Постановление Правительства Вологодской области от 05.03.2015 N 152 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. № 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1109

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию "Название государственной программы" исключить.
1.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители государственной программы" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.1.3. В наименовании позиции "Цель государственной программы" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.1.4. Позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в новой редакции:

"
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
доля информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства";
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области
".

1.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 876354.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 238760.4 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 849654.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 238760.4 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26700.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей
".

1.1.6. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в новой редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
к 2020 году планируется:
обеспечение доли информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства", на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1.2% в 2012 году до 70% в 2020 году;
увеличение доли граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области с 1.2% в 2012 году до 22% в 2020 году
".

1.2. В наименовании раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки реализации государственной программы" слова "Приоритеты государственной политики" заменить словами "Информация о приоритетах социально-экономического развития".
1.3. Раздел III "Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика" считать разделом VI и в нем наименование раздела изложить в новой редакции:
"VI. Состав государственной программы".
1.4. В разделе IV "Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы:
наименование раздела изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета";
абзацы первый - девятнадцатый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 876354.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 238760.4 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 849654.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 238760.4 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26700.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей.";
в абзаце двадцатом слово "Ресурсное" заменить словом "Финансовое".
1.5. Раздел V "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы" считать разделом III и в нем:
в наименовании раздела слова "достижения целей и решения задач" исключить;
в абзаце втором слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены";
абзацы четвертый и пятый исключить;
дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
"- обеспечить долю информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства", на уровне 100% с 2014 года;
- увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70% с 1.2% в 2012 году;
- увеличить долю граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области до 22% с 1.2% в 2012 году.".
1.6. Дополнить разделом V следующего содержания:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц на достижение целей
и решение задач государственной программы

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 7 к государственной программе.
Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, в пределах финансирования мероприятия "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" подпрограммы "Информационное государство".".
1.7. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" (далее - подпрограмма 1) государственной программы:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 1 государственной программы:
1.7.1.1. Позицию "Название подпрограммы 1" исключить.
1.7.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители подпрограммы 1" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.7.1.3. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 1" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.7.1.4. Позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;
доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;
доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда";
доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области;
количество инфоматов, установленных в районных центрах области;
доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области;
доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов;
доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг;
доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области;
доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области;
доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области;
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год;
индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году;
объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году
".

1.7.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 365654.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 137045.0 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 338954.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 137045.0 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26700.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей
".

1.7.1.6. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:
поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11.4% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 70% в 2020 году;
увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году;
увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1.7% в 2020 году;
увеличение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов с 12.7% в 2012 году до 65% в 2020 году;
увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0.12% в 2012 году до 25.6% в 2020 году;
увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;
увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11.1% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98.8% в 2020 году;
увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6847.9 млн. рублей в 2012 году до 12932.7 млн. рублей в 2020 году;
увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102.8% в 2012 году до 110.0% в 2020 году;
увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2177.0 млн. рублей в 2012 году до 2500.0 млн. рублей в 2020 году;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 869 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом
".

1.7.2. В разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1":
в абзаце одиннадцатом слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены";
абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в новой редакции:
"поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11.4% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
"увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году;";
в абзаце восемнадцатом цифры "4.5" заменить цифрами "1.7".
1.7.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1":
абзац тридцать седьмой считать абзацем сорок вторым и в нем слово "соисполнители" заменить словом "исполнители";
дополнить абзацами тридцать седьмым - сорок первым следующего содержания:
"Основное мероприятие 6 "Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области"
Цель мероприятия: увеличение доступности услуг связи для населения и организаций области, устранение цифрового неравенства на территории области.
В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:
разработка программы развития всех видов связи на территории области;
реализация соглашений о взаимодействии с операторами связи области в сфере развития услуг связи.".
1.7.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 365654.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 137045.0 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 338954.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 137045.0 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26700.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
на достижение целей и решение задач подпрограммы 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.".
1.7.5. Приложения 1 - 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и в нем в таблице "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1":
раздел "Основное мероприятие 2. Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий" дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:

"
14.
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области
Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2 квартал 2015 года
15.
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области
О внесении изменений в приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области от 31 декабря 2013 года № 133-О "Об утверждении Положения о разработке и внедрении информационных систем в органах исполнительной государственной власти области" с целью создания Реестра проектов по разработке и внедрению информационных систем, подлежащих реализации в рамках мероприятий государственной программы
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2 квартал 2015 года
";

в разделе "Основное мероприятие 3. Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты":
пункты 14 - 15 считать соответственно пунктами 16 - 17;
дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:

"
18.
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области
Об утверждении Порядка разработки и размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и типовых муниципальных услуг в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области"
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
1 квартал 2015 года
19.
Постановление Правительства области
О системе исполнения регламентов Вологодской области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
4 квартал 2015 года
".

1.8. В приложении 2 "Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" (далее - подпрограмма 2) к государственной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 2 государственной программы:
1.8.1.1. Позицию "Наименование подпрограммы 2" исключить.
1.8.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители подпрограммы 2" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.8.1.3. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 2" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.8.1.4. В позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2":
наименование позиции изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2";
в абзаце третьем слова "различного масштаба" заменить словами "масштаба 1:50000";
абзацы пятый, шестой исключить.
1.8.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 21500.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 19500.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 21500.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 19500.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей
".

1.8.1.6. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2":
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзацы шестой, седьмой исключить.
1.8.2. В разделе II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2":
в абзаце четвертом слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены";
абзац восьмой изложить в новой редакции:
"увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзацы десятый, одиннадцатый исключить.
1.8.3. В абзаце двадцатом раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" слово "соисполнители" заменить словом "исполнители".
1.8.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 21500.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 19500.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 21500.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 19500.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.8.5. Приложения 1 - 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 - 7 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 3) к государственной программе:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 3 государственной программы:
1.9.1.1. Позицию "Название подпрограммы 3" исключить.
1.9.1.2. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 3" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.9.1.3. В позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" наименование позиции изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3".
1.9.1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в новой редакции:

"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489200.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82215.4 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489200.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82215.4 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей
".

1.9.2. В абзаце девятом раздела II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3" слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены".
1.9.3. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489200.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82215.4 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489200.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82215.4 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.".
1.9.4. Приложения 1 - 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 8 - 11 к настоящему постановлению.
1.10. Приложения 4 - 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 12 - 14 к настоящему постановлению.
1.11. Дополнить приложением 7 к государственной программе согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.

целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%


100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений
целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
11.4
70
90
90
90
90
100
100
100
4.
Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг
целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области
%
0
0.1
1.9
0.1
0.1
0.1
37.6
52.8
70
5.

целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области
шт.
0
0
0
19
19
19
40
50
50
6.
Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан
целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области
%
0
0
0
0.3
0.7
1.0
1.5
1.6
1.7
7.
Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов
%
12.7
17
20
30
37
44
51
58
65
8.

целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг
%
0.12
3.3
6.5
9.7
12.9
16.1
19.3
22.4
25.6
9.

целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области
%
5
6
8
9
11
12
14
20
20
10.
Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти
целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области
%
11.1
100
100
100
100
100
100
100
100
11.
Задача 7. Содействие в предоставлении/ получении услуг связи
целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
70
95.7
95.7
96.3
96.8
97.3
97.8
98.3
98.8
12.

целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год
млн. руб.
6847.9
7379.8
7987.9
8683.9
9910.4
11370.2
11550.0
11922.6
12932.7
13.

целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году
%
102.8
101.0
102.5
108.0
109.0
110.0
110.0
110.0
110.0
14.

целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год
млн. руб.
2177.0
2245.0
2694.0
1639.0
1816.0
2021.0
2200.0
2400.0
2500.0
15.

целевой показатель 7.5. Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году
ед.
501
-261
35
66
78
110
113
118
109
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 2
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, от запланированного к автоматизации в отчетный период 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, за отчетный период 
3
государственная услуга, переведенная в электронный вид до максимально возможного этапа, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
количество государственных услуг области, запланированных к автоматизации в отчетном периоде 
3
государственная услуга, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.
Целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, от запланированного к автоматизации в отчетный период 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, за отчетный период 
3
типовая муниципальная услуга, переведенная в электронный вид до максимально возможного этапа, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
количество типовых муниципальных услуг области, запланированных к автоматизации в отчетном периоде 
3
типовая муниципальная услуга, шт.
1
Департамент государственной службы и кадровой политики области
3.
Целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда" 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество органов исполнительной государственной власти области, подключенных к РМСОГВ и располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда" 
3
орган исполнительной государственной власти области, подключенный к РМСОГВ, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
общее количество органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда" 
3
орган исполнительной государственной власти области, шт.
1
Департамент государственной службы и кадровой политики области
4.
Целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области
%
доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество граждан области, получивших универсальную электронную карту 
3
гражданин, получивший универсальную электронную карту, чел.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
численность постоянного населения Вологодской области 
1
постоянное население Вологодской области, чел.
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
5.
Целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области
шт.
количество инфоматов, установленных в районных центрах области 
периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода

количество инфоматов, установленных в i-м муниципальном образовании области 
3
инфомат, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
количество муниципальных образований области, в которых установлены инфоматы 
3
муниципальное образование области, в котором установлен инфомат, ед.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
6.
Целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области
%
доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество граждан области, повысивших уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы начиная с 1 января 2014 года 
3
гражданин, проживающий на территории области и повысивший уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, чел.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
численность постоянного населения Вологодской области 
1
постоянное население Вологодской области, чел.
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
7.
Целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов
%
доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество цифровых изображений музейных предметов 
3
цифровое изображение музейного предмета, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
общий объем музейных фондов области 
3
музейный предмет, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
8.
Целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг
%
доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество библиотечных фондов области, переведенных в электронную форму 
3
копия редкой книги в электронной форме, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
общее количество редких книг в библиотечных фондах области 
3
редкая книга, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
9.
Целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области
%
доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги 
3
описание дела государственного архива области, переведенное в электронную форму, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
общее количество описаний дел государственных архивов области 
3
описание дела государственного архива области, шт.
1
Департамент культуры и туризма области
10.
Целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области
%
доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество сотрудников органов исполнительной государственной власти области, подключенных к единой системе электронного документооборота 
3
сотрудник органа исполнительной государственной власти области, использующий единую систему электронного документооборота, чел.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
общее количество сотрудников органов исполнительной государственной власти области 
3
сотрудник органа исполнительной государственной власти области, чел.
1
Департамент государственной службы и кадровой политики области
11.
Целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество жителей области, проживающих на территории области в зоне охвата цифрового телевещания 
3
гражданин, проживающий на территории области в зоне охвата цифрового телевещания, чел.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
численность постоянного населения Вологодской области 
1
постоянное население Вологодской области, чел.
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
12.
Целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год
млн. руб.
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год 
периодичность годовая, показатель за отчетный период
-
-
3
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
13.
Целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году
%
индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

(с учетом индекса-дефлятора)
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области в году, предшествующем отчетному 
3
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области в отчетном году 
3
объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
14.
Целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год
млн. руб.
объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год 
периодичность годовая, показатель за отчетный период
-
-
3
объем инвестиций в основной капитал предприятий связи
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
15.
Целевой показатель 7.5. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году
ед.
прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

приказ Росстата от 14 ноября 2013 года № 449
количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи в году, предшествующем отчетному 
1
высокопроизводительные рабочие места
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи в отчетном году 
1
высокопроизводительные рабочие места
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 3
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1

итого
всего, в том числе
151067.7
137045.0
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
365654.3
собственные доходы областного бюджета
124367.7
137045.0
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
338954.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26700.0


Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
151067.7
137045.0
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
365654.3
собственные доходы областного бюджета
124367.7
137045.0
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
338954.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26700.0
Основное мероприятие 1
Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области, внедрение современных средств коммуникаций
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
8223.00
23986.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32209.10
Основное мероприятие 2
Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
26007.50
30112.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56120.30
Основное мероприятие 3
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области, в том числе
всего, в том числе
62441.30
20054.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82495.30
собственные доходы областного бюджета
35741.30
20054.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55795.30
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26700.00
Основное мероприятие 4
Поддержка региональной мультисервисной сети ОИГВ, включая обеспечение ОИГВ связью и доступом в сеть Интернет
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
38599.90
41936.90
8580.0
14407.8
13184.60
13184.60
13184.60
143078.40
Основное мероприятие 5
Обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем и программных продуктов в ОИГВ
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
15796.00
19034.50
0.00
0.00
5000.00
5000.00
5000.00
49830.50
Основное мероприятие 6
Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.00
1920.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1920.70
".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 4
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
федеральный бюджет
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
бюджеты муниципальных образований области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
государственные внебюджетные фонды
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
физические и юридические лица
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 1
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Создание и развитие технологий и инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в том числе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в интересах развития области
целевой показатель 1.1. Доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области
%
0
0
0
50
50
50
50
75
100
2.

целевой показатель 1.2. Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области
%
0
0
0
0
50
50
70
90
100
3.

целевой показатель 1.3. Доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области
%
0
0
0
0
0
50
100
100
100
4.

целевой показатель 1.4. Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к системе мониторинга движения транспортных средств, от общего числа органов исполнительной государственной власти области
%
0
0
0
0
0
0
70
90
100
".





Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 2
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1.1. Доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области
%
доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

площадь территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования 
3
площадь, в пределах которой функционирует сеть референцных станций, кв. км
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
общая площадь территории Вологодской области 
3
общая площадь территории Вологодской области, кв. км
1
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
2.
Целевой показатель 1.2. Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области
%
доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе 
3
орган исполнительной государственной власти области, подключенный к областной геоинформационной системе, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
общее количество органов исполнительной государственной власти области 
3
орган исполнительной государственной власти области, шт.
1
Департамент государственной службы и кадровой политики области
3.
Целевой показатель 1.3. Доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области
%
доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами в масштабе 1:50000 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

площадь территории области, покрытая актуальными цифровыми картами в масштабе 1:50000 
3
площадь территории области, покрытая актуальными цифровыми картами в масштабе 1:50000, кв. км
1
Департамент имущественных отношений области
общая площадь территории Вологодской области 
3
общая площадь территории Вологодской области, кв. км
1
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
4.
Целевой показатель 1.4. Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к системе мониторинга движения транспортных средств, от общего числа органов исполнительной государственной власти области
%
доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к системе мониторинга движения транспортных средств 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество органов исполнительной государственной власти области, подключенных к системе мониторинга движения транспортных средств 
3
орган исполнительной государственной власти области, подключенный к системе мониторинга движения транспортных средств, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
общее количество органов исполнительной государственной власти области 
3
орган исполнительной государственной власти области, шт.
1
Департамент государственной службы и кадровой политики области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 3
к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2

итого
всего, в том числе
1500.0
19500.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
21500.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
19500.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
21500.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
1500.0
19500.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
21500.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
19500.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
21500.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
Создание региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
1500.00
19500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21000.00
Основное мероприятие 2
Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
".





Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Осуществление органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области
целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2. Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".





Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 2
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области . Значение от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий органом исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы
периодичность годовая, показатель за отчетный период

фактическое выполнение Плана деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятии 
3
План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденный План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий 
3
План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.
Целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
%
выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий . Значение , равное 100%, означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
периодичность годовая, показатель за отчетный период

фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рассматриваемом периоде, мероприятий 
3
Государственное задание бюджетного учреждения области в сфере информационных технологий
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденное государственное задание бюджетному учреждению области в сфере информационных технологий в рассматриваемом периоде, мероприятий 
3
Государственное задание бюджетного учреждения области в сфере информационных технологий
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 3
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническое обслуживание рабочих мест пользователей
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
27
27
27
27
27
27
27
9864.23
9693.97
7278.27
7592.98
7765.18
7765.18
7765.18
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
2306
2302
2306
2306
2306
2306
2306
18592.49
20209.18
13663.29
14254.07
14577.34
14577.34
14577.34
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых серверов, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
100
180
100
100
100
100
100
306.73
2601.90
223.89
233.58
238.87
238.87
238.87
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество выданных электронных подписей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
400
350
400
400
400
400
400
783.89
589.08
731.52
763.15
1450.60
1450.60
1450.60
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
2170
2277
2170
2170
2170
2170
2170
1083.04
1556.28
959.87
1001.37
1169.86
1169.86
1169.86
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническая защита информации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем с защищаемыми данными, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
30
58
30
30
30
30
30
1488.54
1134.47
1412.03
1473.08
1895.02
1895.02
1895.02
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество служебных стационарных телефонных номеров, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1428.04
1763.83
1315.87
1372.70
1403.80
1403.80
1403.80
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество sim-карт, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
397
434
397
397
397
397
397
157.53
122.54
137.07
142.99
146.22
146.22
146.22
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
реализация мероприятий госпрограммы, экспертиза технической документации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество экспертиз технической документации, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
240
130
240
240
240
240
240
1755.91
1364.40
1659.22
1730.96
1213.87
1213.87
1213.87
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество проведенных конкурсных процедур, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
39
57
39
39
39
39
39
3185.96
3644.10
3022.98
3153.69
3225.21
3225.21
3225.21
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
внедрение и сопровождение информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество сопровождаемых информационных систем, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
21
39
21
21
21
21
21
2171.84
6832.28
2060.92
2150.03
2198.79
2198.79
2198.79
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей в сопровождаемых информационных системах, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
6500
10264
6500
6500
6500
6500
6500
11557.47
7337.19
10766.45
11231.98
11486.71
11486.71
11486.71
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество разработанных модулей (для сопровождаемых информационных систем), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
15
15
15
15
15
15
15
1816.82
3013.69
1724.11
1798.66
1921.74
1921.74
1921.74
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
методическая поддержка пользователей информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обученных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
300
200
300
300
300
300
300
388.70
454.59
359.63
375.10
392.93
392.93
392.93
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество реализованных изменений в услугах с предоставлением межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
40
40
40
40
40
40
40
1120.73
510.56
1033.18
1102.89
1141.03
1141.03
1141.03
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
325






536.06
753.17





Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
900
900
900
900
900
900
900
965.61
1745.24
1348.57
1439.55
1337.76
1337.76
1337.76
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество услуг, переведенных в электронный вид посредством РПГУ, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации Государственной программы"
30
35
23
44
44
44
44
1329.71
3707.20
1328.73
1328.72
740.57
740.57
740.57
".





Приложение 11
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 4
к Подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3

итого
всего, в том числе
73112.4
82215.4
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489200.5
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82215.4
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489200.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
73112.4
82215.4
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489200.5
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82215.4
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489200.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
"Выполнение функций органом исполнительной государственной власти"
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
11579.10
11984.90
11984.90
11984.90
11205.10
11205.10
11205.10
81149.1
Основное мероприятие 2
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рамках реализации государственной программы", в том числе:
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
61533.30
70230.50
49025.60
51145.50
58505.50
59705.50
57905.50
408051.4
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
58533.30
66280.50
49025.60
51145.50
52305.50
52305.50
52305.50
381901.4
Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
3000.00
3950.00
0.00
0.00
6200.00
7400.00
5600.00
26150.0
".





Приложение 12
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 4
к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе
225680.1
238760.4
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
876354.8
собственные доходы областного бюджета
198980.1
238760.4
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
849654.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26700.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
225680.1
238760.4
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
876354.8
собственные доходы областного бюджета
198980.1
238760.4
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
849654.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26700.0
".





Приложение 13
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 5
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 "Развитие информационного общества и построение "электронного правительства" области"
целевой показатель 1. Доля информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства"
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2 "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения области"
целевой показатель 2.1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
1.2
4.5
10
25
40
55
70
70
70
3.

целевой показатель 2.2. Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области
%
1.2
4.5
10
13
15
17
20
21
22
".





Приложение 14
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 6
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1. Доля информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства"
%
показатель устанавливает степень реализации "электронного правительства" на основе оценки соотношения количества созданных и подлежащих созданию информационных систем, определяемого в соответствии с приказом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области от 31 декабря 2013 года № 133-О 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество информационных систем Реестра проектов по разработке и внедрению информационных систем, созданных в рамках мероприятий государственной программы в отчетном периоде 
3
информационная система, используемая для реализации полномочий (функций) органов исполнительной государственной власти области, созданная в отчетный период в соответствии с Реестром проектов по разработке и внедрению информационных систем, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
количество информационных систем Реестра проектов по разработке и внедрению информационных систем, подлежащих разработке и внедрению в рамках мероприятий государственной программы в отчетном периоде 
3
информационная система, используемая для реализации полномочий (функций) органов исполнительной государственной власти области, подлежащая созданию в отчетный период в соответствии с Реестром проектов по разработке и внедрению информационных систем, шт.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.
Целевой показатель 2.1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
целевой показатель характеризует число граждан Российской Федерации, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Вологодской области
периодичность годовая, показатель за отчетный период
в соответствии с Методикой статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденной приказом Росстата от 8 июля 2013 года № 273
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности постоянного населения области
1,
№ 1-ИТ, № 1-ЭГУ, № 1-МО
услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также государственными (муниципальными) учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), подлежащие включению в реестры государственных или муниципальных услуг и оказываемые в электронной форме; заявители, обращающиеся за услугами
3
Федеральная служба государственной статистики

3.
Целевой показатель 2.2. Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области
%
показатель устанавливает долю граждан области, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности населения области 
периодичность годовая, показатель за отчетный период

количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА 
4,
предоставляется ОАО "Ростелеком" по запросу Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области
граждане, зарегистрированные в ЕСИА, чел.
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
численность постоянного населения Вологодской области 
1
постоянное население Вологодской области, чел.
1
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".





Приложение 15
к Постановлению
Правительства области
от 5 марта 2015 г. № 152

"Приложение 7
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
федеральный бюджет
26700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
бюджеты муниципальных образований области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
государственные внебюджетные фонды
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
физические и юридические лица
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".


------------------------------------------------------------------