0 тыс. руб.,
2017 год - 37866.7 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 801145.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 8.".
1.12.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 8
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 8:
всего - 1219191.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.,
2018 год - 133177.1 тыс. руб.,
2019 год - 139436.4 тыс. руб.,
2020 год - 145432.2 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1219191.2 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 8.".
1.12.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 8 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 8.";
пункты 1 - 4 исключить.
1.12.5. Приложение 1 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
1.12.6. Приложение 2 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
1.12.7. В графе 2 строки 1 приложения 3 к Подпрограмме 8 слово "средствами" заменить словом "препаратами".
1.12.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 8 согласно приложению 24 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении 9 к Государственной программе:
1.13.1. В паспорте Подпрограммы 9:
позицию "Наименование Подпрограммы 9" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9" слова "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета
всего - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9" слова и цифры "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;" исключить.
1.13.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 9
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 9:
всего - 133617.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.4 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.5 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9.".
1.13.3. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 9":
абзац второй изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 9 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 9.";
пункты 1 - 3 исключить;
слова и цифры "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;" исключить.
1.13.4. Приложение 1 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
1.13.5. Приложение 2 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению.
1.13.6. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 9 согласно приложению 27 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 10 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 11 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению.
1.16. В приложении 12 к Государственной программе:
1.16.1. Строку 3 изложить в новой редакции:
"
3.
Обеспечение эффективности управления Государственной программой
фондооснащенность
рублей на 1 кв. м
6311.1
6575.3
6608.2
6641.2
6674.4
6707.8
6741.3
6876.1
7013.6
удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения
тн у.т./кв. м
0.0642
0.0641
0.0621
0.0617
0.0614
0.0611
0.0608
0.0605
0.0602
удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения
тн у.т./чел.
1.563
1.593
1.556
1.550
1.544
1.538
1.532
1.526
1.520
удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий
тн у.т./кв. м
0.0429
0.0426
0.0406
0.0404
0.0402
0.0400
0.0398
0.0396
0.0394
доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения
процент
43
59
62
67
72
77
82
87
92
".
1.16.2. В графе 8 строки 2 цифры "7.0" заменить цифрами "6.9".
1.16.3. В строке 6 слова и цифры "коек/100 тыс. взрослого населения" заменить словами и цифрами "коек/100 тыс. населения".
1.17. Дополнить приложением 13 к Государственной программе согласно приложению 30 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.Н.ЛУЦЕНКО
Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего, в том числе
365014.1
343852.8
220668.3
390385.7
474854.7
497172.9
518551.4
собственные доходы областного бюджета
363714.5
342582.4
219423.3
389140.7
474854.7
497172.9
518551.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
собственные доходы областного бюджета
23115.4
30762.0
20319.9
33309.5
33167.5
34726.4
36219.6
Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
собственные доходы областного бюджета
38400.0
38400.0
18000.0
42751.9
44932.2
47044.0
49066.9
Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего, в том числе
41071.1
40444.0
27081.5
53877.1
60828.7
63687.6
66426.2
собственные доходы областного бюджета
39771.5
39173.6
25836.5
52632.1
60828.7
63687.6
66426.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
собственные доходы областного бюджета
262427.6
234246.8
155266.9
260447.2
335926.3
351714.9
366838.7
".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 1
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего,
2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
4567483.3
4879460.7
5199873.6
5425667.4
5658795.1
5924758.8
6179523.5
37835562.4
Федеральный бюджет
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
1357.8
1421.7
1482.8
9322.3
Территориальный фонд ОМС
4493177.7
4811520.1
5131922.0
5357719.0
5563438.6
5824920.4
6075392.1
37258089.9
Фонд социального страхования Российской Федерации
73006.0
66670.2
66706.6
66703.4
93998.7
98416.7
102648.6
568150.2
".
Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
показатель характеризует процент детей, прошедших профилактические осмотры
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
показатель характеризует процент детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
3.
Доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли
процент
показатель характеризует долю затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи, млн. руб.;
№ - общий объем финансирования отрасли здравоохранения, млн. руб.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение, сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность повышенного артериального давления среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность ожирения среди обследованного взрослого населения (индекс массы тела больше или равно 30 кг/кв. м)
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность низкой физической активности среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность избыточного потребления соли среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
9.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
10.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процент
показатель характеризует долю больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях от общей численности выявленных больных
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
показатель характеризует процент населения, прошедшего профилактические осмотры на туберкулез
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость дифтерией на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
13.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
показатель характеризует заболеваемость корью на 1 млн. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
14.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
15.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
16.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
17.
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против вирусного гепатита B;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
18.
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против дифтерии, коклюша и столбняка;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
19.
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против кори;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
20.
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против дифтерии, коклюша и столбняка;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
21.
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против эпидемического паротита;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
22.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
показатель характеризует долю ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Центр по профилактике инфекционных заболеваний"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
23.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
24.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе
1108033.2
1150432.8
568071.7
1039329.8
1527045.4
1598816.6
1667565.6
собственные доходы областного бюджета
1006079.2
1064497.3
490196.2
961454.3
1527045.4
1598816.6
1667565.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
101954.0
85935.5
77875.5
77875.5
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего, в том числе
220530.9
158366.7
100826.1
158987.9
237112.2
248256.5
258931.5
собственные доходы областного бюджета
169407.7
145124.0
87848.
146010.1
237112.2
248256.5
258931.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
51123.2
13242.7
12977.8
12977.8
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, инфекционными заболеваниями
всего, в том числе
67710.0
87968.8
70603.9
79858.3
15300.0
16019.1
16707.8
собственные доходы областного бюджета
16879.2
15276.0
5706.2
14960.6
15300.0
16019.1
16707.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
50830.8
72692.8
64897.7
64897.7
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
собственные доходы областного бюджета
74866.5
75517.4
38802.2
80873.0
104042.3
108932.3
113616.4
Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
собственные доходы областного бюджета
373200.5
393065.8
200671.8
415721.0
617033.6
646034.2
673813.7
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
11083.5
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
0.0
867.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
собственные доходы областного бюджета
73621.3
100938.7
39928.8
90082.3
116099.8
121556.5
126783.4
Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.9
Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.10
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
92044.3
99544.6
44659.8
104709.5
130596.5
136734.5
142614.1
Основное мероприятие 2.11
Совершенствование службы крови
собственные доходы областного бюджета
194976.2
224163.8
72579.1
109097.8
306861.0
321283.5
335098.7
".
Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего,
2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
4815588.0
5333563.3
5668366.9
5909951.1
6177903.0
6468264.2
6746399.6
41120036.1
Федеральный бюджет
101954.00
85935.50
77875.50
77875.50
84934.2
88926.1
92749.9
610250.7
Территориальный фонд ОМС
4604542.0
5148003.0
5490812.0
5732401.0
5952506.9
6232274.5
6500262.4
39660801.8
Фонд социального страхования Российской Федерации
109092.0
99624.8
99679.4
99674.6
140461.9
147063.6
153387.3
848983.6
".
Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
показатель характеризует долю абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
показатель характеризует долю ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в соответствии с действующими стандартами
лет
показатель характеризует ожидаемую продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
на 100 наркологических больных
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
на 100 наркологических больных
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
на 100 больных алкоголизмом
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
на 100 больных алкоголизмом
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
показатель характеризует удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
№ - количество всего больных злокачественными новообразованиями, поставленных на учет 5 лет назад
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
показатель характеризует одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
показатель характеризует долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве вызовов
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
показатель характеризует больничную летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
показатель характеризует долю станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
№ - количество станций переливания крови
ведомственная отчетность
станции переливания крови
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области
всего, в том числе
4777489.2
5302575.8
5238514.6
5240334.6
5829385.3
6103366.4
6365811.2
собственные доходы областного бюджета
4775194.0
5300280.6
5236219.4
5236219.4
5829385.3
6103366.4
6365811.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
2295.2
2295.2
2295.2
4115.2
0.00
0.00
0.00
Основное мероприятие 3.1
Реализация функций департамента здравоохранения области
всего, в том числе
66606.1
67076.6
65015.4
66835.4
69788.7
73068.8
76210.7
собственные доходы областного бюджета
64310.9
64781.4
62720.2
62720.2
69788.7
73068.8
76210.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
2295.2
2295.2
2295.2
4115.2
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 3.2
Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы ОМС
собственные доходы областного бюджета
4710883.1
5235499.2
5173499.2
5173499.2
5759596.60
6030297.6
6289600.5
".
Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
165095.2
183496.1
195562.2
205885.2
214005.5
224063.7
233698.5
1421806.4
Федеральный бюджет
2295.20
2295.20
2295.20
4115.20
4488.2
4699.1
4901.2
25089.3
Территориальный фонд ОМС
162800.0
181200.9
193267.0
201770.0
209517.3
219364.6
228797.3
1396717.1
".
Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
доля мероприятий Государственной программы, запланированных за отчетный период, которые выполнены в полном объеме
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество мероприятий Государственной программы, которые выполнены в полном объеме;
№ - общее количество мероприятий, запланированных на отчетный год
ведомственная отчетность
департамент здравоохранения области, учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего, в том числе
191725.3
183011.2
109042.9
197407.9
220630.9
231000.5
240933.6
собственные доходы областного бюджета
179438.4
183011.2
109042.9
197407.9
220630.9
231000.5
240933.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
12286.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.1
Совершенствование службы родовспоможения
собственные доходы областного бюджета
15777.1
650.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего, в том числе
41342.5
29146.8
0.0
32000.0
32200.0
32400.0
33400.0
собственные доходы областного бюджета
29165.6
29146.8
0.0
32000.0
32200.0
32400.0
33400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
12176.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
собственные доходы областного бюджета
1381.2
1400.0
0.0
1500.0
1500.0
1500.0
1600.0
Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
собственные доходы областного бюджета
125851.3
142445.7
101751.1
152947.1
178330.9
188281.7
196896.8
Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
всего, в том числе
110.0
0.0
0.0
0.0
400.0
418.8
436.8
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
418.8
436.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
собственные доходы областного бюджета
7263.2
9368.0
7291.8
10960.8
8200.0
8400.0
8600.0
".
Приложение 11
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 4
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
833213.8
1021080.4
1089075.0
1136993.0
1180649.9
1236140.5
1289294.6
7786447.2
Федеральный бюджет
12286.90
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12286.9
Территориальный фонд ОМС
820926.9
1021080.4
1089075.0
1136993.0
1180649.9
1236140.5
1289294.6
7774160.3
".
Приложение 12
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 4
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
показатель характеризует долю обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Охват неонатальным скринингом
процент
показатель характеризует число новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Охват аудиологическим скринингом
процент
показатель характеризует число новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Показатель ранней неонатальной смертности
на 1000 родившихся живыми
показатель характеризует число умерших детей на 1-й неделе жизни (0 - 7 дней) на 1000 родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
5.
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
на 100 тыс. детей соответствующего возраста
показатель характеризует смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процент
показатель характеризует долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, из числа женщин с преждевременными родами
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
процент
показатель характеризует выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Больничная летальность детей
процент
показатель характеризует число умерших детей в стационаре к общему количеству выбывших детей
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
9.
Первичная инвалидность у детей
на 10 тыс. детей соответствующего возраста
показатель характеризует число детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. детей соответствующего возраста
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
10.
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
процент
показатель характеризует долю женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
показатель характеризует охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Суммарный коэффициент рождаемости
коэффициент
показатель характеризует количество детей, рожденных одной женщиной
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
".
Приложение 13
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего, в том числе
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
141348.2
147991.4
154355.1
собственные доходы областного бюджета
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
141348.2
147991.4
154355.1
Основное мероприятие 5.1
Совершенствование системы медицинской реабилитации Вологодской области
собственные доходы областного бюджета
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
112402.7
119046.0
125409.6
Основное мероприятие 5.2
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе санаторно-курортных учреждений
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
28945.5
28945.4
28945.5
".
Приложение 14
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 5
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
138053.4
183129.2
195324.0
203917.0
211746.8
221699.0
231232.1
1385101.5
Территориальный фонд ОМС
138053.4
183129.2
195324.0
203917.0
211746.8
221699.0
231232.1
1385101.5
".
Приложение 15
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
показатель характеризует охват санаторно-курортным лечением пациентов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число лиц, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный год;
№ - число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
показатель характеризует охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь;
№ - количество детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной помощи
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 16
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 6
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего, в том числе:
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
собственные доходы областного бюджета
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
Основное мероприятие 6.1
Создание службы оказания паллиативной помощи области
собственные доходы областного бюджета
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
".
Приложение 17
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 3
к Подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи взрослым;
№ - численность взрослого населения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи детям;
№ - численность детского населения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 18
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 7 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
всего, в том числе
105274.5
106439.3
45649.5
126827.8
118631.7
124207.4
129548.3
собственные доходы областного бюджета
94226.5
106439.3
45649.5
126827.8
118631.7
124207.4
129548.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
11048.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.1
Совершенствование системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего, в том числе
67246.1
74876.9
45649.5
77022.4
91252.4
95541.3
99649.6
собственные доходы областного бюджета
67198.1
74876.9
45649.5
77022.4
91252.4
95541.3
99649.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.2
Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли
всего, в том числе
38028.4
31562.4
0.0
49805.4
27379.3
28666.1
29898.7
собственные доходы областного бюджета
27028.4
31562.4
0.0
49805.4
27379.3
28666.1
29898.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
11000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 19
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 7
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 7
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
11048.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11048.0
Федеральный бюджет
11048.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11048.0
".
Приложение 20
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 3
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал
обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием
на 10 тыс. населения
100.5
101
101
101.2
101.4
101.6
101.8
102
102.2
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
процент
67
70
73
75
78
80
82
85
87
2.
Совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
количество человек
1400
1440
1450
1450
1455
1455
1455
1455
1455
количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования
количество человек
101
106
116
126
128
130
133
135
140
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
количество человек
65
60
60
60
60
60
60
60
60
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
количество человек
3663
3500
3550
3600
3650
3700
3800
3900
4000
3.
Повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров
доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
процент
85
90
95
98
100
100
100
100
100
4.
Внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов
доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
0
20
40
60
80
100
".
Приложение 21
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием
на 10 тыс. населения
обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием на 10 тыс. населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая информация
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
процент
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области;
№ - общее количество выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области
ведомственная отчетность
профессиональные образовательные организации, подведомственные департаменту здравоохранения области, учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре государственных образовательных организаций высшего образования
человек
количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре государственных образовательных организаций высшего образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
департамент здравоохранения области
-
департамент здравоохранения области
4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
процент
доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области;
№ - общее количество выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Доля аккредитованных специалистов
процент
доля аккредитованных специалистов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число аккредитованных специалистов;
№ - общее число медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 22
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 8 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего, в том числе
732299.2
434677.9
277084.2
164950.9
298356.0
312378.80
325811.1
собственные доходы областного бюджета
315000.0
305000.0
150000.0
37866.7
298356.0
312378.80
325811.1
субвенции и субсидии федерального бюджета
417299.2
129677.9
127084.2
127084.2
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.1
Организация обеспечения больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами
собственные доходы областного бюджета
105000.0
105000.0
50000.0
37866.7
85000.00
85000.00
85000.00
Основное мероприятие 8.2
Организация обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета
собственные доходы областного бюджета
210000.0
200000.0
100000.0
0.0
213356.0
227378.80
240811.1
Основное мероприятие 8.3
Организация обеспечения лекарственными препаратами больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.4
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
собственные доходы областного бюджета
24341.4
11689.9
11455.9
11455.9
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.5
Организация обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
собственные доходы областного бюджета
392957.8
117988.0
115628.3
115628.3
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.6
Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 23
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 8
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 8
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
417299.2
129677.9
127084.2
127084.2
133177.1
139436.4
145432.2
1219191.2
Федеральный бюджет
417299.20
129677.90
127084.20
127084.20
133177.1
139436.4
145432.2
1219191.2
".
Приложение 24
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 8
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 8
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процент
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами
процент
обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, в необходимых лекарственных препаратах
процент
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, в необходимых лекарственных препаратах
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процент
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 25
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 9
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 9 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
Совершенствование информатизации в здравоохранении
всего, в том числе:
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
собственные доходы областного бюджета
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
Основное мероприятие 9.1
Обеспечение функционирования и развития регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
собственные доходы областного бюджета
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
".
Приложение 26
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 9
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 9
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет; повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций; повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования технологий дистанционного скрининга; внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
процент
5
30
40
50
60
70
80
90
95
2.
Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой здравоохранения области, а также процесса оказания медицинской помощи
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
процент
0
75
80
85
90
91
92
93
95
".
Приложение 27
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 9
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 9
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
процент
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области;
№ - общее количество учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
процент
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг в сфере здравоохранения области;
№ - общее количество учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 28
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 10
к Государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Департамент здравоохранения области
всего, в том числе
7456925.3
7729379.5
6620954.5
7402632.8
8746583.2
9157672.6
9551452.7
56665600.6
собственные доходы областного бюджета
6910742.4
7510200.5
6412454.6
7192312.9
8746583.2
9157672.6
9551452.7
55481418.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
546182.9
219179.0
208499.9
210319.9
0.0
0.0
0.0
1184181.7
".
Приложение 29
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 11
к Государственной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
10947780.9
11730407.6
12475285.9
13009497.9
13576277.4
14214362.6
14825580.5
90779192.8
Федеральный бюджет
546182.9
219179.0
208499.9
210319.9
223957.3
234483.3
244566.1
1887188.4
Территориальный фонд ОМС
10219500.0
11344933.6
12100400.0
12632800.0
13117859.5
13734399.0
14324978.5
87474870.6
Фонд социального страхования Российской Федерации
182098.0
166295.0
166386.0
166378.0
234460.6
245480.3
256035.9
1417133.8
".
Приложение 30
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 13
к Государственной программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Смертность от всех причин
случаев на 1000 населения
показатель характеризует количество умерших на 1000 населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Материнская смертность
на 100 тыс. родившихся живыми
показатель характеризует количество случаев материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
показатель характеризует количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от новообразований на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
7.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от туберкулеза на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
показатель характеризует потребление алкогольной продукции в литрах на душу населения
1 раз в год, показатель на дату
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность потребления табака среди взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
социологический опрос
взрослое население
выборочное наблюдение
департамент здравоохранения области
10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
показатель характеризует распространенность потребления табака среди детей и подростков
1 раз в год, показатель на дату
-
-
социологический опрос
дети и подростки
выборочное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
показатель характеризует количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
показатель характеризует обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
13.
Соотношение врачи/средний персонал
коэффициент
показатель характеризует соотношение числа врачей и среднего медицинского персонала
1 раз в год, показатель на дату
Y = 1 / (X / N)
X - общее количество среднего медицинского персонала;
№ - общее количество врачей
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
14.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
15.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
16.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
показатель характеризует ожидаемую продолжительность жизни при рождении
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
18.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
показатель характеризует охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число лиц, получивших за отчетный период реабилитационную медицинскую помощь;
№ - число лиц, нуждающихся в реабилитации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
19.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
коек на 100 тыс. населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи;
№ - численность населения, чел.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
20.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
процент
показатель характеризует удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
21.
Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
показатель характеризует долю учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
№ - общее количество учетной и отчетной медицинской документации (форм)
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
22.
Фондооснащенность
руб./1 кв. метр
показатель характеризует обеспеченность учреждений здравоохранения основными фондами
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / N
X - остаточная стоимость основных фондов, руб.;
№ - размер лечебной площади учреждений здравоохранения, кв. м
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
23.
Удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения
тн у.т./кв. м
показатель характеризует общий объем потребления энергии учреждением здравоохранения на единицу площади
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N,
где: X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5
X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, тн у.т.;
№ - общая площадь учреждений здравоохранения, кв. м;
X1 - объем потребления электрической энергии, тн у.т.;
X2 - объем потребления тепловой энергии, тн у.т.;
X3 - объем потребления каменного угля, тн у.т.;
X4 - объем потребления природного газа, тн у.т.;
X5 - объем потребления дров, тн у.т.
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
24.
Удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения
тн у.т./чел.
показатель характеризует объем потребления энергии в учреждении здравоохранения на одного работника
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N, где:
X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5
X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, тн у.т.;
X - объем потребления энергии, тн у.т.;
№ - численность работников учреждения здравоохранения, чел.;
X1 - объем потребления электрической энергии, тн у.т.; X2 - объем потребления тепловой энергии, тн у.т.;
X3 - объем потребления каменного угля, тн у.т.;
X4 - объем потребления природного газа, тн у.т.;
X5 - объем потребления дров, тн у.т.
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
25.
Удельный расход тепла на отопление единицы площади зданий
тн у.т./кв. м
показатель характеризует объем потребления тепловой энергии учреждением здравоохранения на единицу площади
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N
X - объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, тн у.т.;
№ - размер общей площади учреждений здравоохранения, кв. м
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
26.
Доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения
процент
показатель характеризует уровень оснащения приборами учета тепловой энергии от общего количества необходимых к установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях здравоохранения
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество приборов учета тепловой энергии, установленных бюджетными учреждениями здравоохранения, шт.;
№ - общее количество приборов учета тепловой энергии, которые требуется установить в бюджетных учреждениях здравоохранения, шт.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 251
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1112
Правительство области постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112, следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
1.1.2. Позицию "Название Государственной программы" исключить.
1.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета
всего - 56665600.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7456925.3 тыс. руб.,
2015 год - 7729379.5 тыс. руб.,
2016 год - 6620954.5 тыс. руб.,
2017 год - 7402632.8 тыс. руб.,
2018 год - 8746583.2 тыс. руб.,
2019 год - 9157672.6 тыс. руб.,
2020 год - 9551452.7 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 17108543.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2199859.3 тыс. руб.,
2015 год - 2274701.3 тыс. руб.,
2016 год - 1238955.4 тыс. руб.,
2017 год - 2018813.7 тыс. руб.,
2018 год - 2298986.6 тыс. руб.,
2019 год - 3127375.0 тыс. руб.,
2020 год - 3261852.2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1184181.7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546182.9 тыс. руб.,
2015 год - 219179.0 тыс. руб.,
2016 год - 208499.9 тыс. руб.,
2017 год - 210319.9 тыс. руб.
".
1.1.2. В позиции "Задачи Государственной программы" слова "паллиативная помощь" заменить словами "оказание паллиативной помощи".
1.1.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" слова "увеличение обеспеченности врачами до 34.2 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:4" заменить словами "увеличение обеспеченности врачами до 30.7 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3.6".
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Государственной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы:
всего - 56665600.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7456925.3 тыс. руб.,
2015 год - 7729379.5 тыс. руб.,
2016 год - 6620954.5 тыс. руб.,
2017 год - 7402632.8 тыс. руб.,
2018 год - 8746583.2 тыс. руб.,
2019 год - 9157672.6 тыс. руб.,
2020 год - 9551452.7 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 17108543.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2199859.3 тыс. руб.,
2015 год - 2274701.3 тыс. руб.,
2016 год - 1238955.4 тыс. руб.,
2017 год - 2018813.7 тыс. руб.,
2018 год - 2298986.6 тыс. руб.,
2019 год - 3127375.0 тыс. руб.,
2020 год - 3261852.2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1184181.7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546182.9 тыс. руб.,
2015 год - 219179.0 тыс. руб.,
2016 год - 208499.9 тыс. руб.,
2017 год - 210319.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов).
В части областного бюджета учтена потребность по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе.".
1.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на достижение целей
и решение задач Государственной программы
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы:
всего - 90779192.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10947780.9 тыс. руб.,
2015 год - 11730407.6 тыс. руб.,
2016 год - 12475285.9 тыс. руб.,
2017 год - 13009497.9 тыс. руб.,
2018 год - 13576277.4 тыс. руб.,
2019 год - 14214362.6 тыс. руб.,
2020 год - 14825580.5 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1887188.4 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 87474870.6 тыс. руб., указанные средства будут направлены на реализацию следующих подпрограмм:
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
"Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области";
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей";
"Охрана здоровья матери и ребенка";
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 1417133.8 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни"), указанные средства будут направлены на реализацию подпрограмм "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 11 к Государственной программе.".
1.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в приложении 13 к Государственной программе.".
1.4.2. Пункты 1 - 22 признать утратившими силу.
1.4.3. Абзацы семьдесят седьмой, семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность врачами - до 30.7 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1/3.6;".
1.5. В приложении 1 к Государственной программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы 1:
позицию "Наименование Подпрограммы 1" исключить;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
всего - 2810499.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 365014.1 тыс. руб.,
2015 год - 343852.8 тыс. руб.,
2016 год - 220668.3 тыс. руб.,
2017 год - 390385.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 2805439.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 363714.5 тыс. руб.,
2015 год - 342582.4 тыс. руб.,
2016 год - 219423.3 тыс. руб.,
2017 год - 389140.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5060.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1299.6 тыс. руб.,
2015 год - 1270.4 тыс. руб.,
2016 год - 1245.0 тыс. руб.,
2017 год - 1245.0 тыс. руб.
".
1.5.2. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":
1.5.2.1. В подразделе "Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Реализация популяционной стратегии - развитие проекта "Здоровые города, районы и поселки".
В рамках реализации данного направления до 2020 года запланирован ряд мероприятий:
1.1. Включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий указанного проекта, организация работы координационного совета при Губернаторе области.
1.2. Реализация районных межведомственных здоровьесберегающих программ, целью которых являются формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения района, снижение показателей заболеваемости и смертности населения района
Мероприятия включают в себя задачи формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний среди населения.
До 2017 года планируется включение не менее 18 муниципальных образований области, до 2020 года планируется включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий.
1.3. Организация и проведение массовых оздоровительных и профилактических мероприятий
Планируется проведение оздоровительных и профилактических мероприятий в рамках календаря памятных дат Всемирной организации здравоохранения (Всемирный день здоровья, Всемирный день сердца и другие).
1.4. Организация и проведение ежегодных областных акций и кампаний по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний ("Пространство без табачного дыма" и другие).
1.5. Организация, оформление и проведение "Городков здоровья". В рамках работы проводятся измерение артериального давления и консультация населения, распространяются информационные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.
В планах до 2020 года планируется проведение не менее 4 "Городков здоровья" ежегодно.
1.6. Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний у населения, включая вопросы профилактики болезней системы кровообращения.
1.7. Разработка, издание и тиражирование газеты "Здоровье - наш выбор" (в том числе спецвыпуска), методических рекомендаций, полиграфических информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, включая вопросы профилактики табакокурения и злоупотребления алкоголем.";
в подпункте 5.3:
после слов "развитие системы психологического и семейного консультирования по вопросам зависимости и созависимости от психоактивных веществ" дополнить словами "и профилактики агрессии".
1.5.2.2. Подраздел "Основное мероприятие 1.2 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" дополнить абзацами следующего содержания:
"обеспечение медицинских организаций области медицинскими иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также организация получения, хранения и отпуска иммунобиологических препаратов;
освещение в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) вопросов по иммунизации населения, профилактике инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио- и видеопродукции.".
1.5.2.3. Подраздел "Основное мероприятие 1.3 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" изложить в следующей редакции:
"В целях реализации задачи по предупреждению распространения социально значимых заболеваний проводится системная работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, в результате чего наблюдается умеренное развитие эпидемического процесса, которое характеризуется ежегодным приростом новых случаев, не превышающим 10%.
Планируемые мероприятия до 2020 года:
поддержка сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и работы компьютерной программы для информирования населения по вопросам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C;
развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио- и видеопродукции по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, парентеральных гепатитов, наркомании в средствах массовой информации, социальной рекламы в общественном транспорте, изготовление и размещение баннеров;
реализация специальных проектов для педагогов и молодежной аудитории в рамках средних и высших учебных заведений по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C при сотрудничестве с Департаментом образования области, Департаментом культуры и туризма области;
проведение информационных тренингов, акций и массовых мероприятий для населения по профилактике ВИЧ-инфекций;
распространение системы добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию, в том числе на рабочем месте;
проведение мероприятий по диагностике и выявлению ВИЧ-инфекций и постановке на диспансерный учет лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
проведение мероприятий по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ в стадию СПИДа;
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия.".
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1:
всего - 2810499.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 365014.1 тыс. руб.,
2015 год - 343852.8 тыс. руб.,
2016 год - 220668.3 тыс. руб.,
2017 год - 390385.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 2805439.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 363714.5 тыс. руб.,
2015 год - 342582.4 тыс. руб.,
2016 год - 219423.3 тыс. руб.,
2017 год - 389140.7 тыс. руб.,
2018 год - 474854.7 тыс. руб.,
2019 год - 497172.9 тыс. руб.,
2020 год - 518551.4 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5060.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1299.6 тыс. руб.,
2015 год - 1270.4 тыс. руб.,
2016 год - 1245.0 тыс. руб.,
2017 год - 1245.0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1.".
1.5.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 1
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1:
всего - 37835062.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4567983.3 тыс. руб.,
2015 год - 4879460.7 тыс. руб.,
2016 год - 5199873.6 тыс. руб.,
2017 год - 5425667.4 тыс. руб.,
2018 год - 5658795.1 тыс. руб.,
2019 год - 5924758.8 тыс. руб.,
2020 год - 6179523.5 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 9322.3 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 37258089.9 тыс. руб.,
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 568150.2 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 1.".
1.5.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 1.";
пункты 1 - 24 исключить.
1.5.6. Приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 2 к Государственной программе:
1.6.1. В паспорте Подпрограммы 2:
позицию "Наименование Подпрограммы 2" исключить;
в позиции "Задачи Подпрограммы 2" слова "снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;" заменить словами "снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;";
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2" слова "количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
всего - 8659295.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1108033.2 тыс. руб.,
2015 год - 1150432.8 тыс. руб.,
2016 год - 568071.7 тыс. руб.,
2017 год - 1039329.8 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 8315654.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1006079.2 тыс. руб.,
2015 год - 1064497.3 тыс. руб.,
2016 год - 490196.2 тыс. руб.,
2017 год - 961454.3 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 343640.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 101954.0 тыс. руб.,
2015 год - 85935.5 тыс. руб.,
2016 год - 77875.5 тыс. руб.,
2017 год - 77875.5 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" слова "снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 30.0 на 100 тыс. населения; снижение уровня смертности от туберкулеза до 6.8 на 100 тыс. населения;" исключить.
1.6.2. В разделе 2 "Цели, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" слова "снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;" заменить словами "снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;".
1.6.3. В разделе 3 "Характеристика мероприятий Подпрограммы 2":
1.6.3.1. В подпункте 2.2.1 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека" подраздела "Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, инфекционными заболеваниями":
абзац седьмой исключить;
в пункте 3 после слов "ведение персонифицированной системы мониторинга ВИЧ-инфекции":
слова "организация хосписной помощи ВИЧ-инфицированным больным на территории области." исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний;
обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами B и C, для целей плановой и экстренной профилактики ВИЧ-инфекции;
организация получения, хранения и отпуска диагностических средств и лекарственных препаратов.".
1.6.3.2. В подразделе "Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Участие в реализации мероприятий Подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" для организации сосудистого центра.".
1.6.3.3. В подпункте 2.7.1 "Совершенствование скорой медицинской помощи" подраздела "Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
пункт 1 исключить;
пункты 2 - 9 считать соответственно пунктами 1 - 8.
1.6.3.4. В подразделе "Основное мероприятие 2.9 "Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля" слова и цифры "подпрограммы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы" государственной программы "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов" заменить словами и цифрами "подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы".
1.6.3.5. В подразделе "Основное мероприятие 2.10 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями":
в подпункте 2.10.4 "Совершенствование службы судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической службы" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по строительству ритуального зала с бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Череповце.";
в подпункте 2.10.5 "Совершенствование стационарной медицинской помощи (по общим профилям)" слова и цифры "участие в реализации мероприятий подпрограммы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы" государственной программы "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница", реконструкции здания БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн", строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", строительству лечебного корпуса БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ" заменить словами и цифрами "участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур" государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница", реконструкции здания БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн", строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ".
1.6.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2:
всего - 8659295.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1108033.2 тыс. руб.,
2015 год - 1150432.8 тыс. руб.,
2016 год - 568071.7 тыс. руб.,
2017 год - 1039329.8 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 8315654.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1006079.2 тыс. руб.,
2015 год - 1064497.3 тыс. руб.,
2016 год - 490196.2 тыс. руб.,
2017 год - 961454.3 тыс. руб.,
2018 год - 1527045.4 тыс. руб.,
2019 год - 1598816.6 тыс. руб.,
2020 год - 1667565.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 343640.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 101954.0 тыс. руб.,
2015 год - 85935.5 тыс. руб.,
2016 год - 77875.5 тыс. руб.,
2017 год - 77875.5 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.".
1.6.5. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 2
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 2:
всего - 41120036.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4815588.0 тыс. руб.,
2015 год - 5333563.3 тыс. руб.,
2016 год - 5668366.9 тыс. руб.,
2017 год - 5909951.1 тыс. руб.,
2018 год - 6177903.0 тыс. руб.,
2019 год - 6468264.2 тыс. руб.,
2020 год - 6746399.6 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 610250.7 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 39660801.8 тыс. руб.,
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 848983.6 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 2.".
1.6.6. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 2.";
пункты с 1 по 17 исключить.
1.6.7. Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.6.8. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6.9. В приложении 3 к Подпрограмме 2:
пункты 1, 2 исключить;
пункт 3 считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:
"
1.
Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
37.4
42.5
47.5
52.5
56
60
65
70
75
";
пункты 4 - 10 считать соответственно пунктами 2 - 8.
1.6.10. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 3 к Государственной программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы 3:
позицию "Наименование Подпрограммы 3" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
всего - 38857477.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4777489.2 тыс. руб.,
2015 год - 5302575.8 тыс. руб.,
2016 год - 5238514.6 тыс. руб.,
2017 год - 5240334.6 тыс. руб.,
2018 год - 5829385.3 тыс. руб.,
2019 год - 6103366.4 тыс. руб.,
2020 год - 6365811.2 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 473600.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64310.9 тыс. руб.,
2015 год - 64781.4 тыс. руб.,
2016 год - 62720.2 тыс. руб.,
2017 год - 62720.2 тыс. руб.,
2018 год - 69788.7 тыс. руб.,
2019 год - 73068.8 тыс. руб.,
2020 год - 76210.7 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11000.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2295.2 тыс. руб.,
2015 год - 2295.2 тыс. руб.,
2016 год - 2295.2 тыс. руб.,
2017 год - 4115.2 тыс. руб.
".
1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3:
всего - 38857477.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4777489.2 тыс. руб.,
2015 год - 5302575.8 тыс. руб.,
2016 год - 5238514.6 тыс. руб.,
2017 год - 5240334.6 тыс. руб.,
2018 год - 5829385.3 тыс. руб.,
2019 год - 6103366.4 тыс. руб.,
2020 год - 6365811.2 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 473600.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64310.9 тыс. руб.,
2015 год - 64781.4 тыс. руб.,
2016 год - 62720.2 тыс. руб.,
2017 год - 62720.2 тыс. руб.,
2018 год - 69788.7 тыс. руб.,
2019 год - 73068.8 тыс. руб.,
2020 год - 76210.7 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38372875.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4710883.1 тыс. руб.,
2015 год - 5235499.2 тыс. руб.,
2016 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2017 год - 5173499.2 тыс. руб.,
2018 год - 5759596.6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297.6 тыс. руб.,
2020 год - 6289600.5 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11000.8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2295.2 тыс. руб.,
2015 год - 2295.2 тыс. руб.,
2016 год - 2295.2 тыс. руб.,
2017 год - 4115.2 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.".
1.7.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 3:
всего - 1421806.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 165095.2 тыс. руб.,
2015 год - 183496.1 тыс. руб.,
2016 год - 195562.2 тыс. руб.,
2017 год - 205885.2 тыс. руб.,
2018 год - 214005.5 тыс. руб.,
2019 год - 224063.7 тыс. руб.,
2020 год - 233698.5 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 25089.3 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1396717.1 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3.".
1.7.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.";
абзацы третий - шестой исключить.
1.7.5. Приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.7.7. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 3 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 4 к Государственной программе:
1.8.1. В паспорте Подпрограммы 4:
позицию "Наименование Подпрограммы 4" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
всего - 1373752.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191725.3 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1361465.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179438.4 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12286.9 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.753" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.857".
1.8.2. Подраздел "Основное мероприятие 4.6 "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику раннего начала половой жизни, профилактику абортов у женщин фертильного возраста - от 15 до 49 лет.";
пункт 2 считать пунктом 3.
1.8.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4:
всего - 1373752.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191725.3 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1361465.4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179438.4 тыс. руб.,
2015 год - 183011.2 тыс. руб.,
2016 год - 109042.9 тыс. руб.,
2017 год - 197407.9 тыс. руб.,
2018 год - 220630.9 тыс. руб.,
2019 год - 231000.5 тыс. руб.,
2020 год - 240933.6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12286.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 4.".
1.8.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 4
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 4:
всего - 7786447.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 833213.8 тыс. руб.,
2015 год - 1021080.4 тыс. руб.,
2016 год - 1089075.0 тыс. руб.,
2017 год - 1136993.0 тыс. руб.,
2018 год - 1180649.9 тыс. руб.,
2019 год - 1236140.5 тыс. руб.,
2020 год - 1289294.6 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12286.9 тыс. руб.,
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 7774160.3 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 4.".
1.8.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.";
пункты 1 - 12 исключить;
слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 8.3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста";
слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.684" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.855";
слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8.3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 7.7 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет снизится с 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 77 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году";
слова и цифры "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.753" заменить словами и цифрами "увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.857".
1.8.6. Приложение 1 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.8.7. Приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.8.8. В приложении 3 к Подпрограмме 4:
в графе 3 строки 1 слова и цифры "смертность детей 0 - 17 лет" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет";
в графе 2 строки 4 слова "профилактика и снижение абортов" заменить словами "профилактика и снижение количества абортов".
1.8.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 4 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 5 к Государственной программе:
1.9.1. В паспорте Подпрограммы 5:
позицию "Наименование Подпрограммы 5" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
всего - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.
".
1.9.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 5:
всего - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 814492.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94630.4 тыс. руб.,
2015 год - 95527.4 тыс. руб.,
2016 год - 72164.9 тыс. руб.,
2017 год - 108474.8 тыс. руб.,
2018 год - 141348.2 тыс. руб.,
2019 год - 147991.4 тыс. руб.,
2020 год - 154355.1 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 5.".
1.9.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 5
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 5:
всего - 1385101.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 138053.4 тыс. руб.,
2015 год - 183129.2 тыс. руб.,
2016 год - 195324.0 тыс. руб.,
2017 год - 203917.0 тыс. руб.,
2018 год - 211746.8 тыс. руб.,
2019 год - 221699.0 тыс. руб.,
2020 год - 231232.1 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1385101.5 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 5.".
1.9.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 5.";
пункты 1 - 3 исключить.
1.9.5. Приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.9.6. Приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.9.7. В приложении 3 к Подпрограмме 5 строку:
"
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1.9
4
6
9
12
15
17
21
не менее 25
"
исключить.
1.9.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 5 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении 6 к Государственной программе:
1.10.1. В паспорте Подпрограммы 6:
позицию "Наименование Подпрограммы 6" исключить;
позицию "Задачи Подпрограммы 6" дополнить абзацем следующего содержания:
"повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников";
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
всего - 714329.7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 714329.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.
".
1.10.2. В разделе 2:
в абзаце четвертом слова "тягостных симптомов." заменить словами "тягостных симптомов;";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.".
1.10.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 6
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 6:
всего - 714329.7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 714329.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 66809.2 тыс. руб.,
2015 год - 97846.9 тыс. руб.,
2016 год - 77235.5 тыс. руб.,
2017 год - 116097.5 тыс. руб.,
2018 год - 113519.6 тыс. руб.,
2019 год - 118855.1 тыс. руб.,
2020 год - 123965.9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 6.".
1.10.4. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 6":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 6.";
пункты 1 - 2 исключить.
1.10.5. Приложение 1 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.10.6. В приложении 2 к Подпрограмме 6 графу 4 изложить в новой редакции:
"
Ед. измерения
4
на 100 тыс. взрослого населения
на 100 тыс. детского населения
".
1.10.7. Дополнить приложением 3 к Подпрограмме 6 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении 7 к Государственной программе:
1.11.1. В паспорте Подпрограммы 7:
1.11.1.1. Позицию "Наименование Подпрограммы 1" исключить.
1.11.1.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Задачи Подпрограммы 7
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;
совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;
повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов
".
1.11.1.3. В позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7" слова и цифры "обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения;", "соотношение врачи/средний медицинский персонал, коэффициент;", "соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %" исключить.
1.11.1.4. Позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
всего - 756578.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 105274.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 745530.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94226.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.
".
1.11.1.5. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" слова и цифры "увеличение показателя обеспеченности врачебными кадрами до 34.2 на 10 тыс. населения;", "изменение соотношения врачи/средний медицинский персонал до 1/4;", "увеличение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней заработной платы в области" исключить.
1.11.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки реализации Подпрограммы 7" абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
"Задачи:
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;
совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;
повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;
внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.".
1.11.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 7
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 7:
всего - 756578.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 105274.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 745530.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 94226.5 тыс. руб.,
2015 год - 106439.3 тыс. руб.,
2016 год - 45649.5 тыс. руб.,
2017 год - 126827.8 тыс. руб.,
2018 год - 118631.7 тыс. руб.,
2019 год - 124207.4 тыс. руб.,
2020 год - 129548.3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 7.".
1.11.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение цели и решение задач Подпрограммы 7:
всего - 11048.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11048.0 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 11048.0 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 7.".
1.11.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях Подпрограммы 7 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 7.";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 7 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 7.";
пункты 1 - 13 исключить.
1.11.6. Приложение 1 к Подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
1.11.7. Дополнить приложением 2 к Подпрограмме 7 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7" согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
1.11.8. Приложение 2 к Подпрограмме 7 считать приложением 3 к Подпрограмме 7 и изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.
1.11.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 7 согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении 8 к Государственной программе:
1.12.1. В паспорте Подпрограммы 8:
позицию "Наименование Подпрограммы 8" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
всего - 2545558.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 732299.2 тыс. руб.,
2015 год - 434677.9 тыс. руб.,
2016 год - 277084.2 тыс. руб.,
2017 год - 164950.9 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 1744412.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 315000.0 тыс. руб.,
2015 год - 305000.0 тыс. руб.,
2016 год - 150000.0 тыс. руб.,
2017 год - 37866.7 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 801145.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.
".
1.12.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 8
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 8:
всего - 2545558.1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 732299.2 тыс. руб.,
2015 год - 434677.9 тыс. руб.,
2016 год - 277084.2 тыс. руб.,
2017 год - 164950.9 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 1744412.6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 315000.0 тыс. руб.,
2015 год - 305000.0 тыс. руб.,
2016 год - 150000.0 тыс. руб.,
2017 год - 37866.7 тыс. руб.,
2018 год - 298356.0 тыс. руб.,
2019 год - 312378.8 тыс. руб.,
2020 год - 325811.1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 801145.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 8.".
1.12.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 8
Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 8:
всего - 1219191.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 417299.2 тыс. руб.,
2015 год - 129677.9 тыс. руб.,
2016 год - 127084.2 тыс. руб.,
2017 год - 127084.2 тыс. руб.,
2018 год - 133177.1 тыс. руб.,
2019 год - 139436.4 тыс. руб.,
2020 год - 145432.2 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1219191.2 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 8.".
1.12.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 8 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 8.";
пункты 1 - 4 исключить.
1.12.5. Приложение 1 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
1.12.6. Приложение 2 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
1.12.7. В графе 2 строки 1 приложения 3 к Подпрограмме 8 слово "средствами" заменить словом "препаратами".
1.12.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 8 согласно приложению 24 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении 9 к Государственной программе:
1.13.1. В паспорте Подпрограммы 9:
позицию "Наименование Подпрограммы 9" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9" слова "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;" исключить;
позицию "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета
всего - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.
";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9" слова и цифры "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;" исключить.
1.13.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 9
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 9:
всего - 133617.7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.4 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.5 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 133617.65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15650.2 тыс. руб.,
2015 год - 15015.4 тыс. руб.,
2016 год - 12522.9 тыс. руб.,
2017 год - 18823.8 тыс. руб.,
2018 год - 22811.36 тыс. руб.,
2019 год - 23883.5 тыс. руб.,
2020 год - 24910.49 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9.".
1.13.3. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 9":
абзац второй изложить в новой редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 9 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 9.";
пункты 1 - 3 исключить;
слова и цифры "процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;" исключить.
1.13.4. Приложение 1 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
1.13.5. Приложение 2 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению.
1.13.6. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 9 согласно приложению 27 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 10 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 11 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению.
1.16. В приложении 12 к Государственной программе:
1.16.1. Строку 3 изложить в новой редакции:
"
3.
Обеспечение эффективности управления Государственной программой
фондооснащенность
рублей на 1 кв. м
6311.1
6575.3
6608.2
6641.2
6674.4
6707.8
6741.3
6876.1
7013.6
удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения
тн у.т./кв. м
0.0642
0.0641
0.0621
0.0617
0.0614
0.0611
0.0608
0.0605
0.0602
удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения
тн у.т./чел.
1.563
1.593
1.556
1.550
1.544
1.538
1.532
1.526
1.520
удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий
тн у.т./кв. м
0.0429
0.0426
0.0406
0.0404
0.0402
0.0400
0.0398
0.0396
0.0394
доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения
процент
43
59
62
67
72
77
82
87
92
".
1.16.2. В графе 8 строки 2 цифры "7.0" заменить цифрами "6.9".
1.16.3. В строке 6 слова и цифры "коек/100 тыс. взрослого населения" заменить словами и цифрами "коек/100 тыс. населения".
1.17. Дополнить приложением 13 к Государственной программе согласно приложению 30 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.Н.ЛУЦЕНКО
Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего, в том числе
365014.1
343852.8
220668.3
390385.7
474854.7
497172.9
518551.4
собственные доходы областного бюджета
363714.5
342582.4
219423.3
389140.7
474854.7
497172.9
518551.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
собственные доходы областного бюджета
23115.4
30762.0
20319.9
33309.5
33167.5
34726.4
36219.6
Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
собственные доходы областного бюджета
38400.0
38400.0
18000.0
42751.9
44932.2
47044.0
49066.9
Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего, в том числе
41071.1
40444.0
27081.5
53877.1
60828.7
63687.6
66426.2
собственные доходы областного бюджета
39771.5
39173.6
25836.5
52632.1
60828.7
63687.6
66426.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
собственные доходы областного бюджета
262427.6
234246.8
155266.9
260447.2
335926.3
351714.9
366838.7
".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 1
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего,
2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
4567483.3
4879460.7
5199873.6
5425667.4
5658795.1
5924758.8
6179523.5
37835562.4
Федеральный бюджет
1299.6
1270.4
1245.0
1245.0
1357.8
1421.7
1482.8
9322.3
Территориальный фонд ОМС
4493177.7
4811520.1
5131922.0
5357719.0
5563438.6
5824920.4
6075392.1
37258089.9
Фонд социального страхования Российской Федерации
73006.0
66670.2
66706.6
66703.4
93998.7
98416.7
102648.6
568150.2
".
Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
показатель характеризует процент детей, прошедших профилактические осмотры
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
показатель характеризует процент детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
3.
Доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли
процент
показатель характеризует долю затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи, млн. руб.;
№ - общий объем финансирования отрасли здравоохранения, млн. руб.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение, сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность повышенного артериального давления среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность ожирения среди обследованного взрослого населения (индекс массы тела больше или равно 30 кг/кв. м)
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность низкой физической активности среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность избыточного потребления соли среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
9.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди обследованного взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной центр медпрофилактики", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
10.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процент
показатель характеризует долю больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях от общей численности выявленных больных
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
показатель характеризует процент населения, прошедшего профилактические осмотры на туберкулез
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость дифтерией на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
13.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
показатель характеризует заболеваемость корью на 1 млн. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
14.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
15.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
16.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
показатель характеризует заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
17.
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против вирусного гепатита B;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
18.
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против дифтерии, коклюша и столбняка;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
19.
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против кори;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
20.
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против дифтерии, коклюша и столбняка;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
21.
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
показатель характеризует охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число человек, привитых против эпидемического паротита;
№ - количество человек, подлежащих вакцинации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
22.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
показатель характеризует долю ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Центр по профилактике инфекционных заболеваний"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
23.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
24.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер"
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе
1108033.2
1150432.8
568071.7
1039329.8
1527045.4
1598816.6
1667565.6
собственные доходы областного бюджета
1006079.2
1064497.3
490196.2
961454.3
1527045.4
1598816.6
1667565.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
101954.0
85935.5
77875.5
77875.5
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего, в том числе
220530.9
158366.7
100826.1
158987.9
237112.2
248256.5
258931.5
собственные доходы областного бюджета
169407.7
145124.0
87848.
146010.1
237112.2
248256.5
258931.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
51123.2
13242.7
12977.8
12977.8
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, инфекционными заболеваниями
всего, в том числе
67710.0
87968.8
70603.9
79858.3
15300.0
16019.1
16707.8
собственные доходы областного бюджета
16879.2
15276.0
5706.2
14960.6
15300.0
16019.1
16707.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
50830.8
72692.8
64897.7
64897.7
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
собственные доходы областного бюджета
74866.5
75517.4
38802.2
80873.0
104042.3
108932.3
113616.4
Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
собственные доходы областного бюджета
373200.5
393065.8
200671.8
415721.0
617033.6
646034.2
673813.7
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
11083.5
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
0.0
867.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
собственные доходы областного бюджета
73621.3
100938.7
39928.8
90082.3
116099.8
121556.5
126783.4
Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.9
Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.10
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
собственные доходы областного бюджета
92044.3
99544.6
44659.8
104709.5
130596.5
136734.5
142614.1
Основное мероприятие 2.11
Совершенствование службы крови
собственные доходы областного бюджета
194976.2
224163.8
72579.1
109097.8
306861.0
321283.5
335098.7
".
Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего,
2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
4815588.0
5333563.3
5668366.9
5909951.1
6177903.0
6468264.2
6746399.6
41120036.1
Федеральный бюджет
101954.00
85935.50
77875.50
77875.50
84934.2
88926.1
92749.9
610250.7
Территориальный фонд ОМС
4604542.0
5148003.0
5490812.0
5732401.0
5952506.9
6232274.5
6500262.4
39660801.8
Фонд социального страхования Российской Федерации
109092.0
99624.8
99679.4
99674.6
140461.9
147063.6
153387.3
848983.6
".
Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
показатель характеризует долю абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
показатель характеризует долю ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в соответствии с действующими стандартами
лет
показатель характеризует ожидаемую продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
на 100 наркологических больных
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
на 100 наркологических больных
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
на 100 больных алкоголизмом
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
на 100 больных алкоголизмом
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
показатель характеризует долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
показатель характеризует удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
№ - количество всего больных злокачественными новообразованиями, поставленных на учет 5 лет назад
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
показатель характеризует одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
показатель характеризует долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве вызовов
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
показатель характеризует больничную летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
показатель характеризует долю станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
№ - количество станций переливания крови
ведомственная отчетность
станции переливания крови
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области
всего, в том числе
4777489.2
5302575.8
5238514.6
5240334.6
5829385.3
6103366.4
6365811.2
собственные доходы областного бюджета
4775194.0
5300280.6
5236219.4
5236219.4
5829385.3
6103366.4
6365811.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
2295.2
2295.2
2295.2
4115.2
0.00
0.00
0.00
Основное мероприятие 3.1
Реализация функций департамента здравоохранения области
всего, в том числе
66606.1
67076.6
65015.4
66835.4
69788.7
73068.8
76210.7
собственные доходы областного бюджета
64310.9
64781.4
62720.2
62720.2
69788.7
73068.8
76210.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
2295.2
2295.2
2295.2
4115.2
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 3.2
Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы ОМС
собственные доходы областного бюджета
4710883.1
5235499.2
5173499.2
5173499.2
5759596.60
6030297.6
6289600.5
".
Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
165095.2
183496.1
195562.2
205885.2
214005.5
224063.7
233698.5
1421806.4
Федеральный бюджет
2295.20
2295.20
2295.20
4115.20
4488.2
4699.1
4901.2
25089.3
Территориальный фонд ОМС
162800.0
181200.9
193267.0
201770.0
209517.3
219364.6
228797.3
1396717.1
".
Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
доля мероприятий Государственной программы, запланированных за отчетный период, которые выполнены в полном объеме
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество мероприятий Государственной программы, которые выполнены в полном объеме;
№ - общее количество мероприятий, запланированных на отчетный год
ведомственная отчетность
департамент здравоохранения области, учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего, в том числе
191725.3
183011.2
109042.9
197407.9
220630.9
231000.5
240933.6
собственные доходы областного бюджета
179438.4
183011.2
109042.9
197407.9
220630.9
231000.5
240933.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
12286.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.1
Совершенствование службы родовспоможения
собственные доходы областного бюджета
15777.1
650.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего, в том числе
41342.5
29146.8
0.0
32000.0
32200.0
32400.0
33400.0
собственные доходы областного бюджета
29165.6
29146.8
0.0
32000.0
32200.0
32400.0
33400.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
12176.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
собственные доходы областного бюджета
1381.2
1400.0
0.0
1500.0
1500.0
1500.0
1600.0
Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
собственные доходы областного бюджета
125851.3
142445.7
101751.1
152947.1
178330.9
188281.7
196896.8
Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
всего, в том числе
110.0
0.0
0.0
0.0
400.0
418.8
436.8
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
418.8
436.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
собственные доходы областного бюджета
7263.2
9368.0
7291.8
10960.8
8200.0
8400.0
8600.0
".
Приложение 11
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 4
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
833213.8
1021080.4
1089075.0
1136993.0
1180649.9
1236140.5
1289294.6
7786447.2
Федеральный бюджет
12286.90
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12286.9
Территориальный фонд ОМС
820926.9
1021080.4
1089075.0
1136993.0
1180649.9
1236140.5
1289294.6
7774160.3
".
Приложение 12
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 4
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
показатель характеризует долю обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Охват неонатальным скринингом
процент
показатель характеризует число новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Охват аудиологическим скринингом
процент
показатель характеризует число новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Показатель ранней неонатальной смертности
на 1000 родившихся живыми
показатель характеризует число умерших детей на 1-й неделе жизни (0 - 7 дней) на 1000 родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
5.
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
на 100 тыс. детей соответствующего возраста
показатель характеризует смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процент
показатель характеризует долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, из числа женщин с преждевременными родами
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
процент
показатель характеризует выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Больничная летальность детей
процент
показатель характеризует число умерших детей в стационаре к общему количеству выбывших детей
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
9.
Первичная инвалидность у детей
на 10 тыс. детей соответствующего возраста
показатель характеризует число детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. детей соответствующего возраста
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
10.
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
процент
показатель характеризует долю женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
показатель характеризует охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Суммарный коэффициент рождаемости
коэффициент
показатель характеризует количество детей, рожденных одной женщиной
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
".
Приложение 13
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего, в том числе
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
141348.2
147991.4
154355.1
собственные доходы областного бюджета
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
141348.2
147991.4
154355.1
Основное мероприятие 5.1
Совершенствование системы медицинской реабилитации Вологодской области
собственные доходы областного бюджета
94630.4
95527.4
72164.9
108474.8
112402.7
119046.0
125409.6
Основное мероприятие 5.2
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе санаторно-курортных учреждений
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
28945.5
28945.4
28945.5
".
Приложение 14
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 5
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
138053.4
183129.2
195324.0
203917.0
211746.8
221699.0
231232.1
1385101.5
Территориальный фонд ОМС
138053.4
183129.2
195324.0
203917.0
211746.8
221699.0
231232.1
1385101.5
".
Приложение 15
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 5 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
показатель характеризует охват санаторно-курортным лечением пациентов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число лиц, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный год;
№ - число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
показатель характеризует охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь;
№ - количество детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной помощи
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 16
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 6
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего, в том числе:
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
собственные доходы областного бюджета
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
Основное мероприятие 6.1
Создание службы оказания паллиативной помощи области
собственные доходы областного бюджета
66809.2
97846.9
77235.5
116097.5
113519.6
118855.1
123965.9
".
Приложение 17
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 3
к Подпрограмме 6
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ 6 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи взрослым;
№ - численность взрослого населения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи детям;
№ - численность детского населения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 18
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 7 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
всего, в том числе
105274.5
106439.3
45649.5
126827.8
118631.7
124207.4
129548.3
собственные доходы областного бюджета
94226.5
106439.3
45649.5
126827.8
118631.7
124207.4
129548.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
11048.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.1
Совершенствование системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего, в том числе
67246.1
74876.9
45649.5
77022.4
91252.4
95541.3
99649.6
собственные доходы областного бюджета
67198.1
74876.9
45649.5
77022.4
91252.4
95541.3
99649.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.2
Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли
всего, в том числе
38028.4
31562.4
0.0
49805.4
27379.3
28666.1
29898.7
собственные доходы областного бюджета
27028.4
31562.4
0.0
49805.4
27379.3
28666.1
29898.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
11000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 19
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 7
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 7
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
11048.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11048.0
Федеральный бюджет
11048.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11048.0
".
Приложение 20
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 3
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал
обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием
на 10 тыс. населения
100.5
101
101
101.2
101.4
101.6
101.8
102
102.2
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
процент
67
70
73
75
78
80
82
85
87
2.
Совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
количество человек
1400
1440
1450
1450
1455
1455
1455
1455
1455
количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования
количество человек
101
106
116
126
128
130
133
135
140
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
количество человек
65
60
60
60
60
60
60
60
60
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
количество человек
3663
3500
3550
3600
3650
3700
3800
3900
4000
3.
Повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров
доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
процент
85
90
95
98
100
100
100
100
100
4.
Внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов
доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
0
20
40
60
80
100
".
Приложение 21
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 7
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием
на 10 тыс. населения
обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием на 10 тыс. населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая информация
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
процент
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области;
№ - общее количество выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области
ведомственная отчетность
профессиональные образовательные организации, подведомственные департаменту здравоохранения области, учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре государственных образовательных организаций высшего образования
человек
количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре государственных образовательных организаций высшего образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
департамент здравоохранения области
-
департамент здравоохранения области
4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
5.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
6.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
7.
Доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
процент
доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области;
№ - общее количество выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
8.
Доля аккредитованных специалистов
процент
доля аккредитованных специалистов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число аккредитованных специалистов;
№ - общее число медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 22
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 8 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего, в том числе
732299.2
434677.9
277084.2
164950.9
298356.0
312378.80
325811.1
собственные доходы областного бюджета
315000.0
305000.0
150000.0
37866.7
298356.0
312378.80
325811.1
субвенции и субсидии федерального бюджета
417299.2
129677.9
127084.2
127084.2
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.1
Организация обеспечения больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами
собственные доходы областного бюджета
105000.0
105000.0
50000.0
37866.7
85000.00
85000.00
85000.00
Основное мероприятие 8.2
Организация обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета
собственные доходы областного бюджета
210000.0
200000.0
100000.0
0.0
213356.0
227378.80
240811.1
Основное мероприятие 8.3
Организация обеспечения лекарственными препаратами больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.4
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
собственные доходы областного бюджета
24341.4
11689.9
11455.9
11455.9
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.5
Организация обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
собственные доходы областного бюджета
392957.8
117988.0
115628.3
115628.3
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 8.6
Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 23
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 8
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 8
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
417299.2
129677.9
127084.2
127084.2
133177.1
139436.4
145432.2
1219191.2
Федеральный бюджет
417299.20
129677.90
127084.20
127084.20
133177.1
139436.4
145432.2
1219191.2
".
Приложение 24
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 8
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 8
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процент
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами
процент
обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
3.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, в необходимых лекарственных препаратах
процент
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, в необходимых лекарственных препаратах
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
4.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процент
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 25
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 1
к Подпрограмме 9
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 9 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
предельные объемы
потребность
потребность
потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
Совершенствование информатизации в здравоохранении
всего, в том числе:
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
собственные доходы областного бюджета
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
Основное мероприятие 9.1
Обеспечение функционирования и развития регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
собственные доходы областного бюджета
15650.2
15015.4
12522.9
18823.8
22811.4
23883.5
24910.5
".
Приложение 26
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 2
к Подпрограмме 9
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 9
N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет; повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций; повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования технологий дистанционного скрининга; внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
процент
5
30
40
50
60
70
80
90
95
2.
Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой здравоохранения области, а также процесса оказания медицинской помощи
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
процент
0
75
80
85
90
91
92
93
95
".
Приложение 27
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 4
к Подпрограмме 9
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 9
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
процент
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области;
№ - общее количество учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
2.
Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
процент
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - число медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг в сфере здравоохранения области;
№ - общее количество учреждений здравоохранения
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
Приложение 28
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 10
к Государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Департамент здравоохранения области
всего, в том числе
7456925.3
7729379.5
6620954.5
7402632.8
8746583.2
9157672.6
9551452.7
56665600.6
собственные доходы областного бюджета
6910742.4
7510200.5
6412454.6
7192312.9
8746583.2
9157672.6
9551452.7
55481418.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
546182.9
219179.0
208499.9
210319.9
0.0
0.0
0.0
1184181.7
".
Приложение 29
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 11
к Государственной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего, 2014 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
10947780.9
11730407.6
12475285.9
13009497.9
13576277.4
14214362.6
14825580.5
90779192.8
Федеральный бюджет
546182.9
219179.0
208499.9
210319.9
223957.3
234483.3
244566.1
1887188.4
Территориальный фонд ОМС
10219500.0
11344933.6
12100400.0
12632800.0
13117859.5
13734399.0
14324978.5
87474870.6
Фонд социального страхования Российской Федерации
182098.0
166295.0
166386.0
166378.0
234460.6
245480.3
256035.9
1417133.8
".
Приложение 30
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2015 г. № 251
"Приложение 13
к Государственной программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Смертность от всех причин
случаев на 1000 населения
показатель характеризует количество умерших на 1000 населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
2.
Материнская смертность
на 100 тыс. родившихся живыми
показатель характеризует количество случаев материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
показатель характеризует количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от новообразований на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
7.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
показатель характеризует смертность от туберкулеза на 100 тысяч населения
1 раз в год, показатель за период
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
показатель характеризует потребление алкогольной продукции в литрах на душу населения
1 раз в год, показатель на дату
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
показатель характеризует распространенность потребления табака среди взрослого населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
социологический опрос
взрослое население
выборочное наблюдение
департамент здравоохранения области
10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
показатель характеризует распространенность потребления табака среди детей и подростков
1 раз в год, показатель на дату
-
-
социологический опрос
дети и подростки
выборочное наблюдение
департамент здравоохранения области
11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
показатель характеризует количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 100 тыс. населения
1 раз в год, показатель за период
-
-
ведомственная отчетность
БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер", учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
12.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
показатель характеризует обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
1 раз в год, показатель на дату
-
-
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
13.
Соотношение врачи/средний персонал
коэффициент
показатель характеризует соотношение числа врачей и среднего медицинского персонала
1 раз в год, показатель на дату
Y = 1 / (X / N)
X - общее количество среднего медицинского персонала;
№ - общее количество врачей
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
14.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
15.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
16.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
процент
показатель характеризует соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.;
№ - средняя заработная плата в регионе, руб.
ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
показатель характеризует ожидаемую продолжительность жизни при рождении
1 раз в год, показатель на дату
-
-
официальная статистическая отчетность
-
-
департамент здравоохранения области
18.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
показатель характеризует охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
1 раз в год, показатель за период
Y = X / № x 100%
X - число лиц, получивших за отчетный период реабилитационную медицинскую помощь;
№ - число лиц, нуждающихся в реабилитации
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
19.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
коек на 100 тыс. населения
показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100000
X - общее количество коек паллиативной помощи;
№ - численность населения, чел.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
20.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
процент
показатель характеризует удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество обеспеченных рецептов;
№ - количество предъявленных рецептов
ведомственная отчетность
уполномоченная аптечная сеть
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
21.
Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
показатель характеризует долю учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;
№ - общее количество учетной и отчетной медицинской документации (форм)
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
22.
Фондооснащенность
руб./1 кв. метр
показатель характеризует обеспеченность учреждений здравоохранения основными фондами
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / N
X - остаточная стоимость основных фондов, руб.;
№ - размер лечебной площади учреждений здравоохранения, кв. м
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
23.
Удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения
тн у.т./кв. м
показатель характеризует общий объем потребления энергии учреждением здравоохранения на единицу площади
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N,
где: X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5
X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, тн у.т.;
№ - общая площадь учреждений здравоохранения, кв. м;
X1 - объем потребления электрической энергии, тн у.т.;
X2 - объем потребления тепловой энергии, тн у.т.;
X3 - объем потребления каменного угля, тн у.т.;
X4 - объем потребления природного газа, тн у.т.;
X5 - объем потребления дров, тн у.т.
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
24.
Удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения
тн у.т./чел.
показатель характеризует объем потребления энергии в учреждении здравоохранения на одного работника
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N, где:
X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5
X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, тн у.т.;
X - объем потребления энергии, тн у.т.;
№ - численность работников учреждения здравоохранения, чел.;
X1 - объем потребления электрической энергии, тн у.т.; X2 - объем потребления тепловой энергии, тн у.т.;
X3 - объем потребления каменного угля, тн у.т.;
X4 - объем потребления природного газа, тн у.т.;
X5 - объем потребления дров, тн у.т.
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
25.
Удельный расход тепла на отопление единицы площади зданий
тн у.т./кв. м
показатель характеризует объем потребления тепловой энергии учреждением здравоохранения на единицу площади
1 раз в год, показатель за период
Y = X / N
X - объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, тн у.т.;
№ - размер общей площади учреждений здравоохранения, кв. м
бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
26.
Доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения
процент
показатель характеризует уровень оснащения приборами учета тепловой энергии от общего количества необходимых к установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях здравоохранения
1 раз в год, показатель на дату
Y = X / № x 100%
X - количество приборов учета тепловой энергии, установленных бюджетными учреждениями здравоохранения, шт.;
№ - общее количество приборов учета тепловой энергии, которые требуется установить в бюджетных учреждениях здравоохранения, шт.
ведомственная отчетность
учреждения здравоохранения
сплошное наблюдение
департамент здравоохранения области
".
------------------------------------------------------------------