Постановление Правительства Вологодской области от 10.08.2015 N 677 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2015 г. № 677
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1109
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 896561.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 258966.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 847961.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 237066.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей
".
1.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" государственной программы изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной
программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 896561.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 258966.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 847961.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 237066.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.
При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" (далее - подпрограмма 1):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 400621.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 172012.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 352021.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 150112.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей
".
1.3.1.2. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:
поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11.4% в 2012 году до 96% в 2020 году;
увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0.1% в 2020 году;
увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 19 штук к 2020 году;
увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1.7% в 2020 году;
сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году;
увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0.12% в 2012 году до 25.6% в 2020 году;
увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;
увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11.1% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98.8% в 2020 году;
увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6847.9 млн. рублей в 2012 году до 12932.7 млн. рублей в 2020 году;
увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102.8% в 2012 году до 110.0% в 2020 году;
увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2177.0 млн. рублей в 2012 году до 2500.0 млн. рублей в 2020 году;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом
".
1.3.2. В разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1:
в абзаце пятнадцатом цифры "100" заменить цифрами "96";
в абзаце шестнадцатом цифры "70" заменить цифрами "0.1";
в абзаце семнадцатом цифры "50" заменить цифрами "19";
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
"сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году";
в абзаце двадцать шестом цифры "5470.4" заменить цифрами "2500.0";
абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции:
"прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом.".
1.3.3. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 400621.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 172012.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 352021.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 150112.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.3.4. Приложения 1, 3 к подпрограмме 1 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 2 "Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" (далее - подпрограмма 2):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей
".
1.4.2. В разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 2:
абзацы первый - девятый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей.".
1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 3):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.5.1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий";
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
".
1.5.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей
".
1.5.1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
в результате реализации подпрограммы 3 планируется в период с 2014 до 2020 года достигнуть следующих результатов:
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" на 100%
".
1.5.2. Раздел II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной государственной власти, бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи по обеспечению:
осуществления органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области;
выполнения государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий";
выполнения государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион".
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" на 100%.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.".
1.5.3. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Выполнение функций органом исполнительной государственной власти области"
Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией государственной программы в рамках установленных полномочий.
В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций (реализацию полномочий) органом исполнительной государственной власти области - Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области.
Основное мероприятие 2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Основное мероприятие 3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению Вологодской области "Электронный регион":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" приведен в приложении 3(1) к подпрограмме 3.".
1.5.4. В разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" абзацы первый - семнадцатый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей.".
1.5.5. Приложения 1 - 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 - 6 к настоящему постановлению.
1.5.6. Дополнить приложением 3(1) "Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" по подпрограмме 3" согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 1
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений
целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
11.4
70
90
96
96
96
96
96
96
4.
Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг
целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области
%
0
0.1
1.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
5.
целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области
шт.
0
0
0
19
19
19
19
19
19
6.
Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан
целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области
%
0
0
0
0.3
0.7
1.0
1.5
1.6
1.7
7.
Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов
%
12.7
17
20
10
10
10
10
10
10
8.
целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг
%
0.12
3.3
6.5
9.7
12.9
16.1
19.3
22.4
25.6
9.
целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области
%
5
6
8
9
11
12
14
20
20
10.
Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти
целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области
%
11.1
100
100
100
100
100
100
100
100
11.
Задача 7. Содействие в предоставлении/получении услуг связи
целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
70
95.7
95.7
96.3
96.8
97.3
97.8
98.3
98.8
12.
целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год
млн. руб.
6847.9
7379.8
7987.9
8683.9
9910.4
11370.2
11550.0
11922.6
12932.7
13.
целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году
%
102.8
101.0
102.5
108.0
109.0
110.0
110.0
110.0
110.0
14.
целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год
млн. руб.
2177.0
2245.0
2694.0
1639.0
1816.0
2021.0
2200.0
2400.0
2500.0
15.
целевой показатель 7.5. Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году
ед.
501
-261
35
66
78
110
113
118
109
".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего, в том числе
151067.7
172012.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
400621.7
собственные доходы областного бюджета
124367.7
150112.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
352021.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
21900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48600.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
151067.7
159812.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
388421.7
собственные доходы областного бюджета
124367.7
147912.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
349821.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
Основное мероприятие 1
Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области, внедрение современных средств коммуникаций
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
8223.0
23986.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32209.1
Основное мероприятие 2
Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
26007.5
25212.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51220.3
Основное мероприятие 3
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области, в том числе
всего, в том числе
62441.3
34111.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96552.3
собственные доходы областного бюджета
35741.3
22211.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57952.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
Основное мероприятие 4
Поддержка региональной мультисервисной сети ОИГВ, включая обеспечение ОИГВ связью и доступом в сеть Интернет
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
38599.9
44397.3
8580.0
14407.8
13184.6
13184.6
13184.6
145538.8
Основное мероприятие 5
Обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем и программных продуктов в ОИГВ
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
15796.0
30184.5
0.0
0.0
5000.0
5000.0
5000.0
60980.5
Основное мероприятие 6
Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
1920.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1920.7
".
Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
Создание региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5950.0
Основное мероприятие 2
Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
500.0
".
Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 1
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Осуществление органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области
целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2. Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
".
Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 2
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области (). Значение от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий органом исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденный план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.
Целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
%
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" (). Значение равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденное государственное задание бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
3.
Целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
%
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" (). Значение равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением "Электронный регион"
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденное государственное задание бюджетному учреждению Вологодской области "Электронный регион" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".
Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническое обслуживание рабочих мест пользователей
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
27
27
27
27
27
27
27
9864.2
9445.6
7278.3
7593.0
7765.2
7765.2
7765.2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
2306
2302
2306
2306
2306
2306
2306
18592.5
19648.0
13663.3
14254.0
14577.3
14577.3
14577.3
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых серверов, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
100
180
100
100
100
100
100
306.7
2592.9
223.9
233.6
238.9
238.9
238.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество выданных электронных подписей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
400
350
400
400
400
400
400
783.9
588.1
731.5
763.1
1450.6
1450.6
1450.6
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
2170
2277
2170
2170
2170
2170
2170
1083.1
1554.0
959.9
1001.4
1169.9
1169.9
1169.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническая защита информации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем с защищаемыми данными, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
30
58
30
30
30
30
30
1488.5
1116.8
1412.0
1473.1
1895.0
1895.0
1895.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество служебных стационарных телефонных номеров, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1428.0
1760.3
1315.9
1372.7
1403.8
1403.8
1403.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество sim-карт, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
397
434
397
397
397
397
397
157.5
122.4
137.1
143.0
146.2
146.2
146.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
реализация мероприятий госпрограммы, экспертиза технической документации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество технических заданий, прошедших экспертизу, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
240
130
240
240
240
240
240
1755.9
1238.9
1659.2
1731.0
1213.9
1213.9
1213.9
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество проведенных конкурсных процедур, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
39
57
39
39
39
39
39
3186.0
3684.2
3023.0
3153.7
3225.2
3225.2
3225.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
внедрение и сопровождение информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество сопровождаемых информационных систем, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
21
39
21
21
21
21
21
2171.9
7412.5
2060.9
2150.0
2198.8
2198.8
2198.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей в сопровождаемых информационных системах, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
6500
10264
6500
6500
6500
6500
6500
11557.5
7319.8
10766.4
11232.0
11486.7
11486.7
11486.7
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество разработанных модулей (для сопровождаемых информационных систем), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
15
15
15
15
15
15
15
1816.8
3269.5
1724.1
1798.6
1921.7
1921.7
1921.7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
методическая поддержка пользователей информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обученных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
300
200
300
300
300
300
300
388.7
460.5
359.6
375.1
392.9
392.9
392.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество реализованных изменений в услугах с предоставлением межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
40
20
40
40
40
40
40
1120.7
254.8
1033.2
1102.9
1141.0
1141.0
1141.0
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
325
536.1
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
900
900
900
900
900
900
900
965.6
885.1
1348.6
1439.6
1337.8
1337.8
1337.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество услуг, переведенных в электронный вид посредством РПГУ, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
30
14
23
44
44
44
44
1329.7
1850.1
1328.7
1328.7
740.6
740.6
740.6
".
Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3(1)
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН" ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей РПГУ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
627
0
0
0
0
0
825.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
940
0
0
0
0
0
1797.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение Реестра государственных услуг (функций) Вологодской области (РГУ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей РГУ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
600
0
0
0
0
0
204.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение возможности приема заявления о получении услуги в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество услуг, по которым на РПГУ были разработаны новые интерактивные формы, либо внесены изменения в уже используемые, либо внесены изменения в осуществляемое по ним межведомственное информационное взаимодействие в электронной форме, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
47
0
0
0
0
0
376.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
согласование административных регламентов
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество административных регламентов, поступивших на согласование, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
100
0
0
0
0
0
752.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
методическая поддержка органов исполнительной государственной власти области при обеспечении информационной безопасности в государственных информационных системах Вологодской области
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество государственных информационных систем области, используемых органами исполнительной государственной власти области и подведомственными им учреждениями, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
3
0
0
0
0
0
264.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение государственной информационной системы регистрации начислений и сведений о платежах в Вологодской области (СРНСП)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, подключенных к СРНСП, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
129
0
0
0
0
0
345.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 4
к Подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
"Выполнение функций органом исполнительной государственной власти"
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
11579.1
10786.4
11984.9
11984.9
11205.1
11205.1
11205.1
79950.6
Основное мероприятие 2
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы", в том числе:
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
61533.3
67153.5
49025.6
51145.5
58505.5
59705.5
57905.5
404974.4
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
58533.3
63203.5
49025.6
51145.5
52305.5
52305.5
52305.5
378824.4
Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
3000.0
3950.0
0.0
0.0
6200.0
7400.0
5600.0
26150.0
Основное мероприятие 3
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы", в том числе:
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
4564.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4564.6
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
4564.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4564.6
Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 4
к Государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе
225680.1
258966.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
896561.3
собственные доходы областного бюджета
198980.1
237066.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
847961.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
21900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48600.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
225680.1
246766.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
884361.3
собственные доходы областного бюджета
198980.1
234866.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
845761.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2015 г. № 677
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1109
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 896561.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 258966.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 847961.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 237066.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей
".
1.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" государственной программы изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной
программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 896561.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225680.1 тыс. рублей;
2015 год - 258966.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 847961.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198980.1 тыс. рублей;
2015 год - 237066.9 тыс. рублей;
2016 год - 69590.5 тыс. рублей;
2017 год - 77538.2 тыс. рублей;
2018 год - 88395.2 тыс. рублей;
2019 год - 89095.2 тыс. рублей;
2020 год - 87295.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.
При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" (далее - подпрограмма 1):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 400621.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 172012.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 352021.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 150112.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей
".
1.3.1.2. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:
поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11.4% в 2012 году до 96% в 2020 году;
увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0.1% в 2020 году;
увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 19 штук к 2020 году;
увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1.7% в 2020 году;
сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году;
увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0.12% в 2012 году до 25.6% в 2020 году;
увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;
увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11.1% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98.8% в 2020 году;
увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6847.9 млн. рублей в 2012 году до 12932.7 млн. рублей в 2020 году;
увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102.8% в 2012 году до 110.0% в 2020 году;
увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2177.0 млн. рублей в 2012 году до 2500.0 млн. рублей в 2020 году;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом
".
1.3.2. В разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1:
в абзаце пятнадцатом цифры "100" заменить цифрами "96";
в абзаце шестнадцатом цифры "70" заменить цифрами "0.1";
в абзаце семнадцатом цифры "50" заменить цифрами "19";
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
"сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году";
в абзаце двадцать шестом цифры "5470.4" заменить цифрами "2500.0";
абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции:
"прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом.".
1.3.3. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 400621.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151067.7 тыс. рублей;
2015 год - 172012.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 352021.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124367.7 тыс. рублей;
2015 год - 150112.4 тыс. рублей;
2016 год - 8580.0 тыс. рублей;
2017 год - 14407.8 тыс. рублей;
2018 год - 18184.6 тыс. рублей;
2019 год - 18184.6 тыс. рублей;
2020 год - 18184.6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48600.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26700.0 тыс. рублей;
2015 год - 21900.0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.3.4. Приложения 1, 3 к подпрограмме 1 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 2 "Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" (далее - подпрограмма 2):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей
".
1.4.2. В разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 2:
абзацы первый - девятый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6450.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500.0 тыс. рублей;
2015 год - 4450.0 тыс. рублей;
2018 год - 500.0 тыс. рублей.".
1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 3):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.5.1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий";
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
".
1.5.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей
".
1.5.1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
в результате реализации подпрограммы 3 планируется в период с 2014 до 2020 года достигнуть следующих результатов:
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" на 100%
".
1.5.2. Раздел II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной государственной власти, бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи по обеспечению:
осуществления органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области;
выполнения государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий";
выполнения государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион".
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" на 100%;
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" на 100%.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.".
1.5.3. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Выполнение функций органом исполнительной государственной власти области"
Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией государственной программы в рамках установленных полномочий.
В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций (реализацию полномочий) органом исполнительной государственной власти области - Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области.
Основное мероприятие 2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Основное мероприятие 3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.
В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению Вологодской области "Электронный регион":
на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;
на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" приведен в приложении 3(1) к подпрограмме 3.".
1.5.4. В разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" абзацы первый - семнадцатый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489489.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73112.4 тыс. рублей;
2015 год - 82504.5 тыс. рублей;
2016 год - 61010.5 тыс. рублей;
2017 год - 63130.4 тыс. рублей;
2018 год - 69710.6 тыс. рублей;
2019 год - 70910.6 тыс. рублей;
2020 год - 69110.6 тыс. рублей.".
1.5.5. Приложения 1 - 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 - 6 к настоящему постановлению.
1.5.6. Дополнить приложением 3(1) "Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" по подпрограмме 3" согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 1
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений
целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
11.4
70
90
96
96
96
96
96
96
4.
Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг
целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области
%
0
0.1
1.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
5.
целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области
шт.
0
0
0
19
19
19
19
19
19
6.
Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан
целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области
%
0
0
0
0.3
0.7
1.0
1.5
1.6
1.7
7.
Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов
%
12.7
17
20
10
10
10
10
10
10
8.
целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг
%
0.12
3.3
6.5
9.7
12.9
16.1
19.3
22.4
25.6
9.
целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области
%
5
6
8
9
11
12
14
20
20
10.
Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти
целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области
%
11.1
100
100
100
100
100
100
100
100
11.
Задача 7. Содействие в предоставлении/получении услуг связи
целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
70
95.7
95.7
96.3
96.8
97.3
97.8
98.3
98.8
12.
целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год
млн. руб.
6847.9
7379.8
7987.9
8683.9
9910.4
11370.2
11550.0
11922.6
12932.7
13.
целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году
%
102.8
101.0
102.5
108.0
109.0
110.0
110.0
110.0
110.0
14.
целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год
млн. руб.
2177.0
2245.0
2694.0
1639.0
1816.0
2021.0
2200.0
2400.0
2500.0
15.
целевой показатель 7.5. Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году
ед.
501
-261
35
66
78
110
113
118
109
".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
итого
всего, в том числе
151067.7
172012.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
400621.7
собственные доходы областного бюджета
124367.7
150112.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
352021.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
21900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48600.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
151067.7
159812.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
388421.7
собственные доходы областного бюджета
124367.7
147912.4
8580.0
14407.8
18184.6
18184.6
18184.6
349821.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
Основное мероприятие 1
Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области, внедрение современных средств коммуникаций
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
8223.0
23986.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32209.1
Основное мероприятие 2
Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
26007.5
25212.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51220.3
Основное мероприятие 3
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области, в том числе
всего, в том числе
62441.3
34111.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96552.3
собственные доходы областного бюджета
35741.3
22211.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57952.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
Основное мероприятие 4
Поддержка региональной мультисервисной сети ОИГВ, включая обеспечение ОИГВ связью и доступом в сеть Интернет
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
38599.9
44397.3
8580.0
14407.8
13184.6
13184.6
13184.6
145538.8
Основное мероприятие 5
Обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем и программных продуктов в ОИГВ
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
15796.0
30184.5
0.0
0.0
5000.0
5000.0
5000.0
60980.5
Основное мероприятие 6
Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
1920.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1920.7
".
Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
итого
всего, в том числе
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
6450.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
Создание региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
1500.0
4450.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5950.0
Основное мероприятие 2
Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
0.0
500.0
".
Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 1
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Осуществление органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области
целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2. Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий
целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
".
Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 2
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности <2>
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области
%
выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области (). Значение от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий органом исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденный план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
план деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.
Целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
%
выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" (). Значение равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденное государственное задание бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
3.
Целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион"
%
выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" (). Значение равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением "Электронный регион"
периодичность годовая, показатель за отчетный период
фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
утвержденное государственное задание бюджетному учреждению Вологодской области "Электронный регион" в рассматриваемом периоде, мероприятий ()
3
государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион"
1
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
--------------------------------
<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.".
Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническое обслуживание рабочих мест пользователей
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
27
27
27
27
27
27
27
9864.2
9445.6
7278.3
7593.0
7765.2
7765.2
7765.2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
2306
2302
2306
2306
2306
2306
2306
18592.5
19648.0
13663.3
14254.0
14577.3
14577.3
14577.3
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обслуживаемых серверов, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
100
180
100
100
100
100
100
306.7
2592.9
223.9
233.6
238.9
238.9
238.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество выданных электронных подписей, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
400
350
400
400
400
400
400
783.9
588.1
731.5
763.1
1450.6
1450.6
1450.6
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
2170
2277
2170
2170
2170
2170
2170
1083.1
1554.0
959.9
1001.4
1169.9
1169.9
1169.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
техническая защита информации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем с защищаемыми данными, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
30
58
30
30
30
30
30
1488.5
1116.8
1412.0
1473.1
1895.0
1895.0
1895.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество служебных стационарных телефонных номеров, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1428.0
1760.3
1315.9
1372.7
1403.8
1403.8
1403.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество sim-карт, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
397
434
397
397
397
397
397
157.5
122.4
137.1
143.0
146.2
146.2
146.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
реализация мероприятий госпрограммы, экспертиза технической документации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество технических заданий, прошедших экспертизу, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
240
130
240
240
240
240
240
1755.9
1238.9
1659.2
1731.0
1213.9
1213.9
1213.9
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество проведенных конкурсных процедур, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
39
57
39
39
39
39
39
3186.0
3684.2
3023.0
3153.7
3225.2
3225.2
3225.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
внедрение и сопровождение информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество сопровождаемых информационных систем, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
21
39
21
21
21
21
21
2171.9
7412.5
2060.9
2150.0
2198.8
2198.8
2198.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей в сопровождаемых информационных системах, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
6500
10264
6500
6500
6500
6500
6500
11557.5
7319.8
10766.4
11232.0
11486.7
11486.7
11486.7
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество разработанных модулей (для сопровождаемых информационных систем), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
15
15
15
15
15
15
15
1816.8
3269.5
1724.1
1798.6
1921.7
1921.7
1921.7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
методическая поддержка пользователей информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество обученных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
300
200
300
300
300
300
300
388.7
460.5
359.6
375.1
392.9
392.9
392.9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обслуживание Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество реализованных изменений в услугах с предоставлением межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, ед.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
40
20
40
40
40
40
40
1120.7
254.8
1033.2
1102.9
1141.0
1141.0
1141.0
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ), шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
325
536.1
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
900
900
900
900
900
900
900
965.6
885.1
1348.6
1439.6
1337.8
1337.8
1337.8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество услуг, переведенных в электронный вид посредством РПГУ, шт.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы"
30
14
23
44
44
44
44
1329.7
1850.1
1328.7
1328.7
740.6
740.6
740.6
".
Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 3(1)
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН" ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей РПГУ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
627
0
0
0
0
0
825.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
940
0
0
0
0
0
1797.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение Реестра государственных услуг (функций) Вологодской области (РГУ)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество пользователей РГУ, чел.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
600
0
0
0
0
0
204.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение возможности приема заявления о получении услуги в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество услуг, по которым на РПГУ были разработаны новые интерактивные формы, либо внесены изменения в уже используемые, либо внесены изменения в осуществляемое по ним межведомственное информационное взаимодействие в электронной форме, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
47
0
0
0
0
0
376.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
согласование административных регламентов
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество административных регламентов, поступивших на согласование, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
100
0
0
0
0
0
752.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
методическая поддержка органов исполнительной государственной власти области при обеспечении информационной безопасности в государственных информационных системах Вологодской области
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество государственных информационных систем области, используемых органами исполнительной государственной власти области и подведомственными им учреждениями, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
3
0
0
0
0
0
264.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сопровождение государственной информационной системы регистрации начислений и сведений о платежах в Вологодской области (СРНСП)
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:
количество органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, подключенных к СРНСП, шт.
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы"
129
0
0
0
0
0
345.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 4
к Подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
итого
всего, в том числе
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
собственные доходы областного бюджета
73112.4
82504.5
61010.5
63130.4
69710.6
70910.6
69110.6
489489.6
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1
"Выполнение функций органом исполнительной государственной власти"
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
11579.1
10786.4
11984.9
11984.9
11205.1
11205.1
11205.1
79950.6
Основное мероприятие 2
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" в рамках реализации государственной программы", в том числе:
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
61533.3
67153.5
49025.6
51145.5
58505.5
59705.5
57905.5
404974.4
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
58533.3
63203.5
49025.6
51145.5
52305.5
52305.5
52305.5
378824.4
Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
3000.0
3950.0
0.0
0.0
6200.0
7400.0
5600.0
26150.0
Основное мероприятие 3
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области "Электронный регион" в рамках реализации государственной программы", в том числе:
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
4564.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4564.6
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
4564.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4564.6
Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы)
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 10 августа 2015 г. № 677
"Приложение 4
к Государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе
всего, в том числе
225680.1
258966.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
896561.3
собственные доходы областного бюджета
198980.1
237066.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
847961.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
21900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48600.0
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
всего, в том числе
225680.1
246766.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
884361.3
собственные доходы областного бюджета
198980.1
234866.9
69590.5
77538.2
88395.2
89095.2
87295.2
845761.3
субвенции и субсидии федерального бюджета
26700.0
11900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38600.0
Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
12200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12200.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
2200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0.0
10000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10000.0
".
------------------------------------------------------------------